<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><legge190:pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd"><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190 anno </titolo><abstract>Pubblicazione legge 190 anno riferimento 2019</abstract><dataPubblicazioneDataset>2020-02-24</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>Politecnico di Bari</entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-02-24</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2019</annoRiferimento><urlFile>http://www.poliba.it/Ateneo/Legge190/anac2019.xml</urlFile><licenza xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="xs:string">IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>Z11125F2A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Attestazione regolare utilizzo vettura di servizio Volvo V40 D2 Business TG.: EY 526 KX. Contratto nr. 438282</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07978810583</codiceFiscale><ragioneSociale>Ald Automotive Italia S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07978810583</codiceFiscale><ragioneSociale>Ald Automotive Italia S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6436584525</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIQUALIFICAZIONE SALA ALTA TENSIONE PRESSO IL CAMPUS E. QUAGLIARIELLO&#xd;
anno 2018 -  Anticipazione 20% - € 700.820,62&#xd;
anno 2019 - 1° SAL - € 445.807,62</oggetto><sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03577261211</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00281620377</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01180091009</codiceFiscale><ragioneSociale>A.T.I. CPC COMPAGNIA PROGETTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04880211216</codiceFiscale><ragioneSociale>A.T.I. CDM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06746680724</codiceFiscale><ragioneSociale>R.T.I. MANELLI IMPRESA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00879951002</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI - LANOTTE COSTRUZIONI - UNIP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale><ragioneSociale>ATI - THERMOFRIGOR SUD SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06859360726</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI - EGIDIO &amp; PARTNERS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05041951210</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO STABILE RESEARCH</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA EDILE S.P.E.L. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05919620723</codiceFiscale><ragioneSociale>ATI - CONSORZIO STABILE COM SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06936440723</codiceFiscale><ragioneSociale>ATI - ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07755760720</codiceFiscale><ragioneSociale>ATI - APULIA TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01826450734</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI - GIPI APPALTI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00140990409</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSCOOP - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00296690647</codiceFiscale><ragioneSociale>MONSUD SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03359970716</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07200160724</codiceFiscale><ragioneSociale>ATI - DE MARCO SL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08066951008</codiceFiscale><ragioneSociale>ATI - VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06343891211</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERAZIONE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02665960759</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11560631001</codiceFiscale><ragioneSociale>NBI - GRUPPO ASTALDI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE D PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05092830875</codiceFiscale><ragioneSociale>CPC - CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07574940727</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI - MATARRESE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03182110720</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI - GUASTAMACCHIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10909471004</codiceFiscale><ragioneSociale>ATI - ING. ORFEO MAZZITELLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00214780728</codiceFiscale><ragioneSociale>LA FLUIDOTECNICA </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07052410722</codiceFiscale><ragioneSociale>SO.GE.AP. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07500840728</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04908700729</codiceFiscale><ragioneSociale>DE CICCO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04908700729</codiceFiscale><ragioneSociale>DE CICCO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3578067.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1146628.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F1BD2830</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE NOLEGGIO 1° E 2° TRIMESTRE DI N. 2N  MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280A3 € 1328,16 + € 332.04 + 332,04 APR/GIU'18+332,04 luglio/sett.'18+ rata 8 € 332,04 dic2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5312.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2656.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C1ED2DAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PER 24 MESI DEL SOFTWARE ABAQUS&#xd;
Prima rata 5573,6 del 02/08/2017&#xd;
seconda rata 4180,20 del 25/01/2018&#xd;
ultima rata 4180,20 del 28/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09377270013</codiceFiscale><ragioneSociale>EXEMPLAR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09377270013</codiceFiscale><ragioneSociale>EXEMPLAR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13934.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13934.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC01D8F3E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO N.5 FOTOCOPIATRICI PERIODO 23/06/2017 -22/09/2017 +rata settembre/dicembre + RATA DAL 23/12/2017 AL 22/03/2018 + rata dal 23/03/2018 al 22/06/2018 +rata dal 23/06/18 al 22/09/18 + rata 6 fatt.27/12/18</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10527.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3947.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>68062875B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio 36 mesi 2 Multifunzione A3 dotazione al CSA &#xd;
€ 3261,84 + Costo copie eccedenti&#xd;
(Copie dal 20-12-2017 al 29-01-2018 € 2224,32 )&#xd;
(€ 271,82 x 9 rate noleggio pagate=  € 2446,38)&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3261.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4670.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA121A32AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo abbonamento triennale  Electra Omnia dal 01/02/2018 al 31/01/2021 - 1^ rata 2018 € 3900 - 2^ rata 2019 € 3900 -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80059350159</codiceFiscale><ragioneSociale>COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80059350159</codiceFiscale><ragioneSociale>COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC20C2E5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio n. 3 fotocopiatrici MX-M565N durata 36 mesi&#xd;
rata 1 - 2018 dal 01/01/18  € 773,4 + rata 2  € 773,4 +&#xd;
rata 3  € 773,4 + rata 4 - al 31/12/18 € 773,4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale><ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale><ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9280.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3093.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB320CDF90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio 36 mesi n. 1 fotocopiatrice b/n MX-M565N&#xd;
Rata 1 - 2018 dal 01/01/18 al 31/03/18 - € 190,72&#xd;
Rata 2 - al 30/06/18 - € 190,72&#xd;
Rata 3 - al 30/09/18 - € 190,72&#xd;
Rata 4 - al 31/12/18 - € 190,72</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale><ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale><ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2288.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>762.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA420E4A37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio 36 mesi n. 1 fotocopiatrice a colori Taskalfa 5052ci &#xd;
Rata 1  € 218,88 + Rata 2 € 218,88 + Rata 3  € 218,88 +&#xd;
Rata 4  € 218,88 dic 2018&#xd;
&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2626.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>875.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z411BBCF9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI KYOCERA 48 MESI rate: &#xd;
1) €458,72 gen./apr.'17 ; 2) € 458,76; 3) € 458,76 ; 4) € 458,76; 5) € 458,76; 6) € 458,76; 7) € 458,76  +8) € 458,76</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7340.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3670.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B249743B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Prosecuzione servizio di noleggio del Durometro&#xd;
 liquidati € 4000 il 25-10-2018 ord. N. 5181;&#xd;
 liquidati € 4000 il 21-03-2019 ord. N. 1345;&#xd;
 liquidati € 4000 il 03-06-2019 ord. N. 2751.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07860460968</codiceFiscale><ragioneSociale>QMET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07860460968</codiceFiscale><ragioneSociale>QMET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3265A41B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Affari Generali servizi bibliotecari e Legali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo contratto di Assistenza Annuale &amp;quot;Full Service&amp;quot; per fotocopiatori/stampanti in dotazione alla Biblioteca (RIF ORD 1293-2533-4322-5679) &#xd;
IMPORTO ORDINATIVI: € 509,97 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale><ragioneSociale>SISMET Sistemi e metodi per ufficio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale><ragioneSociale>SISMET Sistemi e metodi per ufficio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2039.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2039.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED25848F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiale di consumo per laboratorio&#xd;
pagati € 333,45 il 10-12-2018;&#xd;
pagati € 148,00 il 30/01/2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07957380723</codiceFiscale><ragioneSociale>CREA 3D S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07957380723</codiceFiscale><ragioneSociale>CREA 3D S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>481.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>481.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A260DC96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER VV.F. PER DIMEG&#xd;
ANNO 2019 € 6000,00</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04736560725</codiceFiscale><ragioneSociale>APTECH ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04736560725</codiceFiscale><ragioneSociale>APTECH ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC023CFDC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DEI LABORATORI DI ACUSTICA DI FISICA TECNICA&#xd;
ANNO 2019 LIQUIDATO € 894,56</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNCRFL47R28D171U</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. RAFFAELE VINCI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SSCNTN71E18A149R</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANTONIO SUSCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNCRFL47R28D171U</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. RAFFAELE VINCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>894.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>894.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7295952A0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO ING. DEL DICAR PER L'ALLESTIMENTO DEI LABORATORI DI ACUSTICA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05740030720</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL VERDE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03071000750</codiceFiscale><ragioneSociale>LEZZI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06560210723</codiceFiscale><ragioneSociale>LOPRIENO INTONACISNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05641980726</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04340470758</codiceFiscale><ragioneSociale>STE.MAR. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06057790724</codiceFiscale><ragioneSociale>VERONE PASQUALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05740030720</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL VERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>127663.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127663.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>711121669B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARRE VERDI DEL POLITECNICO DI BARI ALL'INTERNO DEL CAMPUS&#xd;
ANNO 2018 LIQUIDATO €  113610,94&#xd;
ANNO 2019 LIQUIDATO € 27919,51</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06582360720</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA BERARDINO ANTONIO </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07376230723</codiceFiscale><ragioneSociale>Ghibli S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02155320720</codiceFiscale><ragioneSociale>Ariete Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>NDRGNN50M07G787K</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA ANDRESINI GIOVANNI BENITO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06710120723</codiceFiscale><ragioneSociale>MASELLIS S.U.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07155300721</codiceFiscale><ragioneSociale>ANGELO QUARANTA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03988440727</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PULITECNICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZCCMSM81B02A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIM del dott. Massimiliano Zaccaria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSCNCL64C22A055M</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA TOSCANO GEOM. NICOLA - APPALTI E COSTRUZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01112160724</codiceFiscale><ragioneSociale>DE GRECIS COS.E MA.VERDE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06936440723</codiceFiscale><ragioneSociale>ATI - ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05736570721</codiceFiscale><ragioneSociale>GREEN SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08184551219</codiceFiscale><ragioneSociale>APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00410600472</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROAMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04500880630</codiceFiscale><ragioneSociale>BONIFICO GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MRRRFL87D05F839W</codiceFiscale><ragioneSociale>TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03581091216</codiceFiscale><ragioneSociale>HORTIS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03970870758</codiceFiscale><ragioneSociale>DE.SE.F. AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04993321217</codiceFiscale><ragioneSociale>VIVAI ANTONIO MARRONE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07317700727</codiceFiscale><ragioneSociale>LAPIETRA GIARDINI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01439050855</codiceFiscale><ragioneSociale>COSIAM SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02513990420</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.PRO.L.A. CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04511840722</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CAMMINO COOP. SOCIALE ARL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05079570726</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.LE.FOR. SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01178320774</codiceFiscale><ragioneSociale>GRIECO COSIMO DAMIANO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02626130732</codiceFiscale><ragioneSociale>COLUCCI GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05145331210</codiceFiscale><ragioneSociale>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MGNMHL73S17H273E</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERE IN VERDE, MOVIMENTO TERRA MIGNOGNA MICHELE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03310860717</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDAUNIA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01805911003</codiceFiscale><ragioneSociale>SIA GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MRGMTN59L20F027N</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVIMENTO TERRA DI MARAGLINO MARTINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02274710736</codiceFiscale><ragioneSociale>TERZO MILLENNIO SOC. COOP.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07902530729</codiceFiscale><ragioneSociale>TEKNO ENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04394130654</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESIM SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04938010727</codiceFiscale><ragioneSociale>G. SCAVI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01712850765</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBUS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06540450639</codiceFiscale><ragioneSociale>TE.M.A..S. SRL SOC. UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05043711216</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPAESAGGI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CNNGPP57L18E417H</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI CANNAZZARO GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05182860584</codiceFiscale><ragioneSociale>IPOMAGI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00732470703</codiceFiscale><ragioneSociale>IUDEC SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05862920724</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILMAR DI MARINELLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02621850730</codiceFiscale><ragioneSociale>BITELLA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03539610752</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. COOP. SPAZIO VERDE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03291510794</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVORI FLUVIALI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04232630725</codiceFiscale><ragioneSociale>MARI.VERD. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06559050726</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILBAT SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01970130751</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA LEZZI SERVICE SAS DI LEZZI ROBERTO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06349511003</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06818701218</codiceFiscale><ragioneSociale>C.R. VERDE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06813871214</codiceFiscale><ragioneSociale>L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07174340724</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06545631217</codiceFiscale><ragioneSociale>S.O.S. VERDE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05007570871</codiceFiscale><ragioneSociale>GREEN SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03875221214</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO &amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01467490627</codiceFiscale><ragioneSociale>GICADA GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05474610721</codiceFiscale><ragioneSociale>ACS SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05182271006</codiceFiscale><ragioneSociale>PUZZOVIO PIANTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07612890728</codiceFiscale><ragioneSociale>CREATTIVA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07120530725</codiceFiscale><ragioneSociale>NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04063800728</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07755361214</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMIOL GIARDIN SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07977511216</codiceFiscale><ragioneSociale>R.T.I. SAPORITO GARDEN SOC. COOP. E TITANIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04754231217</codiceFiscale><ragioneSociale>PUMAVER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01404740753</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOVERDE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05880100721</codiceFiscale><ragioneSociale>FLUIDOTECNICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07569250728</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZI &amp; COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02626130732</codiceFiscale><ragioneSociale>COLUCCI GARDEN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141530.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141530.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7361533136</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI WAYFINDING DELLA SEGNALETICA NEL CAMPUS&#xd;
ANNO 2019 LIQUIDATO € 61073,51</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBERG SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04239100722</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNNO SERVICE SCARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBERG SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61073.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>61073.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C25035AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Stampa di n.100 copie della rivista on line</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07252100586</codiceFiscale><ragioneSociale>Edizioni Quasar di Severino Togno srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07252100586</codiceFiscale><ragioneSociale>Edizioni Quasar di Severino Togno srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2629474</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di catering coffee break per 40 persone</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C258654F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Connessione telefoniche impianto comunicazione WiFi da 5GHz</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03415380132</codiceFiscale><ragioneSociale>WindUp SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03415380132</codiceFiscale><ragioneSociale>WindUp SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2626FB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Cavi in fibra ottica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03833540283</codiceFiscale><ragioneSociale>GHS Photonics</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03833540283</codiceFiscale><ragioneSociale>GHS Photonics</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632613388</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N.20 trasponder programmati per accesso attraversamento carrabile ai laboratorio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLVGPP73T15A893F</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.G.LIGHT DI GIUSEPPE DEL VECCHIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLVGPP73T15A893F</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.G.LIGHT DI GIUSEPPE DEL VECCHIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F25AD96B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura n.2 gruppi di continuità BK650EI APC e n.3 Batterie sostitutive</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00071830327</codiceFiscale><ragioneSociale>Attualfoto Snc</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02711130738</codiceFiscale><ragioneSociale>E-Service Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DMNRSO82L42A662M</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE LAB</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRGFMN75D44C002S</codiceFiscale><ragioneSociale>Punto Com di La Regina Filomena</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEDICATI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DMNRSO82L42A662M</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE LAB</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>483.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>483.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6424DB14B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COFFEE BREAK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05161670723</codiceFiscale><ragioneSociale>CLUSTER S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05161670723</codiceFiscale><ragioneSociale>CLUSTER S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC0262884F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCUMULATORE HTR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03707330720</codiceFiscale><ragioneSociale>ICOSYSTEM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03707330720</codiceFiscale><ragioneSociale>ICOSYSTEM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD02642770</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione volume e servizi tipografici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07252100586</codiceFiscale><ragioneSociale>Edizioni Quasar di Severino Togno srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07252100586</codiceFiscale><ragioneSociale>Edizioni Quasar di Severino Togno srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2125FECE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo abbonamento ACM Digital</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12345678912</codiceFiscale><ragioneSociale>ACM Associazione for Computing Machinery</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12345678912</codiceFiscale><ragioneSociale>ACM Associazione for Computing Machinery</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6507.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6180.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF25790E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Materiale di consumo</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BTTLRA75L57F335Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Emporio dei desideri di Bottero Laura</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06339270727</codiceFiscale><ragioneSociale>LE.LI SICUREZZA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale><ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07605650725</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO.TEC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale><ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1056.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1056.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB125DC868</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPIANTO ANTIEROSIVO E DI RINATURALIZZAZIONE campo prove in situ per lo studio dell'effetto della  vegetazione sulla stabilità dei pendii</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03574380964</codiceFiscale><ragioneSociale>Prati Armati Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03574380964</codiceFiscale><ragioneSociale>Prati Armati Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A25BDCE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Materiale Informatico Apple Mac Mini Core i5</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03306860283</codiceFiscale><ragioneSociale>Gas.Net Group </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LNGMHL64C21G614Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Langone Michele    </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale><ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05574270723</codiceFiscale><ragioneSociale>VET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1337.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1337.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6225D93BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lamiera di magnesio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>gb998171660</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>dynamicmetals</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>gb998171660</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>dynamicmetals</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z93256513B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio catering  convegno PaSS 29/10/2018 per 100 ps.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1454.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2516FF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio catering&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE256D342</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura prodotti di informatica ed elettronica</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03158610729</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SLTRRT75D12A662M</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITALMATICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SRVLNZ66E05A892P</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVEDIO LORENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4893.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4893.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8025ED97F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale di consumo per laboratori </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02860130364</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW TECH S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02860130364</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW TECH S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>311.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>311.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F25FA627</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura segnaletica a pannelli </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBERG SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBERG SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA25D8C79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura gas compressi di elevata purezza per laboratorio chimico&#xd;
€ 218,1 pagati ordin. 264 del 31/01/2019;&#xd;
€ 293,8 pagati ordin. 1250 del 14/03/2019.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02670240585</codiceFiscale><ragioneSociale>Linde Gas Italia Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale><ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale><ragioneSociale>SOL SpA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02670240585</codiceFiscale><ragioneSociale>Linde Gas Italia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2625B8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizi infrastrutturali domini web &#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06766640723</codiceFiscale><ragioneSociale>WAVENG S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06766640723</codiceFiscale><ragioneSociale>WAVENG S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72644785</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione software &#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02268670284</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCRETE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02268670284</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCRETE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43262989F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE CARRO PONTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNCNGL68S14H096E</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS DI BONCORE ANGELO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNCNGL68S14H096E</codiceFiscale><ragioneSociale>ATS DI BONCORE ANGELO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1114.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1114.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>770305493F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IN LABORATORIO DI MICROSCOPIO ELETTRONICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02629491206</codiceFiscale><ragioneSociale>Gigant Italia srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02629491206</codiceFiscale><ragioneSociale>Gigant Italia srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7624FECDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>n.4 Apple Watch</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRGSF83P15F376U</codiceFiscale><ragioneSociale>360 CONSULENZA DEL DOTT.GIOSEF PERRICCI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07856070722</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAMOO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DLSPQL69L11A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1936.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1936.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E25BDCCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TENDE A LAMELLE ORIZZONTALI ORIENTABILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>703.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>703.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E25A9F4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPATI TIPOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06877820727</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGMA GRAFIC SAS DI MICHELE GUERRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06877820727</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGMA GRAFIC SAS DI MICHELE GUERRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>332.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>332.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882525E58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PORTATILI&#xd;
(Rata 1 ordin. 824/2019 € 640,59)+ &#xd;
(Rata 2 ordin. 824/2019 € 640,59)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07605650725</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO.TEC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DDNNCL70D28F923J</codiceFiscale><ragioneSociale>PRONTO UFFICIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TRNFDL68E23A662L</codiceFiscale><ragioneSociale>TARANTINI FEDELE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03857350726</codiceFiscale><ragioneSociale>INVEST &amp; ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3843.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1281.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6226408CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CENA SOCIALE MEETING 14 DIC 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSSNLN71T65B490E</codiceFiscale><ragioneSociale>TABULA RASA DI PASSALACQUA NATALINA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSSNLN71T65B490E</codiceFiscale><ragioneSociale>TABULA RASA DI PASSALACQUA NATALINA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD260B144</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento pubblicazione articolo scientifico Paper NEUCOM-D-18-00671 Prof. Bevilacqua</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>91310114MAIGTGBW7T</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Shanghai ZhouLian Culture Communication Co. Ltd</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>91310114MAIGTGBW7T</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Shanghai ZhouLian Culture Communication Co. Ltd</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>678.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z56260B091</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento pubblicazione articolo scientifico Paper COGYS_2017_246_R1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>91310114MAIGTGBW7T</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Shanghai ZhouLian Culture Communication Co. Ltd</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>91310114MAIGTGBW7T</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Shanghai ZhouLian Culture Communication Co. Ltd</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>625.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>553.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5926262BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagamento pubblicazione aritcolo scientifico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>577.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>577.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2625EED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di RSoft Software, Maintenance renewal e new module </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>FR54422514166</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Light Tec </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>FR54422514166</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Light Tec </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9022.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9022.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7326683D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 125 risme (25 pacchi) di carta TALENT BLU FABRIANO gr. 80 f.to A4 (21x29,7) risma ff. 500 per il DEI del PoliBa.&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>331.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>331.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z342626777</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 150 risme (30 pacchi) di carta TALENT BLU FABRIANO gr. 80 f.to A4 (21x29,7) risma ff. 500 per il DEI (Prof. CIMINELLI) del PoliBa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>397.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>397.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>1234567890</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Ricerca e Relazioni Internazionali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>---</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB026C55EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Diritto allo Studio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contributo forfettario per l'acquisto a tariffa agevolata di abbonamenti del trasporto pubblico urbano nella città di Taranto per studenti universitari Art. 4 - Convenzione del 29 settembre 2011 -VI^ trimestre 2018- Convenzione con unico contraente</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00146330733</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00146330733</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C25D9A28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pubblicazione articolo scientifico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>PL8960005851</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>POLITECHNIKA WROCLAWSKA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>PL8960005851</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>POLITECHNIKA WROCLAWSKA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8526B05CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sensore multispettrale RedEdge-M MicaSense + supporto per Drone</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2026EBF0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo manutenzione e upgrade software OriginLab, Grapher e Mathematica - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01408650511</codiceFiscale><ragioneSociale>ADALTA SNC di Fazzi e Marcantoni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01408650511</codiceFiscale><ragioneSociale>ADALTA SNC di Fazzi e Marcantoni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z752706500</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>HD SSD CRUCIAL 1TB MX500</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82625426</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo Licenza Software L1503A annuale MagNet, ThermNet,&amp; Optinet</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>1368028</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Infologic Design Ltd</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>1368028</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Infologic Design Ltd</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1892.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1892.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC2625A52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Licenza annuale Software CST Studio Suite</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09377270013</codiceFiscale><ragioneSociale>EXEMPLAR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09377270013</codiceFiscale><ragioneSociale>EXEMPLAR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z99265F51F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto materiale di consumo (toner)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07124311213</codiceFiscale><ragioneSociale>Bros A.D.S. Service </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06143800727</codiceFiscale><ragioneSociale>INNOBOX S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06881560962</codiceFiscale><ragioneSociale>IT4PMI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>13278160158</codiceFiscale><ragioneSociale>Webbit S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1416.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F26E5D1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale di consumo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10693001009</codiceFiscale><ragioneSociale>Sistema S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10693001009</codiceFiscale><ragioneSociale>Sistema S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D265F82B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche  e di servizi.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLPLA77E18I330U</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER HOUSE DI MAIULLARI PAOLO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale><ragioneSociale>errebian spa</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GLZMHL68C19C134X</codiceFiscale><ragioneSociale>MICHELE GALIZIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PGNMRC84P22L425P</codiceFiscale><ragioneSociale>NOATECH DI PIGNATARO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z352644055</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE E FORNITURA DI BENI MOBILI, DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON TECHINE E DI SERVIZI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSFGL61H01D612G</codiceFiscale><ragioneSociale>AION EDIZIONI di Massimo Fagioli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSFGL61H01D612G</codiceFiscale><ragioneSociale>AION EDIZIONI di Massimo Fagioli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z19270511B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura carta pergamena</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2573C47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consulenza "contratto di ricerca" - efficientamento energetico degli edifici terziari nell'ambito del progetto "Urban Control Center per la gestione sostenibile dei flussi energetici nelle Smart city Metropolitane (UCCSM).</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80008870752</codiceFiscale><ragioneSociale>DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80008870752</codiceFiscale><ragioneSociale>DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6627065DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione Hard Disk con sotituzione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8527153A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale di consumo per laboratorio (Lubrificante Interflon)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02510500040</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERFLON ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02510500040</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERFLON ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>759.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>759.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2926EB1C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE E FORNITURA DI BENI MOBILI, DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON TECNICHE E DI SERVIZI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00570830729</codiceFiscale><ragioneSociale>Laterza Fratelli di Laterza Stefano e C.Sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08008540729</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVADES S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05095390729</codiceFiscale><ragioneSociale>PCPLANET SAS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07042450721</codiceFiscale><ragioneSociale>SYNTEG S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1206.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1206.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F27192F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISIZIONE E FORNITURA DI BENI MOBILI, DI MATERIALI E ATTREZZATURE NON TECNICHE E DI SERVIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04617571007</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSDECO ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04617571007</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSDECO ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC26E5B82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Altro Corso APR MC/VL, Assistenza riconoscimento scenari non critici MC/VL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04855420750</codiceFiscale><ragioneSociale>SALENTO DRONI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04855420750</codiceFiscale><ragioneSociale>SALENTO DRONI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1001.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1001.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A26D0A16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Paper IET</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>55555555</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPYRIGHT CREARANCE CENTER </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>55555555</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPYRIGHT CREARANCE CENTER </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1017.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1019.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52650888</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di monitor + riconfigurazione completa del PC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05748890729</codiceFiscale><ragioneSociale>ONLICOM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05748890729</codiceFiscale><ragioneSociale>ONLICOM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122799EBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura hardware PC DESKTOP Personal Computer piu stampante</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04100430729</codiceFiscale><ragioneSociale>DEGALO SISTEMI Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1926CF441</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzioen Generale - Settore Comunicazione Istituzionale, Eventi e Formazione, Ufficio Stampa</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di attrezzature informatiche (fotocamera e accessori)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02946520729</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORITO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02946520729</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORITO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2027.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2027.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1625E2203</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>1 (FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE(LOTTO UNICO))</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Patierno Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale><ragioneSociale>CE CESENA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02763810609</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRONICA QUATTROCIOCCHI COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GCMLSN67L24L483N</codiceFiscale><ragioneSociale>LE SORGIVE DI GIACOMINI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15552.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15552.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2704D53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>attrezzature informatiche </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TDSNGL70S42E155Y</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER WORD</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SLTRRT75D12A662M</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITALMATICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05824380728</codiceFiscale><ragioneSociale>ELCAMM SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05276080727</codiceFiscale><ragioneSociale>MI.DI MULTIMEDIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2496.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2496.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E26A1B8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pubblicità mezza pagina pubbliredazionale sul Sole 24 ore</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02414280343</codiceFiscale><ragioneSociale>B-SIDE COMMUNICATION</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02414280343</codiceFiscale><ragioneSociale>B-SIDE COMMUNICATION</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632705753</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>1 (notebook ASUS N580GD-E4085T(lotto unico))</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02744750734</codiceFiscale><ragioneSociale>MYHERMES S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>Virtual Logic</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DPLRCC78H23A662X</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER &amp; MULTIMEDIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01447010495</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRONICA CIUCCI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03591921204</codiceFiscale><ragioneSociale>JOBPOI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>Virtual Logic</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1019.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1019.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z75272F008</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PC PORTATILE ASUS ZEN-BOOK 14 UX433F9-A5021T</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02773710278</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTEL SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00626760219</codiceFiscale><ragioneSociale>BINI MARIO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>13559131001</codiceFiscale><ragioneSociale>DADA SOFTWARE S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale><ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEDICATI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042647CA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE CAPITOLO DI LIBRO "APPLICATION OF OPTICAL METHODS TO ELECTRONICS COMPONENTS STRESS ANALYSIS" (14-20 PAGES)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>71692491655</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>INTECH D.O.O.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>71692491655</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>INTECH D.O.O.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1605.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1645.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED23D74C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06699580723</codiceFiscale><ragioneSociale>PROSPETTIVE HI-TECH Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06699580723</codiceFiscale><ragioneSociale>PROSPETTIVE HI-TECH Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD274FAFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di galaxy s9 64GB</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale><ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZOCCA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale><ragioneSociale>MEMOGRAPH DI PANERO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAC Informatica Veneta s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale><ragioneSociale>SIGMA SERVICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04945650721</codiceFiscale><ragioneSociale>MARZOCCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>505.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F27A87DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MERCATO ELETTRONICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01735120972</codiceFiscale><ragioneSociale>AEDES SOFTWARE PER INGEGNERIA CIVILE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01735120972</codiceFiscale><ragioneSociale>AEDES SOFTWARE PER INGEGNERIA CIVILE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1666.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA27746AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ACQUISTO-413715-24/02/2019-PUBBLICAZIONE ARTICOLO OPEN ACCESS SUSTAINABILITY</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1109.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1109.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7227567A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02713430987</codiceFiscale><ragioneSociale>COMSOL Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02713430987</codiceFiscale><ragioneSociale>COMSOL Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3485.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2927E8EE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE DI UN ARTICOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1285.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1285.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232727200</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BBTNLM69D06A662M</codiceFiscale><ragioneSociale>ABBATE NICOLA MARCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02955490731</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGIT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10367531000</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURIT S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02904220734</codiceFiscale><ragioneSociale>VI.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2795C53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONI DIFFERITE PER CAMPIONI DI ANALISI (LOTTO UNICO)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02688580725</codiceFiscale><ragioneSociale>COREL SOCIETA COOPERATIVA A R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04209680158</codiceFiscale><ragioneSociale>DHL EXPRESS (ITALY) SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04102770965</codiceFiscale><ragioneSociale>GLS ENTERPRISE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09399880153</codiceFiscale><ragioneSociale>TNT GLOBAL EXPRESS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05714511002</codiceFiscale><ragioneSociale>SAD EXPRESS COURIER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0027E8F98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO LICENZE - PLAXIS 2D E 3D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07439551214</codiceFiscale><ragioneSociale>Geosphera Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07439551214</codiceFiscale><ragioneSociale>Geosphera Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB627C7559</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE SU RIVISTA INTERNAZIONALE -. DOC. DEPOT N 1249</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>308.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>308.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9727C2F39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ACQUISTO-456109- 15/03/2019-PUBBLICAZIONE DI UN ARTICOLO-PROF. MOSSA 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1270.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1270.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6226EEB4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>stampante / monitor / gruppo continuità Prof. Carbone</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03788020711</codiceFiscale><ragioneSociale>DOPPIO CLICK SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06316270484</codiceFiscale><ragioneSociale>FIRENZEPC SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03079060871</codiceFiscale><ragioneSociale>GIGABYTE DI ARENA SALVATORE &amp; CEDRO S.N.C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01575800782</codiceFiscale><ragioneSociale>POLISOFT S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>628.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>628.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE827EBA84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANCELLERIA PER IL PROF.  ATTIVISSIMO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale><ragioneSociale>A. EMME A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06461810720</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA FASCILLA SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03108250725</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE DI FILIPPO LABADESSA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DVVLSS81L19D643Y</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE PC DI D'AVVOCATI ALESSIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02008520757</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOUFFICIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z18282C5B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ordine come da V.S. offerta del 26/04/2019 - CUP: D93C17000150008</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1475.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE27DBE31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "IL SENSO DELLE COSE: DESIGN TRA CODICI DI LINGUAGGIO E SIGNIFICATO CULTURALE DI ANNALISA DI ROPMA - PROT. 7276 RIF. DOC. DEPOT N. 1341</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01583340896</codiceFiscale><ragioneSociale>LETTERA VENTIDUE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01583340896</codiceFiscale><ragioneSociale>LETTERA VENTIDUE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2403.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2403.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE3276A55C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DEPOT N. 1233 N. RICHIESTA DEPOT : 1413 DI : PETRUZZELLI STEFANIA TERESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07957380723</codiceFiscale><ragioneSociale>CREA 3D S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07957380723</codiceFiscale><ragioneSociale>CREA 3D S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6650.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6650.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E282287F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SVILUPPO DEL SITO WEB DEDICATO CDLM IN INDUSTRIAL DESIGN SUI FONDI DESIGN-KIND RIF. DOC. DEPOT N. 1414</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07538850723</codiceFiscale><ragioneSociale>Tapecode s.r.l.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07538850723</codiceFiscale><ragioneSociale>Tapecode s.r.l.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2756711</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ordine automatico da richiesta rif. doc. depot n. 1200 apple iphone xsmax 512 gb colore silver (argento) DOTOLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1370.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1370.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD26CF1C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>licenza software CST MICROWAVE STUDIO - rif. doc. DEPOT n. 1317</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09377270013</codiceFiscale><ragioneSociale>EXEMPLAR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09377270013</codiceFiscale><ragioneSociale>EXEMPLAR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3720.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45283C5FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiale di consumo per laboratorio - rif. doc. depot n.  1434</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale><ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale><ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4827056E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura iphone xs max 256 gb - rif. doc. depot n. 1116</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04880420726</codiceFiscale><ragioneSociale>AD SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05201290870</codiceFiscale><ragioneSociale>AD ELECTRONICS S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>FRVFBA68H14H047U</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI FRIVOLI FABIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale><ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05596320720</codiceFiscale><ragioneSociale>MITAR COMPUTER</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01101030763</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1183.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1183.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA227567D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZZIONI RIGHTSLINK  GB24034216 -INVOICE APC600024284 -RIF. DOC. DEPOT N. 1198&#xd;
&#xd;
(N.B. IMPORTO PRESENTE SULL'ORDINE, INFERIORE RISPETTO A QUELLO DELL'ORDINATIVO DI €7,75 - € SETTE, SETTANTACINQUE )</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>55555555</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPYRIGHT CREARANCE CENTER </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>55555555</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPYRIGHT CREARANCE CENTER </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1026.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1034.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812705791</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOTEBOOK ELETTRONICI NOTEBOOK LENOVO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06296310722</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER CENTER</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05071440720</codiceFiscale><ragioneSociale>CONTE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06635890723</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PZZFNC82S11L049T</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCESCO PIZZULLI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEDICATI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06296310722</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER CENTER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>891.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>891.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C27C7569</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fattura Acquisto - 317/19_PA - 29/04/2019 - Trattativa ME.PA. N. 886087 Saldo ordine 22-2019 fornitura attrezzature e materiali per laboratorio THORLABS - CIG&#xd;
Z2C27C7569 Prof. Prudenzano F. - 2019 e Fattura Acquisto - 309/19_PA -&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale><ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale><ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4364.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4364.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E276A921</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALI DI CONSUMO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08299610157</codiceFiscale><ragioneSociale>HOBBYLAND SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRCLNI79H60I725F</codiceFiscale><ragioneSociale>B&amp;J FORNITURE PER L'UFFICIO DI VARACALLI ILENIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01769030246</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA CERIN SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02998950279</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALSAMPLE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CLVFNC68C13F052B</codiceFiscale><ragioneSociale>SNAPTECH DI CALVINO FRANCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08299610157</codiceFiscale><ragioneSociale>HOBBYLAND SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>632.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>632.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3275899D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1059.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1059.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952672BD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BAGNO AD ACQUA DIGITALE FALC WB-MD50 -RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N. 1135</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12319600156</codiceFiscale><ragioneSociale>PERMAX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12319600156</codiceFiscale><ragioneSociale>PERMAX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1291.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1291.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2714C30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI NOTEBOOK ASUS ZENBOOK 14 UX433FN - PROF. LAVECCHIA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale><ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MGLGPP64A14F158H</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE MIGLIORATO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03395830874</codiceFiscale><ragioneSociale>PC STORE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale><ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>Virtual Logic</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B266AC9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA DEL PROF. PALUMBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02629491206</codiceFiscale><ragioneSociale>Gigant Italia srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02629491206</codiceFiscale><ragioneSociale>Gigant Italia srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>768.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>768.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z292802AAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO PER IL PROF. PAPPALETTERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>48664460722</codiceFiscale><ragioneSociale>SITEC SISTEMI TECNICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>48664460722</codiceFiscale><ragioneSociale>SITEC SISTEMI TECNICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012625F9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ordine automatico da richiesta rif. doc. DEPOT N. 1025 ARREDI LAB DEI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DSNNNL77M54G751R</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOTECNICA  DE SANTIS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07611090726</codiceFiscale><ragioneSociale>LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL S.U.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03133720718</codiceFiscale><ragioneSociale>PLANET SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE727151A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANCELLERIA PER IL PROF. MUMMOLO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DGRSNT67E27F158B</codiceFiscale><ragioneSociale>DE GREGORIO SANTO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00816060768</codiceFiscale><ragioneSociale>FIREFLY S.N.C. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02003660962</codiceFiscale><ragioneSociale>I.B.E. S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01071270449</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNICA DI AMBROSO VITTORIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD28190A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANCELLERIA PROF. DILECCE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01893620755</codiceFiscale><ragioneSociale>ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA &amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02171680719</codiceFiscale><ragioneSociale>DATA SOFT DI DI MAURO PIETRO &amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05816900723</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21276A6FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER  LABORATORI -ARCH. MINENNA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04645420755</codiceFiscale><ragioneSociale>APICELLA SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale><ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00145180923</codiceFiscale><ragioneSociale>VITROCISET</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05648480829</codiceFiscale><ragioneSociale>WISH NETWORK</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale><ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3428.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3428.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED262B0DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ANNUALE DI AZOTO E ELIO LIQUIDI - PROF. SSA MICHELA DELL'ANNA DICATECH&#xd;
1°/2°/3°/4°/5°6°/7°/8°/9°/10°/11°/12°/13°/14°/15°&#xd;
ORDINATIVO, IMPORTO SINGOLO DA 240€</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale><ragioneSociale>SOL SpA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale><ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4668.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632725FF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TECNOLOGIA OTTICA ESECUZIONE DI RILIEVI FOTOGRAMMETRICI (COME DA VS. PREVENTIVO N.1/2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSGNCL64A08A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>RUMA di Nicola Rusigniuolo RUSIGNIUOLO Nicola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSGNCL64A08A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>RUMA di Nicola Rusigniuolo RUSIGNIUOLO Nicola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C26CC662</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI -FORNITURA DI ORSETTI PORTACHIAVI CON LOGO - RIF. DOC. DEPOT N. 1058</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2245.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C265F6E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA (GRUPPI DI CONTINUITÀ UPS) - PROF. PRUDENZANO - ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N. 1031</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z56275515F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPARECCHIATURE INFORMATICHE (DICAR-AMM. CENTR) LUIGI D'ELIA; ESIGENZA CENTRO LINGUISTICO, UFFICIO PROTOCOLLO E AMMINISTRAZIONE CENTRALE  &#xd;
RDO - 2250574  (LOTTO 2)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale><ragioneSociale>Finbuc S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale><ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MCLCSM64E02A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>KLEISTEK DI COSMO MICELLI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOTEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04035370750</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGI TECH INFORMATICA&amp;SERVIZI DI AMORE GIANLUCA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale><ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03211130723</codiceFiscale><ragioneSociale>Sancilio di Sancilio Francesco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale><ragioneSociale>Finbuc S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2570.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2570.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6925E628B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI: "VIDEOPROIETTORI SISTEMI MULTIMEDIALI PER AULE DIDATTICHE"</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07324090724</codiceFiscale><ragioneSociale>3G SRL - TECNOLOGIE &amp; SERVIZI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>NCLGPP75D27E223M</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER &amp; WEB DI NICOLETTI GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PRSLGU68T15L328M</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROFFICE DEL RAG. LUIGI PARISI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03857350726</codiceFiscale><ragioneSociale>INVEST &amp; ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04331210726</codiceFiscale><ragioneSociale>V.A.M.M. Puglia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07324090724</codiceFiscale><ragioneSociale>3G SRL - TECNOLOGIE &amp; SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17010.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82825201</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Diritto allo Studio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contributo per acquisto a tariffa agevolata di abbonamenti annuali e mensili per studenti universitari - II Semestre  Anno 2018  Convenzione con unico contraente </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06010490727</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA MOBILITA' e TRASPORTI BARI S.p.A.  - AMTAB S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06010490727</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA MOBILITA' e TRASPORTI BARI S.p.A.  - AMTAB S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6818.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6818.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z75288162E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Diritto allo Studio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contributo forfettario per l'acquisto a tariffa agevolata di abbonamenti del trasporto pubblico urbano nella città di Taranto per studenti universitari Art. 4 - Convenzione del 29 settembre 2011 -I trimestre 2019- Convenzione con unico contraente</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00146330733</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00146330733</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF427C7564</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>1 (ATTREZZATURE INFORMATICHE RICHIESTE DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE (PROF. FRANCESCO CUPERTINO))</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01508900972</codiceFiscale><ragioneSociale>OROLOGERIA TOSCANA DI TONI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05574270723</codiceFiscale><ragioneSociale>VET SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01781100431</codiceFiscale><ragioneSociale>SGP ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3604.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC278E366</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura e posa on opera di videoproiettore laser LCD presso l'aula Magna Attilio Alto Politecnico di Bari per l'esigenza del settore unità di staff comunicazione e markting</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05230240722</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08005680726</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITARCA S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02521800736</codiceFiscale><ragioneSociale>FASANO OTTAVIO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LGLPTR68L02A662O</codiceFiscale><ragioneSociale>GERRY SERVICE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06076770723</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06076770723</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712896E3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MAT INF PROF. MUMMOLO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLMGPP75T10A225M</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MDGPTL65D13A893Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BUFFETTI DI MODUGNO PANTALEONE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00787980739</codiceFiscale><ragioneSociale>SINCON SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06852770723</codiceFiscale><ragioneSociale>TIA NETWORKS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZNZFNC67A08C448G</codiceFiscale><ragioneSociale>WORKDATA DI FRANCO ZINZERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLMGPP75T10A225M</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1863.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1863.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF28D1BE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>software ingraditore con sintesi vocale per PC e "Zoomtext Magnifer/reader" CD per Luciana Campobasso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06776850726</codiceFiscale><ragioneSociale>AURELIO NICOLODI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06776850726</codiceFiscale><ragioneSociale>AURELIO NICOLODI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C286638F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPONENTI E SCHEDE ELETTRONICHE PROGETTO T-CARE - PROF. MESCIA L.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03575040724</codiceFiscale><ragioneSociale>AIROL SISTEMI SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale><ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MCLCSM64E02A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>KLEISTEK DI COSMO MICELLI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03176570723</codiceFiscale><ragioneSociale>Lab. Instruments Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale><ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCLCSM64E02A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>KLEISTEK DI COSMO MICELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592836B49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MULTIFUNZIONE STAMPANTE FOTOCOPIATORE SCANNER MULTIFUNZIONE PROF. MASTRORILLI - ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N. 1418</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02744750734</codiceFiscale><ragioneSociale>MYHERMES S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05230240722</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06301350721</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEDICATI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>769.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>769.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3828679A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PACCHETTO IMMAGINI DA SATELLITE - RIF. DOC. DEPOT N. 1453</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04617571007</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSDECO ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04617571007</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSDECO ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA26EBD68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI LABORATORIO CHIMICO - RIF. DOC.  DEPOT N. 1079</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01411470634</codiceFiscale><ragioneSociale>DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale><ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03176570723</codiceFiscale><ragioneSociale>Lab. Instruments Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale><ragioneSociale>VWR International PBI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale><ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4896.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4896.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z85271C466</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>1 (NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER CROMATOGRAFIA  LIQUIDA JASCO LC-4000 (CODICE PRODUTTORE: J-LC-4000)) &#xd;
1 RATA DA 6829,16 ORD 1956&#xd;
2 RATA DA 6829,16 ORD 3157&#xd;
3 RATA DA 6829,16 ORD6348&#xd;
 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06734220962</codiceFiscale><ragioneSociale>AB SCIEX SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10978790151</codiceFiscale><ragioneSociale>DIESSECHEM</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01758800161</codiceFiscale><ragioneSociale>FKV SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08609570158</codiceFiscale><ragioneSociale>JASCO EUROPE S.R.L - CREMELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09802470154</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHARLAB ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08609570158</codiceFiscale><ragioneSociale>JASCO EUROPE S.R.L - CREMELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20487.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20487.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1528A7D88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>cancelleria prof. Di lecce </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01893620755</codiceFiscale><ragioneSociale>ALVI SYSTEMS DI FABIO QUARTA &amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02171680719</codiceFiscale><ragioneSociale>DATA SOFT DI DI MAURO PIETRO &amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05816900723</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale><ragioneSociale>errebian spa</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>567.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>567.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E26B8C31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTABILIZZAZIONE RDO N 2200959 PROF PETRUZZELLI PER STRUMENTI E ACCESSORI&#xd;
ORDINATIVO 2852 AMMONTARE (1.110,00)&#xd;
ORDINATIVO 2858 AMMONTARE (1.000,00)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale><ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GNNNCL65E22A662J</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SISTEMI DI NICOLA GIANNOCCARO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08185530154</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEFO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale><ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98275942F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE INFORMATICO PROF DILECCE&#xd;
RDO APERTA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02744750734</codiceFiscale><ragioneSociale>MYHERMES S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02744750734</codiceFiscale><ragioneSociale>MYHERMES S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8485.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC828337D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA - NOLO FORNITURA E POSA IN OPER PER EVENTO DEL "CAREER FAIR 2019" RIF. DOC. DEPOT N. 1430</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06843511004</codiceFiscale><ragioneSociale>COMITEL &amp; PARTNERS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03796930752</codiceFiscale><ragioneSociale>METROQUADRO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06320660720</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO EVENTI  SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00122620578</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO EGA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06947920721</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSTEMAR vuaggi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06320660720</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO EVENTI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F28A8F53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE COME DA V.S. OFF N. 19/00103 DEL 24/05/2019 ING ANGELASTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08690520153</codiceFiscale><ragioneSociale>TECMET2000 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08690520153</codiceFiscale><ragioneSociale>TECMET2000 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B2881B56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>software SIMCA - prof. Gallo - Maria Michela dell'Anna</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02397280245</codiceFiscale><ragioneSociale>S-IN Soluzioni Informatiche SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02397280245</codiceFiscale><ragioneSociale>S-IN Soluzioni Informatiche SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1834.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1834.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7876664CBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Centro Interdipartimentale Magna Grecia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>contratto per l'affidamento del servizio di consulenza tecnico-scientifica nell'ambito delle attività previste dal progetto CLIPS&#xd;
1 ORD:6327(46.710,00)</oggetto><sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08882901005</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO PER LA RICERCA NELL'AUTOMATICA E NELLE TELECOMUNICAZIONI - C.R.A.T.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08882901005</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO PER LA RICERCA NELL'AUTOMATICA E NELLE TELECOMUNICAZIONI - C.R.A.T.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>155700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>46710.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD227FD8C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Materiale informatico sede di bari e&#xd;
di taranto riesto dal prof Percoco</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02223160744</codiceFiscale><ragioneSociale>DE FAZIO ANTONIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07856070722</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAMOO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLEGI SNC DI LAGIOIA GIOVANNI &amp; C</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00570830729</codiceFiscale><ragioneSociale>Laterza Fratelli di Laterza Stefano e C.Sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>5225.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2860145</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N. 1455 FATIGUSO FABIO PUBBLICAZIONE LIBRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00470980319</codiceFiscale><ragioneSociale>EDICOM EDIZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00470980319</codiceFiscale><ragioneSociale>EDICOM EDIZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA298A445B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 PC PER DOTTORANDI PROF. SSA D'ORAZIO A. - PROG. DOTTORATI PON RI MIUR XXXII</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F27153CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALTRO SENSORE MULTISPETTRALE REDEDGE-M DELLA MICASENSE + SUPPORTO PER DRONE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5265.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2874FE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Diritto allo Studio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Visita didattica teorico-pratica "Edilizia Sostenibile in Ambito Mediterraneo" - Contratto con unico contraente</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01111910467</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCENSE SCARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01111910467</codiceFiscale><ragioneSociale>LUCENSE SCARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>778.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>778.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D29040EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIBRI PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO (DICATECH) DEL POLITECNICO DI BARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRNFNC69P28L049G</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03140000732</codiceFiscale><ragioneSociale>G.D.M. SERVICE S.R.L.S. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>FRVFBA68H14H047U</codiceFiscale><ragioneSociale>IL CARTOLAIO DI FRIVOLI FABIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CRSFNC70S60F205Q</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA CAMPUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Patierno Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z24277931E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PER MATERIALE DI CONSUMO (REGGILIBRI) - BIBLIOTECA MICHELE BRUCOLI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00261560106</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRRENIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00261560106</codiceFiscale><ragioneSociale>TIRRENIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>477.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>477.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2327CCC35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO - QUOTE 12759030</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>DE239975861</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DIGI-KEY ELECTRONICS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>DE239975861</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DIGI-KEY ELECTRONICS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4102.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4102.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z732817669</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLESTIMENTO LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI STAMPA 3D - AUTORIZZAZIONE CDA DEL 21.12.2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07957380723</codiceFiscale><ragioneSociale>CREA 3D S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07957380723</codiceFiscale><ragioneSociale>CREA 3D S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9548.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9548.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2834CAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERMA PREVENTIVO N793/PA DEL 05/04/2019 PER FORNITURA DI UN APPLE MACBOOK PRO 13'' - PROF. G. BOGGIA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2977.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2977.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C27B751C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LICENZA 12 MESI SOFTWARE OPTIWAVE - RIF. DOC. DEPOT N. 1291</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>854378379</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>OPTIWAVE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>854378379</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>OPTIWAVE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3430.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE277E696</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - RIF. DOC. DEPOT N. 1190&#xd;
&#xd;
PRIMA QUOTA=1455,00 (ORD. 3319 DEL 04/07/2019)&#xd;
SECONDA QUOTA= 1.400,00 (ORD. 236 DEL25/01/2020)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02046570426</codiceFiscale><ragioneSociale>NAMIRIAL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02046570426</codiceFiscale><ragioneSociale>NAMIRIAL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6855.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2855.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA427554BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE IET LOVASCIO ET AL - INVOICE N. APC600027844 - RIF. DOC. DEPOT N. 1201&#xd;
&#xd;
(N.B. IMPORTO PRESENTE SULL'ORDINE, INFERIORE RISPETTO A QUELLO PRESENTE SULL'ORDINATIVO DI €5.82 / € CINQUE,OTTANTADUE )</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>55555555</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPYRIGHT CREARANCE CENTER </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>55555555</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPYRIGHT CREARANCE CENTER </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>770.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>775.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB259828C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LICENZA SOFTWARE PER FOR CASA XPS - RIF. DOC. DEPOT N. 876</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>GB748405517</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Casa Software Ltd.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>GB748405517</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Casa Software Ltd.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642400505</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N. 563&#xd;
&#xd;
1° RATA = €8400 (OTTOMILAQUATTROCENTO) ORD. 3620</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00758240550</codiceFiscale><ragioneSociale>ACG AUDITING &amp; CONSULTING GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02495720399</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO DI DONDA ANDREA E C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02336400748</codiceFiscale><ragioneSociale>ORANGE PUBLIC MANAGEMENT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07236130725</codiceFiscale><ragioneSociale>PJ CONSULTING</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04411790753</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO SIGMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07236130725</codiceFiscale><ragioneSociale>PJ CONSULTING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE72872551</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ELIO LIQUIDO IN DEWAR 80 LITRI RDA 39&#xd;
DICATECH PROF.SSA DELL'ANNA M.M. &#xd;
(GARA DESERTA)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02670240585</codiceFiscale><ragioneSociale>Linde Gas Italia Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale><ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale><ragioneSociale>SOL SpA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z22287242F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOTEBOOK LENOVO X1 CARBON SESTA GENERAZIONE, RICHIESTO DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, DEL TERRITORIO, EDILE E CHIMICA (DICATECH) DAL PROF. MICHELE MOSSA E ING. MATTEO MOLFETTA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03994660722</codiceFiscale><ragioneSociale>DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI  S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SLTRRT75D12A662M</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITALMATICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04913560720</codiceFiscale><ragioneSociale>READY MEDIA DI ZAGARIA DOMENICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02904220734</codiceFiscale><ragioneSociale>VI.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1736.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1736.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z34271902C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N. 11 47</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12090330155</codiceFiscale><ragioneSociale>LEICA GEOSYSTEM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12090330155</codiceFiscale><ragioneSociale>LEICA GEOSYSTEM</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF229111BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SWITCH DI RETE - 5 PORTE GIGABIT, 10/100/1000 Mbps, PLUG AND PLAY</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C2896F70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 250 LACCI DA COLLO CON STAMPA QUADRICROMIA FRONTE/RETRO MOSCHETTONE E PORTA BADGE (OFFERTA DEL 16/05/2019 CAREER FAIR 2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04223160161</codiceFiscale><ragioneSociale>IL PUNTO GRAFICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04223160161</codiceFiscale><ragioneSociale>IL PUNTO GRAFICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>337.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>337.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z00284A785</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOTEBOOK I5 RAM 8GB HD 1TB PER UFFICIO DIGITAL LIBRARY</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DPLRCC78H23A662X</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER &amp; MULTIMEDIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DLSPQL69L11A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02336680737</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTIMEDIA SYSTEM</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05377270722</codiceFiscale><ragioneSociale>SEVEN COMPUTER CENTER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06036770722</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA INFORMATICA &amp; STRUMENTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06036770722</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA INFORMATICA &amp; STRUMENTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z092814831</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE LIBRO PROF. D'AMATO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07068861009</codiceFiscale><ragioneSociale>GANGEMI EDITORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07068861009</codiceFiscale><ragioneSociale>GANGEMI EDITORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9228A7706</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO- QUOT. 01070870 DEL 16 MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>HRB16115</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DSI EUROPE GMBH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>HRB16115</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DSI EUROPE GMBH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>760.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>760.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA928A445B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 50 COPIE VOLUME "ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE PER UN CAMMINO DEI FARI ITALIANI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03366630725</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDA EDITORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03366630725</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDA EDITORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612862498</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di AMPLIFICATORE MONACOR PA-900 - Aula i Campus Politecnico</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale><ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00964210504</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00921390480</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLETTI FERRERO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SCHGGR65L05A892J</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIRALLI GREGORIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3027813DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MULTISTRATO PIOPPO - RIF. DOC. DEPOT N. 1531</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02540660731</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPENSATI SU MISURA DI MUSCO GIUSEPPE E IACCA CESARE S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02540660731</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPENSATI SU MISURA DI MUSCO GIUSEPPE E IACCA CESARE S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>282.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>282.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3428B17FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI CATERING, SERVIZI LUNCH PER 10 PERSONE CONVEGNO INDAM 3/06/2019 PROGETTO DOTAZ DMMM DATI ORDINE ACQUISTO ID DG. 212005 RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONEE MARTINELLI RENATA (CODICE ARTICOLO S68)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05743290727</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05743290727</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD928A70AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>03/06/2019 09:00 {POLIBA TRANSFER BARI} GRUPPO ADULTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04421490725</codiceFiscale><ragioneSociale>CEGLIE EUROBUS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04421490725</codiceFiscale><ragioneSociale>CEGLIE EUROBUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>172.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>172.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2802EF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S10 512 GB PRISM BLACK - PROF. AFFERRANTE L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05475890876</codiceFiscale><ragioneSociale>I-DEA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05475890876</codiceFiscale><ragioneSociale>I-DEA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>674.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>674.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z68293BD2F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURE INFORMATICHE PER STUDENTI DISABILI - PROF. CASAVOLA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale><ragioneSociale>R-STORE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD227FD8C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE INFORMATICO SEDE DI BARI E DI TARANTO RICHIESTO DAL PROF. PERCOCO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02223160744</codiceFiscale><ragioneSociale>DE FAZIO ANTONIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07856070722</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAMOO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06523580725</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLEGI SNC DI LAGIOIA GIOVANNI &amp; C</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00570830729</codiceFiscale><ragioneSociale>Laterza Fratelli di Laterza Stefano e C.Sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>5225.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8628AA5CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURE INFORMATICHE PROF TRICARICO LUIGI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale><ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale><ragioneSociale>DELL SpA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07907430636</codiceFiscale><ragioneSociale>stampa &amp; pubblicità s.a.s. di Rosito Maria </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02959040920</codiceFiscale><ragioneSociale>UCNET SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03667970044</codiceFiscale><ragioneSociale>VISOTECH DI DEMARIA GIANPAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4927C3D7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALTRO LASER ND: YAG DI PRODUZIONE DANTEC DYNAMICS (PROF. MICHELE MOSSA)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11096070153</codiceFiscale><ragioneSociale>FLUXOPTICA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11096070153</codiceFiscale><ragioneSociale>FLUXOPTICA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20491.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z44291EE81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE SOFTWARE (OFFERTA N. 85/GT/2019 DEL 04072019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>DE129406670</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MSC SOFTWARE GMBH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>DE129406670</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MSC SOFTWARE GMBH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1642.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1642.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE72720FD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOFTWARE COME DA VS. OFFERTA TECNICO-ECONOMICA N. 19/2019 - B) LEASE 12 MESI SIMUFACT WELDING UNIVERSITY BUNDLE (RESEARCH - 1 USER)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>DE129406670</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MSC SOFTWARE GMBH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>DE129406670</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MSC SOFTWARE GMBH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE527EF875</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIBRI BIBLIOTECA DICATECH</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale><ragioneSociale>Librerie Feltrinelli s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>5042.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z04291DC46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERMA VALIDITà VS OFFERTA  DEL 26/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03366630725</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDA EDITORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03366630725</codiceFiscale><ragioneSociale>ADDA EDITORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF027F916F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALTRO ANALISI GEOMORFOLOGICHE SU CAMPIONI DI SEDIMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80002170720</codiceFiscale><ragioneSociale>Università degli studi Aldo Moro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80002170720</codiceFiscale><ragioneSociale>Università degli studi Aldo Moro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC29B6180</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Diritto allo Studio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contributo forfettario per l'acquisto a tariffa agevolata di abbonamenti del trasporto pubblico urbano nella città di Taranto per studenti universitari Art. 4 - Convenzione del 29 settembre 2011 -II trimestre 2019- Convenzione con unico contraente</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00146330733</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00146330733</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C27DC422</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>2 ULTRABOOK CON ACCESSORI - RDA - 135 AMM. CENTR. - PROG. STAREPAIR3</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLMGPP75T10A225M</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06847620728</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIECO SISTEMI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05698290722</codiceFiscale><ragioneSociale>NETWORK CONTACTS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02904220734</codiceFiscale><ragioneSociale>VI.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLMGPP75T10A225M</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4010.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4010.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF8291BBFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pagamento pubblicazione Applied Science</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>669.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>669.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E2716A14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RDO MEPA n. 2255007 APERTA ALLE SEGUENTI AREE MERCEOLOGICHE:  SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO; SUPPORTO/CONSULENZA IN AMBITO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE. FILTRO UTILIZZATO: PUGLIA </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05917780727</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAD - CENTRO STUDI AMBIENTALI DIREZIONALI SOC. COOP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05917780727</codiceFiscale><ragioneSociale>CSAD - CENTRO STUDI AMBIENTALI DIREZIONALI SOC. COOP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E28FC577</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto pc portatile asus zenbook S UX391FA-AH001R - windows 10 pro</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01052120118</codiceFiscale><ragioneSociale>DESYS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02030980425</codiceFiscale><ragioneSociale>DINETS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02451810960</codiceFiscale><ragioneSociale>GAMMA COMMERCIALE S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02139700401</codiceFiscale><ragioneSociale>KRONOS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02697110597</codiceFiscale><ragioneSociale>NETWORK ONE SRL CR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA261203B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA HARDWARE </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03107720736</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER HOUSE DI TRIPALDI ROBERTO E C. SAS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01265740710</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA COMPUTER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VLRBNR69H06C514S</codiceFiscale><ragioneSociale>PC POINT COMPUTERS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SRNMNL75A04I119Y</codiceFiscale><ragioneSociale>PC SYSTEM DI EMANUELE SERINELLI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01913780753</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD COMPUTERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB225AD8A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTER</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LTMNNA69R50F284J</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD COMPUTER.IT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06296310722</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER CENTER</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DPLRCC78H23A662X</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER &amp; MULTIMEDIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05331240720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER HOUSE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05377270722</codiceFiscale><ragioneSociale>SEVEN COMPUTER CENTER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE2271166E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SUPPORTO SOFTWARE PARAMICS DISCOVERY ( LICENZA 3-3659012 )</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03040720165</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSTEMATICA  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03040720165</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSTEMATICA  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z30273455D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE URGENTE WORKSTATION HPZ820</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C26E582D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA NOTEBOOK ED ACCESSORI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLLPLA77E18I330U</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER HOUSE DI MAIULLARI PAOLO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TDSNGL70S42E155Y</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER WORD</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07754670722</codiceFiscale><ragioneSociale>K COMPUTER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07746240725</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE SYSTEM SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLLPLA77E18I330U</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER HOUSE DI MAIULLARI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1731.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1731.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62716625</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE LABORATORIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06835770725</codiceFiscale><ragioneSociale>MASTERLAB SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06835770725</codiceFiscale><ragioneSociale>MASTERLAB SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1544.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1544.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32715B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LICENZA SOFTWARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08503280961</codiceFiscale><ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08503280961</codiceFiscale><ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1883.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1883.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12715130</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA NOTEBOOK</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOTEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00585250772</codiceFiscale><ragioneSociale>VISCEGLIA SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale><ragioneSociale>QUASARTEK</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOTEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2458.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2458.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B27E8E6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RECUPERO DATI HARD DISK INTERNO ALLA WORKSTATION IN DOTAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02389900131</codiceFiscale><ragioneSociale>Kroll Ontrack Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02389900131</codiceFiscale><ragioneSociale>Kroll Ontrack Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>699.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>699.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE028093E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura hardware </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06704240636</codiceFiscale><ragioneSociale>CIENNE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04174160376</codiceFiscale><ragioneSociale>EASYCALL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11273830015</codiceFiscale><ragioneSociale>EPSILONSOFT S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12014851005</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO ERREESSE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03534760784</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER INK DI BELMONTE ANTONIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01301760789</codiceFiscale><ragioneSociale>NORMAUFFICIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01959950765</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVALAB</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04513160962</codiceFiscale><ragioneSociale>SBI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00779180157</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE MICROELETTRONICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07609531210</codiceFiscale><ragioneSociale>UNI.ONE.COM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2779198</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511950731</codiceFiscale><ragioneSociale>DE SANTIS ANGELO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04015990759</codiceFiscale><ragioneSociale>I.S.I. COMPUTER DI STEFANO SCIOLTI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03700970720</codiceFiscale><ragioneSociale>L'ABBECEDARIO DI PAGLIARULO GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03418860718</codiceFiscale><ragioneSociale>MASTER INGROSS DI ARMILLOTTA VALENTINA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02307960753</codiceFiscale><ragioneSociale>PEGASO SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAD SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01890930736</codiceFiscale><ragioneSociale>SM SERVICE ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04554190753</codiceFiscale><ragioneSociale>SPICA MASSIMILIANO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06210260722</codiceFiscale><ragioneSociale>TEL.NET SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05923740723</codiceFiscale><ragioneSociale>XRONOS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A289821C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01408100707</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOAMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01408100707</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOAMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>769.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>769.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB327784B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GAS LABORATORIO // PRIMA RATA: 112,50 (ORD.4451)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>742.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>112.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA286FC2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5828F8A33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VOLUME ADA, ALAN E I MISTERI DELL'IOT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08744300156</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIZIONI ANGELO GUERINI E ASSOCIATI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08744300156</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIZIONI ANGELO GUERINI E ASSOCIATI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z222935CDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE PER GENERATORE ARIA COMPRESSA CONNESSO CON STRUMENTO "NMR"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSSGTN74H12A662G</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSONI GAETANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSSGTN74H12A662G</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSONI GAETANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>874.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>874.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA265F4CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA NOTEBOOK&#xd;
GARA APERTA A QUALSIASI FORNITORE DEL MERCATO ELETTRONICO, ISCRITTO ALLA SEGUENTE CLASSE MERCEOLOGICA:  &#xd;
BENI/INFORMATICA , ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGITEK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGITEK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z252730792</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiale di consumo per laboratori prof. Pappalettere&#xd;
PRIMA RATA :ORD. 4544 (€128,70)&#xd;
SECONDA RATA:  ORD. 4543 (€1.388,70)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03737590962</codiceFiscale><ragioneSociale>HBM ITALIA Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03737590962</codiceFiscale><ragioneSociale>HBM ITALIA Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1517.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1517.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0428B529D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTABILIZZAZIONE SCHEDA DI ACQUISIZIONE NATIONAL INSTRUMENTS PROF. PERCOCO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01419400286</codiceFiscale><ragioneSociale>I.R.S. S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01419400286</codiceFiscale><ragioneSociale>I.R.S. S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4218.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1629387B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE A NOLEGGIO PER L'EVENTO DAL TITOLO "RALLY SOTTO I TRULLI"</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01196430407</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07178780966</codiceFiscale><ragioneSociale>GADEMA CONSULTING SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05364290725</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERNATIONAL SOUND</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05019490720</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIATIPO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02008040240</codiceFiscale><ragioneSociale>MEETING PLANNER S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02008040240</codiceFiscale><ragioneSociale>MEETING PLANNER S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z33291E7F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1648</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04758871000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOMATA 2 S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03553050927</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITALPA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01889500359</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAPHILAND ITALIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01577440330</codiceFiscale><ragioneSociale>NEWSIDE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01314630847</codiceFiscale><ragioneSociale>VE.CA.SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4475.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4475.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z70287249E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REAGENTI, SOLVENTI E FILTRI PER IL PROF. SPASIANO - PICCINNI RDO 2310710 LOTTO 2</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01938190731</codiceFiscale><ragioneSociale>BIOTEK</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00326460730</codiceFiscale><ragioneSociale>F.I.T. DI ARMANDO DI ROMA &amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale><ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1457.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1457.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642352091</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OSCILLOSCOPIO E SONDA AD ALTA TENSIONE PER PROF. MESCIA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale><ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ Italia SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale><ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08978620964</codiceFiscale><ragioneSociale>RIVOIRA SUD</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01740391204</codiceFiscale><ragioneSociale>TEGEA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00937230621</codiceFiscale><ragioneSociale>TELENIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale><ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ Italia SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1605.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1605.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6227869E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N. 20 COPIE VOLUME EXORNATA AEDES. LA CURIA DEL FORO VECCHIO DI LEPTIS MAGNA, ED. L ERMA DI BRETSCHNEIDER, ROMA 2018, COLLANA "MONOGRAFIE DI ARCHEOLOGIA DELLA LIBIA " - VOL N. 46</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01273080588</codiceFiscale><ragioneSociale>L'ERMA DI BRETSCHNEIDER</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01273080588</codiceFiscale><ragioneSociale>L'ERMA DI BRETSCHNEIDER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z18277F1EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA, ACQUISTO DA MEPA PER CONTO PROF.SSA FOTI RIF. DOC. DEPOT N.1150</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07979630014</codiceFiscale><ragioneSociale>AETHIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07979630014</codiceFiscale><ragioneSociale>AETHIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5696.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5696.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC027F9334</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.5 CUBI IN EPS NOBILITATO BUCCIARDATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01502150764</codiceFiscale><ragioneSociale>Casa Editrice Libria S.a.s</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08265530728</codiceFiscale><ragioneSociale>DECOR ESPANSI DI FEDERICO LIANTONIO LIANTONIO FEDERICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08265530728</codiceFiscale><ragioneSociale>DECOR ESPANSI DI FEDERICO LIANTONIO LIANTONIO FEDERICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F27BC8AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA NOTEBOOK E HARD DISK PORTATILE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02257830030</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale><ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale><ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04955300720</codiceFiscale><ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOTEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02744750734</codiceFiscale><ragioneSociale>MYHERMES S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01196840316</codiceFiscale><ragioneSociale>EMTRADE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07615050726</codiceFiscale><ragioneSociale>HAPPY SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale><ragioneSociale>Finbuc S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale><ragioneSociale>B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DPLRCC78H23A662X</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER &amp; MULTIMEDIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale><ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03774390755</codiceFiscale><ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01958080788</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL SD DI DORATO SALVATORE &amp; C S.A.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02024370781</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01196840316</codiceFiscale><ragioneSociale>EMTRADE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6928EE42E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIORDINO SCARTO E CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA ARCHIVI CARTACEI (COME DA OFFERTA DEL 18/03/2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04833300728</codiceFiscale><ragioneSociale>organizzazione aprile gestione archivi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04833300728</codiceFiscale><ragioneSociale>organizzazione aprile gestione archivi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6147.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6147.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF0293C954</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURE INFORMATICA PER LABORATORIO COME DA ALLEGATO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06465551213</codiceFiscale><ragioneSociale>AREOSOFT DI NICOLA MARTIELLO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07957380723</codiceFiscale><ragioneSociale>CREA 3D S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09720790964</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITAL TECHNOLOGIES</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00321560427</codiceFiscale><ragioneSociale>I.M.E.C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale><ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07957380723</codiceFiscale><ragioneSociale>CREA 3D S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7796.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7796.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC127C755F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURA INFORMATICA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04952540724</codiceFiscale><ragioneSociale>DABBICCO TELECOMUNICAZIONI srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08041270722</codiceFiscale><ragioneSociale>FRAME OFFICE S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04174190712</codiceFiscale><ragioneSociale>PC EXPERT S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03325320715</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUTION TECHNOLOGY DI ALESSANDRO GRANDONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08041270722</codiceFiscale><ragioneSociale>FRAME OFFICE S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3338.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3338.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF29457D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Filamenti per stampante 3D Ultimaker - RDA 63 DMMM Prof. PERCOCO G. - Trattativa MEPA 1014618</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07751700720</codiceFiscale><ragioneSociale>APULIA MAKERS 3D</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07751700720</codiceFiscale><ragioneSociale>APULIA MAKERS 3D</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402943E9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO-TRICARICO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLSPQL69L11A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale><ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale><ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>Virtual Logic</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale><ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1993.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1993.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F29262D0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE LABORATORIO PREV. 2850 DEL 01/07/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>988.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD276639F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fattura Acquisto - FTV-2019/00148 - 20/08/2019 - Manutenzione della attrezzatura LPKF - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02637200219</codiceFiscale><ragioneSociale>NITZ ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02637200219</codiceFiscale><ragioneSociale>NITZ ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7915.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7915.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C29167FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE PAGAMENTO RIVISTA OPEN ACCESS MDPI APPLIED SCIENCES - RIF. DOC. DEPOT N. 1715</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1348.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1348.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32598355</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fattura Acquisto - 13 E - 25/06/2019 - Fornitura di Materie Prime - 2019</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01138201007</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAL PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01400561211</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOCHIMICA STINGO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10710680017</codiceFiscale><ragioneSociale>G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00036760940</codiceFiscale><ragioneSociale>ISSAN DI MICHELE TESTA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05645140632</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCHIN ITALIA PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01138201007</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAL PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD12885632</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BOMBOLA ARGON + RIDUTTORE PRESSIONE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale><ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale><ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC828DBD2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA POSTER EVENTO PIOVANI E MOON</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISCRIZIONE CORDO: "IL CERIMONIALE NEGLI EVENTI: QUALE STILE NEL XXI SECOLO&#xd;
ESCLUSIONE CIG: 15-EROGAZIONI LIBERALITA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02008040240</codiceFiscale><ragioneSociale>MEETING PLANNER S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02008040240</codiceFiscale><ragioneSociale>MEETING PLANNER S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>860.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>860.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z67294AA30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELETTRODO MINITRODE CORPO IN VETRO HAMILTON - Ordine 47-2019 - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712711759</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COLLAUDO DEWAR DA 230 LITRI DI AZOTO LIQUIDO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02670240585</codiceFiscale><ragioneSociale>Linde Gas Italia Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale><ragioneSociale>RIVOIRA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale><ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale><ragioneSociale>SOL SpA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8928969E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>riparazione Workstation Z600 s/n CZC0268B80 Prof. Carbone G</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4626EA8ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di medaglie in argento 925/ooo raffigurante il logo del politecnico di bari </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06199230480</codiceFiscale><ragioneSociale>JOHNSON SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06199230480</codiceFiscale><ragioneSociale>JOHNSON SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4575.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2824E548C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PUBBLICITARIO SU TESTA ON LINE I LIKE PUGLIA DAL 01.11.2018 AL 30.04.2019 RIF. DOC. DEPOT N.731</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07550130723</codiceFiscale><ragioneSociale>I Like Puglia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07550130723</codiceFiscale><ragioneSociale>I Like Puglia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE2452BB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N.13 TENDE A RULLO DA INSTALLARE PRESSO LA BIBLIOTECA DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MAGNA GRECIA DI TARANTO </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07705580723</codiceFiscale><ragioneSociale>DI NOTO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02683940734</codiceFiscale><ragioneSociale>DIFFUSIONE MODA DI PALMATE ELSA ANNA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06539070729</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SISTEMA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale><ragioneSociale>SERIM</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>NCCDNT59D28Z103V</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTOUFFICIO DEL RAG. DONATO NUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C288EA47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETICHETTE IN LATTICE PER BIBLIOTECA DICATECH </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01494590688</codiceFiscale><ragioneSociale>SERI STAMPA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01494590688</codiceFiscale><ragioneSociale>SERI STAMPA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1079.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D24FCA44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIORDINO,SCARTO E CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA ARCHIVI CARTACEI RIF. DOC. DEPOT N.750</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04833300728</codiceFiscale><ragioneSociale>organizzazione aprile gestione archivi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04833300728</codiceFiscale><ragioneSociale>organizzazione aprile gestione archivi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8196.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF260FD80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SCAFFALATURE PER FONDO LIBRARIO CLAUDIO D'AMATO GUERRIERI- DELIBERA C.D.A. DEL 25.05.2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00082980434</codiceFiscale><ragioneSociale>FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00082980434</codiceFiscale><ragioneSociale>FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10122.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10122.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992839CE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E STAMPA DI SCHEDE ELETTORALI PER ELEZIONI CNSU 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03851010722</codiceFiscale><ragioneSociale>Tipografia Suma</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03851010722</codiceFiscale><ragioneSociale>Tipografia Suma</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0226F909E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI SEDUTE UTILE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLO STUDENT CENTER DEL POLITECNICO DI BARI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale><ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale><ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC327DA3E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTERIA FERROVIARIA BARI-CASERTA SIG.RA CHIRICALLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D26CA875</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI PACCHETTI APPARATI ALLIED TELESIS CON 2 ACCESS POINT WIFI E SWITCH 8 PORTE GIGABIT POE + PER ESIGENZE DEL POLIBA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05923740723</codiceFiscale><ragioneSociale>XRONOS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05923740723</codiceFiscale><ragioneSociale>XRONOS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2792880</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA NR.1 SEDIA DIREZIONALE COLORE NERO; NR 2. POLTRONE VISITATORE IN RETE FISSA  CON BRACCIOLI COLORE NERO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06483910961</codiceFiscale><ragioneSociale>SMARTOFFICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06483910961</codiceFiscale><ragioneSociale>SMARTOFFICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>559.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>559.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B27714F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UN  NOTEBOOK DELLCORE I5-8250U-8 GB PER STUDENTE PALESTINESE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1147.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB274F1A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' FORMATIVE MESI DI MARZO E NOVEMBRE 2018 SU APPLICATIVO DEPOT &#xd;
1 RATA 25.02.2019 € 600,00&#xd;
2 RATA  27.03.2019 € 600,00</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07562671003</codiceFiscale><ragioneSociale>Mo.Da Modelli e Dati S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07562671003</codiceFiscale><ragioneSociale>Mo.Da Modelli e Dati S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7687454FB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL VALORE NOMINALE DI € 7,00 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64225.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>64240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z22267A6C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI LICENZA SIP2 PER ALEPH500 CON RELATIVA LICENZA ORACLE PER IL POLIBA- RIF. DOC. DEPOT N.1054</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228520231</codiceFiscale><ragioneSociale>Ex Libris Italy s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228520231</codiceFiscale><ragioneSociale>Ex Libris Italy s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2503.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2503.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D26B4A08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA DIREZIONE GENERALE E C.I.R. INDUSTRIA 4.0. (PROF. PIERPAOLO PONTRANDOLFO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD27CCB2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA  TIMBRI PER ESIGENZE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI E RENDICONTAZIONE PROGETTI DI RICERCA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>79.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA4276CE3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PIASTRINE ALLONTANAMENTO PICCIONI BIRD FREE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04994261008</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04994261008</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1837.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1837.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "LA CONTRATTAZIONE ED I FONDI DELLE UNIVERSITA'" CHE SI SVOLGERA' A BOLOGNA IN DATA 20.09.2019 (CODICE MEPA: CORSO 330) - PARTECIPANTE DOTT.SSA SILVIA VISCONTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C27176AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI AFFISSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO 2019- TRATTATIVA MEPA N.838314</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03643630282</codiceFiscale><ragioneSociale>CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03643630282</codiceFiscale><ragioneSociale>CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC5292678E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI VARIE AMMINISTRAZIONE CENTRALE E CSA - CONTABILI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2422.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802865B08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO COLOMBI SELVATICI MEDIANTE UTILIZZO DI RAPACI. 4 INTERVENTI DA CONCORDARE (D.D. N.355 DEL 16.05.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02987650732</codiceFiscale><ragioneSociale>FALCONERIA ANGELO EMILIO BERGAMOTTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02987650732</codiceFiscale><ragioneSociale>FALCONERIA ANGELO EMILIO BERGAMOTTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98288228E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UN 3D PRINTER ROBOZE ONE +400 (VS. PREV. N.143/04 DEL 4.4.2019 - RIF. PROF. GIANLUCA PERCUOCO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07513040720</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBOZE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07513040720</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBOZE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD829099F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE POLIBA- CORRIERE DEL MEZZOGIORNO ED. PUGLIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale><ragioneSociale>RCS MEDIAGROUP SPA - DIVISIONE PUBBLICITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale><ragioneSociale>RCS MEDIAGROUP SPA - DIVISIONE PUBBLICITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z72294F4BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARTICOLI PER PARTECIPAZIONE DEL POLIBA ALLA FIERA DEL LEVANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2501.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2471.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9527C2FAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA - FORNITURA LAVAGNA PORTABLOCCO CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO RIF. DOC. DEPOT N.1320</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>423.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>423.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2019 PROGETTO PROCEDAMUS 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10865490014</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEAPA di Isaija Patrizia</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10865490014</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEAPA di Isaija Patrizia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62285784D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1451</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3038.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3038.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED29717A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N.1 MULTIFUNZIONE LEXMARK MX317DN PER ESIGENZE DEL CSA- CONTABILI, PIU' ACCESSORI (VS.PREVENTIVO N. OFF- 191466/AF)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>337.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>337.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB26E9C24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI APPLE IPAD PRO MOD.MU1M2TY/A E CUSTODIA APPLE IPAD PRO 11 (COME DA OFFERTA ECONOMICA DEL 23/01/2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06076770723</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06076770723</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1388.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1388.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA0296D4CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER NEO RETTORE PROF. F. CUPERTINO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2737.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2737.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z68292C811</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO TG. BY062 DH. REVISIONE MINISTERIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04065060727</codiceFiscale><ragioneSociale>G.D.P. SERVICE di Marangelli Egidio Rocco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04065060727</codiceFiscale><ragioneSociale>G.D.P. SERVICE di Marangelli Egidio Rocco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1362.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1362.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F26BCB05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI AIRPODS APPLE PER ESIGENZE DIRETTORE GENERALE - VS. OFFERTA FG/311218</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>146.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8624EBF43</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA - PRIMO DEPOSITO DOMANDA DI BREVETTO NAZIONALE DAL TITOLO PROVVISORIO " TRAPPOLA PER FLUSSI ORIZZONTALI DI SEDIMENTI MARINI HTRAP"- RESP. SCIENT. PROF. MICHELE MOSSA- RIF. DOC. DEPOT N.734</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02316340799</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO RUBINO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2672B72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiali di consumo per laboratori</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07057740156</codiceFiscale><ragioneSociale>SENECO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07057740156</codiceFiscale><ragioneSociale>SENECO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>472.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>472.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z47288D1CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VOLUMI GIURIDICI: "IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO"; "STUDIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRSFNC70S60F205Q</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA CAMPUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRSFNC70S60F205Q</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA CAMPUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C283EDB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO MAESTRO NICOLA PIOVANI PER EVENTO "MUSEUM OF THE MOON" DEL 29/06/2019 RIF. DOC. DEPOT N.1641- 120 SEDIE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07060920720</codiceFiscale><ragioneSociale>BASS CULTURE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07060920720</codiceFiscale><ragioneSociale>BASS CULTURE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2428FEBF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO, TRASPORTO ED ACCORDATURA PIANOFORTE MEZZA CODA KAWAI DI COLORE BIANCO, PER IL 01/07/2019 C/O CAMPUS UNIVERSITARIO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08209610727</codiceFiscale><ragioneSociale>88 TASTI S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08209610727</codiceFiscale><ragioneSociale>88 TASTI S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z562860A19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL TITOLO: "LA MUSICA PERICOLOSA- CONCERTATO" DI E CON IL MAESTRO NICOLA PIOVANI - DA SVOLGERSI IN DATA 29/06/2019 C/O POLITECNICO DI BARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02456920582</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE ALBA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02456920582</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE ALBA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C283EDB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE E SERVIZI CONNESSI ALLA MANIFESTAZIONE: CONCERTO DI PIOVANI "LA MUSICA E' PERICOLOSA" RDO MEPA NR. 2317178</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07060920720</codiceFiscale><ragioneSociale>BASS CULTURE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07060920720</codiceFiscale><ragioneSociale>BASS CULTURE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z932967910</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOTEBOOK LENOVO YOGA S30-CSA (OFFERTA N.19162/AP DEL 01/08/2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B296A33A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TONER COME DA VS OFFERTA N.19164/AF DEL 02/08/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE7276DA67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ETICHETTE IN LATTICE FONDO BIANCO, DIM CM 4,2 X 2,2 CON DICITURA COME DA ALLEGATO, PER ESIGENZE BIBLIOTECA  CENTRALE M.BRUCOLI (ODA MEPA N.4952813 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01494590688</codiceFiscale><ragioneSociale>SERI STAMPA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01494590688</codiceFiscale><ragioneSociale>SERI STAMPA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A288CEAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONI VARIE SPESE PER PUBBLICAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1234.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1234.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8829B8938</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE PUBBLICAZIONI ARTICOLO SCIENTIFICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1491.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1491.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A29B7A12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PAGAMENTO PUBBLICAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>DE216566440</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPERNICUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>DE216566440</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPERNICUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1581.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1581.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4229EBF98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>DE216566440</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPERNICUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>DE216566440</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPERNICUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742991F09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI NR.2 REGISTRI PER DECRETI DIRETTORIALI E RETTORALI F.TO 21X31 - 100 PAGINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3427D0F8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOVRASTAMPE DI DIPLOMI DI ABILITAZIONE- ESIGENZE UFFICIO ESAMI DI STATO (TRATTATIVA MEPA NR. 887787)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3199.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3199.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312765CDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE DIRETTO ALLA DITTA: Microprint Studio S.N.C. Di C. Torro e G. Buonsante&#xd;
PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA COMUNICAZIONE VISIVA DEL POLITECNICO DI BARI ANNO 2019 RIF. DOC. DEPOT N.1232  &#xd;
ORD N.4002 DEL 02/08/2019&#xd;
ORD N.4503 DEL 18/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06538360725</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROPRINT STUDIO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06538360725</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROPRINT STUDIO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A261A533</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER PROCEDURA CONCORSUALE RIF. DOC. DEPOT N.1215</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2528822</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER ESIGENZE DEL POLIBA4PLACE DEL POLIBA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4997.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4997.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3427D0F8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOVRASTAMPE DIP'LOMI DI ABILITAZIONE - ESIGENZE UFFICIO ESAMI DI STATO (TRATTATIVA MEPA N.887787)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3199.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3199.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD228657A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE CENTRO SERVIZI E AMMINISTRAZIONE CENTRALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z63282DDDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE CAMPUS, NUOVA SEDE DMMM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LDSNFR55A10A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LDSNFR55A10A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>883.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>883.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF29C3E22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI PICCOLA MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LDSNFR55A10A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LDSNFR55A10A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRIDEA DI LADISA ONOFRIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>111.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE728186F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SCORTA PER L'EVENTO DEL 13/04/2019 INAUGURAZIONE A,A, 2018/2019  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 C/O IL CAMPUS UNIVERSITARIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10498910966</codiceFiscale><ragioneSociale>SLY SERVICE SECURITY GROUP S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10498910966</codiceFiscale><ragioneSociale>SLY SERVICE SECURITY GROUP S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB8286F073</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROMOZIONALE PER LA CAREER FAIR DEL 29/05/2019 RIF.DOC.DEPOT N.1481</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04223160161</codiceFiscale><ragioneSociale>IL PUNTO GRAFICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04223160161</codiceFiscale><ragioneSociale>IL PUNTO GRAFICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3620.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA326F01B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTATION n.:quo-82616-boh2 0 - Spare parts for yr. DIL 402 (206019314)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03339280236</codiceFiscale><ragioneSociale>NETZSCH GERAETEBAU GMBH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03339280236</codiceFiscale><ragioneSociale>NETZSCH GERAETEBAU GMBH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92294A712</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>spese di pubblicazione articolo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1308.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1308.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5628DB7F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rinnovo licenze plecs</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13000061762</codiceFiscale><ragioneSociale>PLEXIM GMBH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13000061762</codiceFiscale><ragioneSociale>PLEXIM GMBH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3072.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3072.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052922905</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rinnovo licenza software qualtrics</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>454964116</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>QUALTRICS LLC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>454964116</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>QUALTRICS LLC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1433.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1433.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z86294F341</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURE INFORMATICHE PROF. PERCOCO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CGNLSN65M18B354R</codiceFiscale><ragioneSociale>AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CGNLSN65M18B354R</codiceFiscale><ragioneSociale>AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5254.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5254.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z702904127</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>altro allestimento della sala interna del fortino sant antonio abate - bari</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07141520721</codiceFiscale><ragioneSociale>CITY SERVICE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04647960758</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli ROSATO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08114420725</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO IDEAZIONE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01671930749</codiceFiscale><ragioneSociale>STENO CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08114420725</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO IDEAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE329004F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Mobili e arredi per ufficio (DIREZIONE)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04373800723</codiceFiscale><ragioneSociale>DOS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00764780441</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA ELETTRO DI AGOSTINELLI GIOVANNI E EMIDIA SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05494140725</codiceFiscale><ragioneSociale>Tecno ufficio out door Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02245780230</codiceFiscale><ragioneSociale>VIERRE SISTEM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04373800723</codiceFiscale><ragioneSociale>DOS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9165.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9165.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A2894D8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>contabilizzazione RDO 2342327 Prof. Cupertino per attrezzature informatiche</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03158610729</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05823520720</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVEDIO LORENZO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04792630727</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOFFICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2345.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB27C7553</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto materie prime per Prof. Cupertino (DEI)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSRMRS67S59F152O</codiceFiscale><ragioneSociale>cemar di maria rosaria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05632670724</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTLAB</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01143690723</codiceFiscale><ragioneSociale>H.S. SYSTEMS Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00704800556</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMATICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05574270723</codiceFiscale><ragioneSociale>VET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05574270723</codiceFiscale><ragioneSociale>VET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2827D0F3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Materiale di consumo per HPLC - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale><ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02691021204</codiceFiscale><ragioneSociale>PHENOMENEX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4241.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4241.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE626F002C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PEPPER ACADEMIC CON 3 ANNI DI GARANZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC0297717C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>- Accordo Quadro di collaborazione scientifico-tecnologica con Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (DP n.166 del&#xd;
27.10.2017) - Prof. Leonardo Damiani - DICATECh</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06773320152</codiceFiscale><ragioneSociale>VART COMPONENTI ELETTRONICI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03122301207</codiceFiscale><ragioneSociale>GM2 DI MORISI ANTONIO &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02632980641</codiceFiscale><ragioneSociale>PASTORE ELETTROSERVICE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03055500163</codiceFiscale><ragioneSociale>RIECO SAS DI FINAZZI GIOVANNI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02346750165</codiceFiscale><ragioneSociale>TEAM QUALITY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1174.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1174.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7129E55A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Cavo per connessione trasduttore piezometrico - Prof. Elia G. Laboratorio di Geotecnica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCLCSM64E02A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>KLEISTEK DI COSMO MICELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCLCSM64E02A662F</codiceFiscale><ragioneSociale>KLEISTEK DI COSMO MICELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A2951B2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PREN. BIGLIETTO AEREO ALITALIA A NOME DI BIAGIO D'AQUINO PARTENZA 29 RIENTRO 30 SETTEMBRE 2019 BARI/ROMA/CAGLIARI e RITORNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>374.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>374.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB29A4904</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO COMPUTER PORTATILE ASUS VIVOBOOK PRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB291904A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA E SUPPORTO INGEGNERISTICO PER UNA CAMPAGNA DI MISURE (DELLA DURATA DI 5GG) SU COMPONENTI OPTOELETTRONICI, COME DESCRITTO IN DETTAGLIO NEL PAR. 2 DELLA QUOTATION ALLEGATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07521125701</codiceFiscale><ragioneSociale>lionix international</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07521125701</codiceFiscale><ragioneSociale>lionix international</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD2947A62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale di consumo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07513040720</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBOZE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07513040720</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBOZE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1072.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1072.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6291BC0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>scheda MB Gigabyte Z390 Aorus Ultra LGA 1151</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02744750734</codiceFiscale><ragioneSociale>MYHERMES S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02744750734</codiceFiscale><ragioneSociale>MYHERMES S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD6289C34C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MINI PROIETTORE PORTATILE 3600 LUMEN, BOMAKER LCD VIDEOPROIETTORE RISOLUZIONE NATIVA 720 P HD, BORSA PER CASA/VIAGGIO ESTERO, COMPATIBILE CELLULARE/ PS4/TV BOX/MICRO SD  - PROF DI NOIA TOMMASO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A28CDB6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4728E6657</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS GT PER IL GIORNO 27/06/2019 BARI (CONVEGNO PROF. ALBINO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z30279FB25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA C/O IL CAMPUS UNIVERSITARIO INGRESSO VIA ORABONA- SERVIZIO DI GUARDINIA DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 15:00 (INAUGURAZIONE A.A. 2018/2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F27B2232</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLO RELATIVO ALL'ALLESTIMENTO DI AIUOLE PER EVENTO CHE SI TERRA' IL 13.04.2019 INAUGURAZIONE DELL'A.A. 2018/2019 C/O IL POLITECNICO DI BARI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03664220724</codiceFiscale><ragioneSociale>Esecuzione verde Società Agricola srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04938010727</codiceFiscale><ragioneSociale>G. SCAVI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PCHPQL67R16A048U</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA PICHICHERO PASQUALE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03664220724</codiceFiscale><ragioneSociale>Esecuzione verde Società Agricola srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4163.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4163.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152778F13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURE SCHEDE DI CREDITO USA E GETTA PER STAMPANTI SELF-SERVICE BIBLIOTECA "M.BRUCOLI" - CONFEZIONE DI 200 SCHEDE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale><ragioneSociale>SISMET Sistemi e metodi per ufficio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale><ragioneSociale>SISMET Sistemi e metodi per ufficio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA427BDC72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PERNOTTO PIU' CENA 24-25/02/2019 (RIF. PRENOTAZIONE: 284332)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08441281006</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA DELL'OMBRELLINO SRL PALACE HOTEL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08441281006</codiceFiscale><ragioneSociale>VILLA DELL'OMBRELLINO SRL PALACE HOTEL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1254.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1254.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC27B2E4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE -  SERVIZIO TRANSFER PER I GIORNI 24-25-26.02.2019 (RIF. PREV.PROT. NR. 3137)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06744110724</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMPESTA AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06744110724</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMPESTA AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92737AF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI NR. 4 BATTERIE E NR. 4 PIASTRE PER DEFIBRILLATORI (SOSTITUZIONE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNTGNE60P05L049K</codiceFiscale><ragioneSociale>G.E. Medical</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GNTGNE60P05L049K</codiceFiscale><ragioneSociale>G.E. Medical</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>892.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>892.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>75193793D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI PASTO II SEMESTRE 2018 (ODA MEPA NR. 4348427)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD429D1925</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA - NOLO AUTOBUS GT 54 POSTI A SEDERE PER IL GIORNO 09/09/2019 - ITINERARIO BARI CIRCUITO URBANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>273.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2027D19D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDI PER LABORATORIO PROF. DI NOIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5829774D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORI ED ESSICCATORI PRESSO IL LAB. DI SPETTROSCOPIA DI RISONANZA NUCLEARE (VS. PREV .NR. 29/19 DEL 26.09.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSSGTN74H12A662G</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSONI GAETANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSSGTN74H12A662G</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSONI GAETANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B2A1BBA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TARGA IN PLKEXIGLASS TRASPARENTE CM 45X30 CON DISTANZIATORI DONAZIONE FONDO D'AMATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLTGPP49C69E047V</codiceFiscale><ragioneSociale>TIMBRIFICIO DE RUVO DI BELTEMPO GIUSEPPINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLTGPP49C69E047V</codiceFiscale><ragioneSociale>TIMBRIFICIO DE RUVO DI BELTEMPO GIUSEPPINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2109-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652A24D19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UNA BANDIERA O.N.U. PER ESTERNO CM. 150X220, IN POLIESTERE NAUTICO  115 GR. AL MQ. CON DOPPIE CUCITURE PERIMETRALI, GUAINA DI RINFORZO E CORDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale><ragioneSociale>centro forniture snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale><ragioneSociale>centro forniture snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F284005D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RE-ACTIVATION FEE RE.TO MAINTANCE SERVICE OF ARTEMIS MODAL PRO ACADEMIC VERSION (INCLUDES 50% ACADEMIC DISCOUNT); 12 MONTHS OF MAINTANCE RENEWAL ON AERTEMIS MODAL PRO ACADEMIC (INCLUDES 50%  ACADEMIC DISCOUNT)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>DK21337196</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>STRUCTURAL VIBRATION SOLUTION A/S</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>DK21337196</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>STRUCTURAL VIBRATION SOLUTION A/S</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1675.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1675.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C2790B08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ACNP ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM- UNIV.BOLOGNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM- UNIV.BOLOGNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272A091E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI LABORATORIO COME DA VS. OFFERTA N. 1037/19 DEL 27.09.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>48664460722</codiceFiscale><ragioneSociale>SITEC SISTEMI TECNICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>48664460722</codiceFiscale><ragioneSociale>SITEC SISTEMI TECNICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6228751DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI PELLICOLA "SOLAR" IN POLIESTERE PER STERNO (48,5 MQ. CIRCA) - TIPOLOGIA "PLATINE 285") PER ESIGENZE BIBLIOTECA ARCHITETTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07833330728</codiceFiscale><ragioneSociale>PEPE GRAPHIC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07833330728</codiceFiscale><ragioneSociale>PEPE GRAPHIC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2430.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9327F1F25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA KIT CARTUCCE TONER COMPATIBILI ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE LASERJET PRO 400 COLOR - PER ESIGENZE DIREZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI BIBLIOTECARI E LEGALI (DOTT.SSA FRANCESCA SANTORO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>594.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED29132B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER AULETTE STUDIO ASSEGNATE ALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE - D.D. N. 499-2019 - CIG ZED29132B4 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9737.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9737.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F28948D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE NECROLOGIO PER CONTO DEL PROF. SAVERIO MASCOLO (DEI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2876774</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1493</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale><ragioneSociale>ZEMA S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale><ragioneSociale>ZEMA S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>939.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>939.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6328AD053</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N. 1556</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07860750723</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGIPRINT srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07860750723</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGIPRINT srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E28DC091</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO 2 MINIBUS PERIODO 21-22-23-24/05/2019 - AD INTEGRAZIONE DEL B.O. N.158 DEL 13/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2045.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2045.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA28F2E2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N. 1569</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1342.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1342.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6528682D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO NR. 15 COPIE DEL VOLUME: "LA SCUOLA ITALIANA DI ARCHITETTURA 1919-2012 - AUTORE PROF. CLAUDIO D'AMATO  (CODICE SCONTO DAM20CP_F6SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07068861009</codiceFiscale><ragioneSociale>GANGEMI EDITORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07068861009</codiceFiscale><ragioneSociale>GANGEMI EDITORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>373.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>373.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD2856160</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLO AUTOBUS GT SERVIZIO DI TRASPORTO CEV DAL 21 AL 24 MAGGIO 2019 (COME DA OFFERTA DEL 07/05/2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>863.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>863.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DAL TITOLO : LA COMUNICAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE SI TERRA' A MILANO DAL 28 AL 30 MAGGIO 2019 - PARTECIPANTE LUCA BARILE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08591680155</codiceFiscale><ragioneSociale>MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS SCPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08591680155</codiceFiscale><ragioneSociale>MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS SCPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC292C213</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MAC BOOK PRO 15" - PROF.SSA LOREDANA FICARELLI PRO RETTORE - TRATTATIVA  DIRETTA MEPA N.981654/2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1849.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1849.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072A0911A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CATERING PROF. LAUCELLI </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07477890722</codiceFiscale><ragioneSociale>MATARRESE SERVICE DEI F.LLI MATARRESE S.N.C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06812750724</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSWORD SNC DI GESU' DOMENICO E DI SUMMA ANTONIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BXULRD64L26A662X</codiceFiscale><ragioneSociale>PASTICCERIA MERCANTILE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04209100728</codiceFiscale><ragioneSociale>PASTORE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04757700754</codiceFiscale><ragioneSociale>T.A. CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF928EA9ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SCHEDE ELETTORALI PER ELEZIONE DEL RETTORE SESSENNIO ACCADEMICO 2019/2025</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07860750723</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGIPRINT srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07860750723</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGIPRINT srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>324.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>324.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6026E6084</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI TOTEM  AUTOPORTANTI - FORMATO 300X200 CM - MATERIALE RIGIDO : PIUMA BIANCO TIPO STAMPA: BIFACCIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z91278A3A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA - ACQUISTO LICENZA DI ADOBE CREATIVE CLOUD VERSIONE FULL GIA' IN ESSERE DEL POLITECNICO DI BARI CSA CONTABILI RIF. DOC. DEPOT N.1264</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9428BB53C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1567</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02645420734</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL SALA RICEVIMENTI VILLA MARIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02645420734</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL SALA RICEVIMENTI VILLA MARIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEGLI AGENTI CONTABILI, ECONOMI E CONSEGNATARI, CHE SI TERRA' A BARI IN DATA 11.06.2019 - PARTECIPANTI: NICOLA VIZZARRI, ANTONELLO RUCCI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>702.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>702.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.100 UTENZE SOFTWARE ALGOBUILD - PROF. DI NOIA - RETTORATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SNTPLA64L16L736N</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLO SANTI - ALGOBUILD SANTI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SNTPLA64L16L736N</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLO SANTI - ALGOBUILD SANTI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTE DI ISCRIZIONE SEMINARIO  "LA DIREZIONE LAVORI E LA DIREZIONE DELL'ESECUTIVO NEI CONTRATTI PUBBLICI" - BARI 01/07/2019 PARTECIPANTE: PAOLA AMORUSO E PANTALEO PAPAGNI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF728EBDFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DI RICHIESTA - SERVIZIO DI GUARDIANIA C/O CAMPUS UNIVERSITARIO - INGRESSO VIA ORABONA PER I GG. 29-30/06/2019 (COME DA OFFERTA ECONOMICA DEL 19/06/2019) RIF. DOC. DEPOT N.1590</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1075.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1075.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412A50E28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Diritto allo Studio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contributo forfettario per l'acquisto a tariffa agevolata di abbonamenti del trasporto pubblico urbano nella città di Taranto per studenti universitari Art. 4 - Convenzione del 29 settembre 2011 -III trimestre 2019- Convenzione con unico contraente</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00146330733</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00146330733</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE829C15CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO IPADPRO PROF. GUERRIERO (DEI)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12012110156</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK  S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale><ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale><ragioneSociale>REKORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA72BA7CFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO POLIZZA PER OPERATORI SAPR N. DI POLIZZA EG201810032234</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale><ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01112130263</codiceFiscale><ragioneSociale>CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8929EE948</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Ideazione e progettazione dei manifesti di comunicazione visiva eventi "IEEE SMC 2019" e "1st School on Suborbital Flight" -&#xd;
2019&#xd;
nome completo ditta: MICROPRINT STUDIO SNC DI CINZIA TORRO E GASPARE BUONSANTE (BUONSANTE+TORRO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06538360725</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROPRINT STUDIO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06538360725</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROPRINT STUDIO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1995.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA291216D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Reagenti chimici e solventi Vetreria da laboratorio chimico Prof. DELL'ANNA Maria Michela</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01411470634</codiceFiscale><ragioneSociale>DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale><ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03176570723</codiceFiscale><ragioneSociale>Lab. Instruments Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale><ragioneSociale>VWR International PBI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11768590157</codiceFiscale><ragioneSociale>ZENTEK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9585.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9585.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC929428B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Campagna pubblicitaria su "Il Sole 24 Ore" Scenari Nazionale - Speciale Tecnologie e Sistemi del 29/07/19.1 pagina pubbliredazionale.Vs Ordine n 44 del 24/07/19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02414280343</codiceFiscale><ragioneSociale>B-SIDE COMMUNICATION</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02414280343</codiceFiscale><ragioneSociale>B-SIDE COMMUNICATION</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B28AA1D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE VARIO SET CUNEI; MODELLO 647.10; A V, ACCIAIO DENTELLATO, 100 kN (22KIP)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04318320019</codiceFiscale><ragioneSociale>MTS SYSTEM SRL a socio unico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04318320019</codiceFiscale><ragioneSociale>MTS SYSTEM SRL a socio unico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1336.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1336.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA429FEB8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCUMULATORI AL PIOMBO 12V - 70Ah PER SOSTITUZIONE DELL'UNITA' UPS</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322700749</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDAT 85 SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MYXDNC63E22E979X</codiceFiscale><ragioneSociale>DICIESSE TELECOMUNICAZIONI DI DOMENICO MY </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01954720718</codiceFiscale><ragioneSociale>EPF DI RINALDI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02186480741</codiceFiscale><ragioneSociale>S.AV.E SISTEMI AVANZATI DI ELETTRONICA </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00949760730</codiceFiscale><ragioneSociale>SIT PRODOTTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z96294BDB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURE INFORMATICHE PROF. PISCIOTTA (LOTTO 1)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06036770722</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA INFORMATICA &amp; STRUMENTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03175610751</codiceFiscale><ragioneSociale>WEB ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>447.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>447.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD427F7B2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>domanda di brevetto in CANADA / EUROPA &#xd;
&#xd;
ORD. 5376 ID DG 231803 (463,88)&#xd;
ORD. 5377 ID DG 230805 (1.273,88)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01946470604</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBO TRIBUTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11181900157</codiceFiscale><ragioneSociale>Marietti, Gislon e Trupiano Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06589950010</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Torta  SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1741.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1741.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1428FA3FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DA  VOI QUOTATO CON V.S. OFFERTA N. 0627/19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>48664460722</codiceFiscale><ragioneSociale>SITEC SISTEMI TECNICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>48664460722</codiceFiscale><ragioneSociale>SITEC SISTEMI TECNICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>502.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC929A8F12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto trave HEA100 s355 con taglio come da preventivo allegato</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05354150723</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI DI BARI &amp; C S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05354150723</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI DI BARI &amp; C S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B29A8E41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di attrezzature&#xd;
informatiche</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04637900756</codiceFiscale><ragioneSociale>ICS INFORMATICA DEL DOTT. VALENTINO DE GIOVANNI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03088070739</codiceFiscale><ragioneSociale>NETSAN S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05884270728</codiceFiscale><ragioneSociale>PATMAR INFORMATICA DI PATERNO FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04615190750</codiceFiscale><ragioneSociale>TRAFFIC ENGINEERING SYSTEM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A29EB693</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>notebook ASUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1365.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A295517C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>stampante multifunzione laser monocromatico canon i-SENSYS MF426dw</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04100430729</codiceFiscale><ragioneSociale>DEGALO SISTEMI Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SLTRRT75D12A662M</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITALMATICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>FLNNTN72E25D863G</codiceFiscale><ragioneSociale>FILONI ANTONIO - PC NET SERVICE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGITEK SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>STRNTN70R12A883O</codiceFiscale><ragioneSociale>WEB SVILUPPO DI STORELLI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04100430729</codiceFiscale><ragioneSociale>DEGALO SISTEMI Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8729F314C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>organizzazione evento "festa della matricola" c/o il campus universitario il 28 ottobre 2019</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07820600729</codiceFiscale><ragioneSociale>ELMAR GROUP SRLS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07728730727</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLESTIMENTI G&amp;G DI CASILLO GIORGIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06178970726</codiceFiscale><ragioneSociale>MEETING PLANNER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06947920721</codiceFiscale><ragioneSociale>SYSTEMAR vuaggi srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06320660720</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO EVENTI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06320660720</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO EVENTI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6429BE481</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto acqua e cherosene per laboratorio Vs offerta n. 2119516595</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>151.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>151.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5829C1C19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>arredi operativi tavolo tondo + 4 sedie</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04331210726</codiceFiscale><ragioneSociale>V.A.M.M. Puglia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04331210726</codiceFiscale><ragioneSociale>V.A.M.M. Puglia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z382A63AB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UNA TOGA SU MISURA MOD. T70 INSERTI IN RASO TESS. LOROPIANA SUPER 130S LANA 100%</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRNSNO66E66E891Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CB MODA E STILE BARONE SONIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNSNO66E66E891Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CB MODA E STILE BARONE SONIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1156.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC229B533D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTERIA AEREA PROF.PAPPALETTERE - LOS ANGELES - PORTLAND- NAGOYA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2903.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2905.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC229B533D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VIAGGIO MAGNIFICO RETTORE E DIRETTORE GENERALE MINALO INAUGURAZIONE A.A. POLIMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1318.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442A1B8FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE ALZACRISTALLO PORTA ANT. CABINA E SOSTITUZIONE BATTERIA PULMINO TG DB990AR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04065060727</codiceFiscale><ragioneSociale>G.D.P. SERVICE di Marangelli Egidio Rocco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04065060727</codiceFiscale><ragioneSociale>G.D.P. SERVICE di Marangelli Egidio Rocco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>365.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>365.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8041233B62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ANNUALE DI UNA LICENZA MATLAB ACADEMIC FULL SITE (THFS) - DELIBERA C.D.A. 20.06.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08333270018</codiceFiscale><ragioneSociale>The MATHWORKS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08333270018</codiceFiscale><ragioneSociale>The MATHWORKS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65109.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65109.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9325B7ED3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.948</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04488650484</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKON INSTRUMENTS S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04488650484</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKON INSTRUMENTS S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>508.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>508.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A282CFDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTERIA AEREA A FAVORE DEL MR. DI SCIASCIO ( ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1422)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02841A4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1443 (FATTURA ACQUISTO - C119001136)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5434.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5434.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA929E416C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTI AEREI, FERROVIARI E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER COMMISSARI PROCEDURE PEV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>416.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB2288083A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UNA SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO; 5 GRADINI; NR.200 REGGILIBRI SCORREVOLI IN TONDINO DI ACCIAIO MM 6- MM 220H</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00082980434</codiceFiscale><ragioneSociale>FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00082980434</codiceFiscale><ragioneSociale>FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2775203</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SCANNER PER ESIGENZE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO -CONTABILI (ODA MEPA NR. 4990972)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1985.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7295928D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  E TIMBRI PER RENDICONTAZIONI PROGETTI - CSA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>625.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>625.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2779481</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI NR. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER ESIGENZE DIREZIONE AFFARI GENERALI E BIBLIOTECARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD289BC2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTO AEREO BARI-PARIGI DEL 26/05/2019 A NOME PROF. DI SCIASCIO - BIGLIETTO AEREO BARI-PARIGI AR DEL 26-28/05/2019 A NOME PROF.&#xd;
FALLACARA - (RIF. DOC. DEPOT N.1528)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1579.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1579.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4923C5F33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER ESIGENZE DEL CONTAMINATION LAB DEL DIGILAB POLIBA  (RDO MEPA NR. 1975552 - D.D. NR. 313 DEL 1.06.2018)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale><ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10521120153</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEOTECNICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>Virtual Logic</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale><ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4752.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4752.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE28EEB34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTO AEREO BARI-MILANO AR DEL 10/06/2019 A NOME PROF. RUTA M. - DIRITTI D'AGENZIA ( ORDINE AUTOMATICO  DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT. N. 1593)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>514.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>512.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6290898C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTO AEREO BARI-ROMA AR DEL 01/07/2019 A NOME PROF. RUTA - DIRITTI D'AGENZIA.( ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1627)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>354.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>354.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5729091AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTO FERROVIARIO BARI-ROMA AR DEL 04/07/2019 A NOME DOTT.SSA DE NICOLO  (ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1631)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z25282D015</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO - C119000548 - 03/04/2019 -BIGLIETTERIA AEREA PER CONTO DEL RETTORATO:BARI/BRUXELLES A/R PROF.ALBINO (RIF. DOC. DEPOT N.1423)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1076.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1076.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3928D009E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PACCHETTO VIAGGIO A BARI DOTT. ANTONIO ROMEO NUCLEO VALUTAZIONE DI ATENEO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE1284173F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ACQUISTO - V119000401 - 30/04/2019 ( ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1421)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22792.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>229.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232866A2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GUARDANIA PER IL GIORNO 11/05/2019 PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO PER L'EVENTO "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C2841972</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>EMISSIONE VISTI CALIA E PROF. FICARELLI PER LA CINA  (RIF. DOC. DEPOT N.1442)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>364.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E28B6B76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTO A/R MILANO - MICHELE DE NICOLO' (RIF. DOC. DEPOT N. 1549)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>376.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>374.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD928A186D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ACQUISTO - V119000571 - 31/07/2019 - SERVIZI PER N.1 PRATICHE VISTI CINA DIRITTI CONSOLARI PROF.DI NOIA ( RIF. DOC. DEPOT N.1536)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>205.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>207.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002A4EAFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TELEFONI MOBILI PROF. CUPERTINO </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RSSGPP69D21B086Q</codiceFiscale><ragioneSociale>21TECK</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03906310754</codiceFiscale><ragioneSociale>s.i.s. ELETTRONICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05574270723</codiceFiscale><ragioneSociale>VET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>983.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3285BFF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ACQUISTO - V119000541 - 18/07/2019 - Biglietti BARI-MILANO A/R 1.04.2019 Michele De Nicolò. (RIF. DOC. DEPOT N.1463)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29748.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE62A42DFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO COFFE BREAK PER IL GIORNO 28/10/2019 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MATRICOLA C/O IL CAMPUS UNIVERSITARIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4090.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4090.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5924C1288</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ESTENSIMETRO ELETTRONICO STRAIN-10/50 COMPACT, BASE MISURA 10 E 50 MM, DEFORMAZIONE MAX 2 MM, (1 MM IN COMPRESSIONE) CLASSE 0,5 ISO 9513/ASTM E8 B1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187500129</codiceFiscale><ragioneSociale>CESARE GALDABINI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187500129</codiceFiscale><ragioneSociale>CESARE GALDABINI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3920.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C277571D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO POSTAZIONI DI LAVORO PER CENTRO SERVIZI PER LA DIDATTICA DI ATENEO - AUTORIZZAZIONE D.G. DEL 20/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4670.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0725F5AA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE  E RIPARAZIONE PULMINO TARGATO DB990AR</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04065060727</codiceFiscale><ragioneSociale>G.D.P. SERVICE di Marangelli Egidio Rocco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04065060727</codiceFiscale><ragioneSociale>G.D.P. SERVICE di Marangelli Egidio Rocco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2702.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2702.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002930C1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA MESI VARI &#xd;
( RIF. DOC. DEPOT 1667-   RIF. DOC. DEPOT 1677-  RIF. DOC. DEPOT 1669-   RIF. DOC. DEPOT 1687)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1879.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1879.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952765487</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IN  OCCASIONE DEL SALONE DELLO STUDENTE. TRATTATIVA MEPA NR. 926943 (RIF ORDINE PAGAMENTO 3151- DA ASSOCIARE A CIG Z9E26E0851)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98299D54D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GUARDANIA C/O IL CAMPUS UNIVERSITARIO, PER IL 07/09/2019- INGRESSO VIA ORABONA (DALLE 14:00 ALLE 18:00)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>68.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102A42F21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GUARDANIA C/O CIL CAMPUS UNIVERSITARIO - INGRESSO VIA ORABONA PER IL GIORNO 26-27/10/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>434.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>434.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C282CED4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PER CONTO DEL RETTORATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4772.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB292624F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA DI NR. 12 REGISTRI PROTOCOLLO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB328C7BCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA DI "COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO - ATS AVVISO PUBBLICO  "ESTRAZIONE DEI TALENTI" SELEZIONE FACTORY "CROWD 1"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VLPMRT81R10A662P</codiceFiscale><ragioneSociale>UMBERTO VOLPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VLPMRT81R10A662P</codiceFiscale><ragioneSociale>UMBERTO VOLPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB29ECB07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto attrezzature informatiche per Amm. DMMM</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2463.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2463.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262923ABD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acconto competenze professionali per proposizione giudizio di impugnazione decreto dirigenziale miur N. 19485/18 annanzi al tribunale di Roma</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PNZFPP62M18A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>PANIZZOLO FILIPPO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PNZFPP62M18A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>PANIZZOLO FILIPPO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40433.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10688.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2828C7C93</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER COSTITUZIONE DI ASSOCIZIONE TEMPORANEA DI SCOPO MARS 1 - AVVISO PUBBLICO "ESTRAZIONE DEI TALENTI " SELEZIONE FACTORY DELL' ARTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VLPMRT81R10A662P</codiceFiscale><ragioneSociale>UMBERTO VOLPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VLPMRT81R10A662P</codiceFiscale><ragioneSociale>UMBERTO VOLPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2871D7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MACBOOK PRO 13 POLLICI, MOUSE, PARALLELS</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03662420235</codiceFiscale><ragioneSociale>APOGEO ITS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01236620439</codiceFiscale><ragioneSociale>CAST S.N.C. DI ANTINORI G. - CARDINALI C. - RACCOSTA G.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1547.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1547.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42A180AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PACCHETTO VOLI+HOTEL COME DA PREVENTIVO DEL 09/10/2019 VIAGGIO WASHINGTON 15-25/10/2019 M.R. E PROF. ALBINO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12460.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022498F6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>YESS - INTERREG GR-ITA: YESS - Young Entrepreneurs Startup School - prof. E. Di Sciascio&#xd;
1° ORD. 5840 (QUOTA PARTE)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07937400724</codiceFiscale><ragioneSociale>NAPS LAB SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07937400724</codiceFiscale><ragioneSociale>NAPS LAB SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11811.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA25D8C79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura gas compressi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02670240585</codiceFiscale><ragioneSociale>Linde Gas Italia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02670240585</codiceFiscale><ragioneSociale>Linde Gas Italia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>293.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>293.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892946CC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico per procura speciale nell'ambito del PO FESR Basilicata 2014-2020 avviso pubblico progetti complessi di ricerca e sviluppo "cores" aree tematiche energia e bioeconomia </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05554030725</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBERTO D'ABBICCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05554030725</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBERTO D'ABBICCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z962716208</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ACQUISTO -  31/07/2019 - LICENZA ANNUALE SOFTWARE PAMSTAMP 2G - D.D. n. 35/2019- RIF. DOC. DEPOT N.1461</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02874321207</codiceFiscale><ragioneSociale>ESI ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02874321207</codiceFiscale><ragioneSociale>ESI ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A1E1C2F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N 2 TAVOLI E N 2 SEDIE PER DISABILI (BIBLIOTECA BRUCOLI) RDO 1548761 CIG Z0A1E1C2F5</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01795770351</codiceFiscale><ragioneSociale>LEONARDO AUSILIONLINE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01795770351</codiceFiscale><ragioneSociale>LEONARDO AUSILIONLINE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7599.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z38289F9C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER L'ESIGENZA DEL POLIBACORSE (PREVENTIVO DEL 16.05.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02850810348</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBONI E METALLI S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02850810348</codiceFiscale><ragioneSociale>CARBONI E METALLI S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2071.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2071.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152876C2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER L'ESIGENZA DEL POLIBA CORSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378360725</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378360725</codiceFiscale><ragioneSociale>MANNARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>515.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>515.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E2863A25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FOORNITURA MATERIALE VESTIARIO/TECNICO PER L'ESIGENZA DEL POLIBA CORSE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LNCNCN80P26F376W</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO IL di INNOCENZO LENOCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LNCNCN80P26F376W</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO IL di INNOCENZO LENOCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5528AB119</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER L'ESIGENZE DEL POLIBA CORSE: ALBERO DI TRASMISSIONE AVENTE FLANGE DIN 90 E DIN 120 (COME DA OFFERTA DEL 149 DEL 14.05.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03176490724</codiceFiscale><ragioneSociale>RANIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03176490724</codiceFiscale><ragioneSociale>RANIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>997.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>997.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8328F0F77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pubblicazione su Speciale Formazione di Italia Oggi - Manifestazione Salone dello Studente Campus Orienta</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09864610150</codiceFiscale><ragioneSociale>class pubblicità S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09864610150</codiceFiscale><ragioneSociale>class pubblicità S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1499.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1499.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2A5B1B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRANSFER PER BUS DA 25 POSTI A SEDERE PER VISITA A STABILIMENTI INDUSTRIALI "BOSCH" "ISOTTA FRANCHINI" COME DA VS PREVENTIVO PROT. 96/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04421490725</codiceFiscale><ragioneSociale>CEGLIE EUROBUS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04421490725</codiceFiscale><ragioneSociale>CEGLIE EUROBUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>690.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7729A46F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto> - Contratto di Ricerca con Centro Combustione Ambiente S.r.l. - Prof. M. Torresi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06848000722</codiceFiscale><ragioneSociale>Easy-d-Rom engineering srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06848000722</codiceFiscale><ragioneSociale>Easy-d-Rom engineering srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>876.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>876.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4429EBF27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PERSONAL COMPUTER DA SCRIVANIA CON SISTEMA OPERATIVO MAC E LICENZA PARALLELS DESKTOP PER MAC PROF. DE GISI </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07324090724</codiceFiscale><ragioneSociale>3G SRL - TECNOLOGIE &amp; SERVIZI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07553401006</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTIME STORE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale><ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02074630712</codiceFiscale><ragioneSociale>V.B.M. SERVICE SNC DI MENNA F. E BLAZANO L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale><ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2547.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2547.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE92A2AC7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>- article processing Charges; rif. vs invoice electronics-574621 date 11September 2019 -2019&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1285.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1285.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B29FE7C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto> order form for pubblication AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, Author : POLYTECHNIC UNIVERSITY OF BARI rif. vs&#xd;
invoice W1521756 date 10-SEP-2019 - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>40000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>ELSEVIER </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>40000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>ELSEVIER </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D293F21B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DOMANDA DI BREVETTO IN CANADA DAL TITOLO "MODULARE STRUCTURAL ELEMENT HAVING SELFSUPPORTING AND SUSTAINABLE CHARACTERICS"&#xd;
DOTT.SSA A. PALERMO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2308.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22912331</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GAS LIQUEFATTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC429B88B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto materiale informatico prof.  Cupertino</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03158610729</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SRVLNZ66E05A892P</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVEDIO LORENZO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale><ragioneSociale>SISMET Sistemi e metodi per ufficio</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04792630727</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOFFICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1628.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1628.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2A422FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Pubblicazione scientifica su Sensors MDPI - Article Title: "FPGA embedded Platform for the Dynamic Muscle&#xd;
Fiber Conduction Velocity Monitoring" co-authors: Daniela De Venuto and Giovanni Mezzina Rif. Vs. invoice sensors-605226 date 20 oct.2019 - 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1637.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1637.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z61287218E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "MINEQL" + 5.0 - DIGITAL SITE LICENSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90500839236</codiceFiscale><ragioneSociale>ENVIRONMENTAL RESEARCH SOFTWARE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90500839236</codiceFiscale><ragioneSociale>ENVIRONMENTAL RESEARCH SOFTWARE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1414.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1414.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72A659C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di attrezzature&#xd;
informatiche - prof Boggia/Tricarico</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale><ragioneSociale>DELL SpA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03448950729</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGATORIA CARTOLIBRERIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04356910721</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale><ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>3882.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42949EFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto> KIT Batterie per Drone Ing. Pratola L. - trattativa diretta 1032449</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06404320720</codiceFiscale><ragioneSociale>P.D.M. di Pietroforte Antonio 6 polluce Rosa SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06404320720</codiceFiscale><ragioneSociale>P.D.M. di Pietroforte Antonio 6 polluce Rosa SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>290.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>290.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2967F26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Fornitura e programmazione tessere magnetiche accesso Officine Politecniche</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLVGPP73T15A893F</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.G.LIGHT DI GIUSEPPE DEL VECCHIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLVGPP73T15A893F</codiceFiscale><ragioneSociale>DI.G.LIGHT DI GIUSEPPE DEL VECCHIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B29FE56B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto> AGGIORNAMENTO PIANO TARIFFARIO ANNUALE DAVIS - DW-6636A - Prof.ssa Cotecchia F. - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03614790875</codiceFiscale><ragioneSociale>AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03614790875</codiceFiscale><ragioneSociale>AP SISTEMI DI MACI PAOLO E CARBONE ALESSANDRO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8104715E62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 96 BUONI SPESA NOMINATIVI (VOUCHER SOCIALI)&#xd;
GARA DESERTA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>57600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B2A75F49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Centro Interdipartimentale Magna Grecia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura apparecchiature informatiche videoproiettori 3lcd epson eb-u05 per centro megna greci - TA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLSPQL69L11A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1636.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2A8F02B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI TECNICI PER EVENTI RICHIESTA INTERPRETARIATO IN SIMULTANEA ITALIANO-INGLESE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05089450729</codiceFiscale><ragioneSociale>DIEMMEBI ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05089450729</codiceFiscale><ragioneSociale>DIEMMEBI ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1294.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1294.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF42A6714A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SERVIZIO CATERING</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05743290727</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05743290727</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2A094D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI CATERING COME DA VS. PREV. - PROF. MONTALBANO CALOGERO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1862.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1862.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F29E5EB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>iMAC 21.5" CON DISPLAY RETINA 4K</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1169.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1169.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD92A2AEOE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>- order form for Europractice membership e mantenimento annuale delle licenze Cadence rif. vs. Quote/ invoice 49662 (A16460)&#xd;
date 05 August 2019 - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00000000011</codiceFiscale><ragioneSociale>UK RESEARCH AND INNOVATION </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00000000011</codiceFiscale><ragioneSociale>UK RESEARCH AND INNOVATION </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2730.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z61299DA16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>2019 article processing charge</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>43015307231</codiceFiscale><ragioneSociale>OSA OPTICAL SOCIETY OF AMERICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>43015307231</codiceFiscale><ragioneSociale>OSA OPTICAL SOCIETY OF AMERICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1830.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB29ECB07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>documentazione sistema iso 9001:2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10505450964</codiceFiscale><ragioneSociale>Isegno SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10505450964</codiceFiscale><ragioneSociale>Isegno SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3483.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3483.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412A51BE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDER FROM VARIE 3DEVO AIR RIF. VS QUOTATION Q101019 PREPARED ON OCTOBER 10.2019 - #20191010-111834438</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>nl855763863b01</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>3devo b.v.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>nl855763863b01</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>3devo b.v.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2774.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2774.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52A4CCBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDER FORM FOR ARTICLE PROCESSING CHARGES CO-AUTHORS GILDA RENNA, PAOLA LEO AND CATERINA CASAVOLA, RIF. INVOICE APPLSCI -575003</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>960.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED262B0DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ACQUISTO - 1920004440 - 30/11/2019 - AZOTO LGC E QUOTA HMF - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32730737</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N. 1178 -  VS QUOTAZIONE N. QL/19/07/2019 (OF04294/01) DEL 08/07/2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08071150018</codiceFiscale><ragioneSociale>Leonardo Engineering s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08071150018</codiceFiscale><ragioneSociale>Leonardo Engineering s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z292A147CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE CENTRO DI CALCOLO HPC COME DA CONTRATTO DI SERVIZI N ITH00003196SRV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale><ragioneSociale>VERTIV SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale><ragioneSociale>VERTIV SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1449.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1449.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C2A681F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VIDEO PROIETTORE MATERIALE INFORMATICO RIF. VS. PREVENTIVO N. 48 NDEL 16/10/19 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLTRRT75D12A662M</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITALMATICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLTRRT75D12A662M</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITALMATICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>789.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>789.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62AA2D34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CENA POLITECNICO DEL 21/11/2019 - RIF PRENOTAZIONE N. PB28047N308LT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08313530720</codiceFiscale><ragioneSociale>PALACE EVENTI SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08313530720</codiceFiscale><ragioneSociale>PALACE EVENTI SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>636.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>636.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D282E47A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA COME DA VS OFFERTA N. 001/POLI/P01/D/FP/FP DEL 06.04.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05279600729</codiceFiscale><ragioneSociale>FIAR MBE srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05279600729</codiceFiscale><ragioneSociale>FIAR MBE srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2A882E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GADGET PER ESIGENZE DEL III EDIZIONE CORSO POLIBA SOFT SKILL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1510.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1510.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B28FB657</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONI SU REPUBBLICA REGIONALE F.TO QUARTO DI PAGINA PER IL 27-28 E 29.06.2019 COME DA OFFERTA DEL 20/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale><ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C.  S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale><ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C.  S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2909A49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE POLITECNICO DI BARI - LA REPUBBLICA ED. REGIONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale><ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C.  S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale><ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C.  S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2A78C58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTERIA FERROVIARIA E AEREA DOTT. PAOLO PARODI 15-16/10/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NVRBRC65E57A662H</codiceFiscale><ragioneSociale>NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NVRBRC65E57A662H</codiceFiscale><ragioneSociale>NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>169.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>169.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2A78C58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTERIA AEREA BOLOGNA/BARI A/R 07/11/2019 DOTT. RICCARDO PATUMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NVRBRC65E57A662H</codiceFiscale><ragioneSociale>NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NVRBRC65E57A662H</codiceFiscale><ragioneSociale>NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>299.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A29B30EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MAGLIETTE CON STAMPA COLORE PER FESTA DELLA MATRICOLA 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4068.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3734.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B294C6E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CATERING IL 24/07/02019 PER 20 PAX C/O DICAR RIUNIONE PROGETTO INNONETS PROF. TORRE CARMELO MARIA CUP D96C18000490007 - CIG: Z9B294C6E9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07681630724</codiceFiscale><ragioneSociale>CATERING S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07681630724</codiceFiscale><ragioneSociale>CATERING S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8427C167E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE N.0001416552 DAL TITOLO: PROCESSO CRIOGENICO PER IL RECUPERO DI MATERIALI RIGIDI MONO O POLI-CRISTALLINI OD AMORFI RIVESTITI CON MATERIALI PLASTICI, PAGAMENTO TASSA ANNULE (VII ANNUALITA') SCADENZA 31/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06197720722</codiceFiscale><ragioneSociale>Dimitri Russo Srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06197720722</codiceFiscale><ragioneSociale>Dimitri Russo Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672B2018F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS SPESSORE 10 MM, F.TO 40x80 FONDO GHIACCIO CON DISTANZIATORI 2 CM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLTGPP49C69E047V</codiceFiscale><ragioneSociale>TIMBRIFICIO DE RUVO DI BELTEMPO GIUSEPPINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLTGPP49C69E047V</codiceFiscale><ragioneSociale>TIMBRIFICIO DE RUVO DI BELTEMPO GIUSEPPINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712B0DB2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE AMM. CENTRALE; TIMBRI PER RENDICONTAZIONI, TIMBRI USO UFFICIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>232.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>232.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2B0DC10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UN NB DELL PER DIRETTORE GENERALE PIU' ELIMINAZIONE CRYPTO LOCKER PC D.G.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1689.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1689.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2B0CE49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PARTECIPAZIONE DIRETTORE GENERALE AL NEW SPACE ECONOMY PRESSO FIERA DI ROMA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07540411001</codiceFiscale><ragioneSociale>FIERA DI ROMA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07540411001</codiceFiscale><ragioneSociale>FIERA DI ROMA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2B0DA49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03851010722</codiceFiscale><ragioneSociale>Tipografia Suma</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03851010722</codiceFiscale><ragioneSociale>Tipografia Suma</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2A9F348</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO - INGRESSO VIA ORABONA PER I GIORNI 16-17/11/2019 (EVENTI VITTIME DELLA STRADA DOTT. LUCA LOIACONO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>306.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D26E5A04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LUNCH CON PRIMO PIATTO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA (ORE 12:00-12:30) PER EVENTO DEL MAGNIFICO RETTORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2AC43A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>tubi per mineralizzatore milestone</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01758800161</codiceFiscale><ragioneSociale>FKV SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01758800161</codiceFiscale><ragioneSociale>FKV SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1906.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1906.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2A3AFCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO COMPONENTISTICA PROF. RUTA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02332310842</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DI INGLIMA FILIPPO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07856070722</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAMOO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05377270722</codiceFiscale><ragioneSociale>SEVEN COMPUTER CENTER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale><ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>8733.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15264CFAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto> - INTERVENTO TECNICO ESAB FSW - 2019&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00775990153</codiceFiscale><ragioneSociale>ESAB SALDATURA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00775990153</codiceFiscale><ragioneSociale>ESAB SALDATURA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB3295E1DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08096040962</codiceFiscale><ragioneSociale>AS AMBIENTE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07940470961</codiceFiscale><ragioneSociale>DL EUROPA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01292410774</codiceFiscale><ragioneSociale>INTELLIMED SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00530130673</codiceFiscale><ragioneSociale>LIOFILCHEM SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06764330962</codiceFiscale><ragioneSociale>M.S.E MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08096040962</codiceFiscale><ragioneSociale>AS AMBIENTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9585.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C25803A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Gara aperta a qualsiasi Fornitore&#xd;
del Mercato Elettronico (previa&#xd;
Abilitazione al Bando/Categoria&#xd;
della Richiesta di Offerta&#xd;
ABBONAMENTO RIVISTE ITALIANE ED ESTERE 2019/2020&#xd;
1 RATA=148,32 (+IVA)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale><ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale><ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6090.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3016.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212A64A11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Materiale di cancelleria e toner</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2147.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2147.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2A292F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Workstation DELL Precision 7920</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale><ragioneSociale>DELL SpA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale><ragioneSociale>DELL SpA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4525.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z61294B551</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Attrezzature Tecnico- Scientifiche per Didattica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale><ragioneSociale>SIEMENS S.P.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale><ragioneSociale>SIEMENS S.P.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z97293F6F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N. 2 PC DESKTOP PCSPECIALIST PROF TRICARICO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03175610751</codiceFiscale><ragioneSociale>WEB ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06036770722</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA INFORMATICA &amp; STRUMENTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1971.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1971.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB729B166D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>cena sociale summer school  collective intellingence</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06949200726</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE-PIZZERIA "LA BATTIGIA" SCHIRALLI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06949200726</codiceFiscale><ragioneSociale>RISTORANTE-PIZZERIA "LA BATTIGIA" SCHIRALLI ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE4299D146</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER STUDENTI DISABILI N.45 IPAD AIR WIFI + CELLULARE DA 256 GB E N. 45 COVER IPAD AIR - PROF. CASAVOLA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12012110156</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK  S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale><ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale><ragioneSociale>REKORDATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28755.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28755.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2A6327E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>7A ANNUALITA' BREVETTO IN ITALIA N. 1420342 "MANUFATTO IN CALCESTRUZZO DOTATO DI RINFORZI IN MATERIALE PLASTICO" PROF. DORA FOTI RIF. DOC. DEPOT. N.1883</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>322.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>322.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD01D2436C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DEL POLITECNICO DI BARI (PROT. N. 1339 DEL 30.01.2017 - D.D. NR. 15 DEL 27.01.2017)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale><ragioneSociale>E.C.O. CERTIFICAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale><ragioneSociale>E.C.O. CERTIFICAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1570.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5628D2DB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONCERNENTI  L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TELECAMERE E ALLARME DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL LIC DI VALENZANO (BA). D.D. N379 DEL 28.05.2019 - PROT NR 15064</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06075650728</codiceFiscale><ragioneSociale>ADRIANET S.N.C. DI ABBINANTE MUZIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06075650728</codiceFiscale><ragioneSociale>ADRIANET S.N.C. DI ABBINANTE MUZIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5874243AAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA: CANONE DI MANUTENZIONE DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale><ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale><ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6390.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6390.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z432666153</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO FORNITURA ARREDI POLILIBRARY</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale><ragioneSociale>INFO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale><ragioneSociale>INFO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1116.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1116.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD01D2436C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DEL POLITECNICO DI BARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale><ragioneSociale>E.C.O. CERTIFICAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale><ragioneSociale>E.C.O. CERTIFICAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB26F0B86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RICHIESTO DAL PROF DAMIANI ALTRO COLLABORAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI INDICATORI ESPERIENZIALI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06587460723</codiceFiscale><ragioneSociale>AANEXT SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01357461001</codiceFiscale><ragioneSociale>CLES S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07659970722</codiceFiscale><ragioneSociale>CS CONSULTING SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07189620722</codiceFiscale><ragioneSociale>KIQUAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07216100722</codiceFiscale><ragioneSociale>TROISI RICERCHE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07216100722</codiceFiscale><ragioneSociale>TROISI RICERCHE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14698.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14698.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7519543B2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RISTRUTT. DEL PIANO INTERRATO - TERRA DELLA SEZ. DENOM. "CORPO BIBLIOTECA" E 3° PIANO DELLA SEZ. DENOM. "CORPO A ZETA"  SITI PRESSO IL POLITECNICO DI BARI PER PROGETTO POLILIBRARY (ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35,COMMA 18 D.IGS 50/16</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale><ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI SAS di Marcella Cascio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale><ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI SAS di Marcella Cascio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174911.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>174911.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7519543B2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>1° SAL:  LAVORI  RISTRUTTURAZ. DEL PIANO INTERRATO E  TERRA DELLA SEZ. DENOM. "CORPO BIBLIOTECA" E DEL 3° PIANO  SEZ. DENOM. "CORPO A Z" DEL POLIBA SITI PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO E. QUAGLIARELLO PER IL PROGETTO POLILIBRARY (CIG 7519543B2D)</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale><ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI SAS di Marcella Cascio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale><ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI SAS di Marcella Cascio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>447800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>447800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F281C0D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Brevetti Ammirante</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02316340799</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO RUBINO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10197580011</codiceFiscale><ragioneSociale>praxi intellectual property s.p.a.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02633980780</codiceFiscale><ragioneSociale>LP1 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02316340799</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO RUBINO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1359.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1359.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262ACA217</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di “Ripristino dell'impermeabilizzazione del lastrico solare del portico di ingresso, Aula G6 e Bagni della sede di Taranto del Politecnico di Bari” e di “Riqualificazione degli ambienti al piano terra da concedere all'IISS - Augusto Righi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRNDNC82R29C741Z</codiceFiscale><ragioneSociale>MARANGI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRNDNC82R29C741Z</codiceFiscale><ragioneSociale>MARANGI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14806.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C2B36CE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto> 	Interventi di ripristino funzionalità impianti a servizio dell’Ala Est dell’edificio sede storica del DEI” - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03379480720</codiceFiscale><ragioneSociale>SANVITO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03379480720</codiceFiscale><ragioneSociale>SANVITO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42761C2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento Sistemazione dei cavi fonia-dati a seguito lavori c/o sede storica del DEI - Implementazione impianto rete dati nuova sede DMMM in vista del previsto trasferimento</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06075650728</codiceFiscale><ragioneSociale>ADRIANET S.N.C. DI ABBINANTE MUZIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06075650728</codiceFiscale><ragioneSociale>ADRIANET S.N.C. DI ABBINANTE MUZIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7294.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7294.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462761BF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento di lavori relativi ad “Interventi urgenti di manutenzione edile presso il Campus “Ernesto Quagliariello” del Politecnico di Bari&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07120530725</codiceFiscale><ragioneSociale>NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07120530725</codiceFiscale><ragioneSociale>NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31846.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31846.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2A3AC7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08503280961</codiceFiscale><ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08503280961</codiceFiscale><ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1883.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1883.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A273CB40</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento di “Lavori integrativi agli impianti elettrici relativi all’intervento di “Completamento del 2° piano e sopraelevazione del 3° piano del corpo DIMEG interessato del Politecnico di Bari – interventi di manutenzione, risanamento energetico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02694800646</codiceFiscale><ragioneSociale>SEREL Energia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02694800646</codiceFiscale><ragioneSociale>SEREL Energia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9275.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9275.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD726E896A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO CONTROLLI AMBIENTALI PRESSO GLI AMBIENTI “OFFICINE POLITECNICHE” - Politecnico di Bari, Via G. Amendola n. 132&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BBTPQL77R26A893B</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO ANALISI CHIMICHE DI ABBATICCHIO PASQUALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BBTPQL77R26A893B</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO ANALISI CHIMICHE DI ABBATICCHIO PASQUALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22832A3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento dei lavori relativi al “Rifacimento della pavimentazione degli spazi delle Rappresentanze studentesche ed interventi urgenti di manutenzione straordinaria”&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07926290722</codiceFiscale><ragioneSociale>DECO DOMUS ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07926290722</codiceFiscale><ragioneSociale>DECO DOMUS ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26932.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26932.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A2801E64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Inaugurazione anno accademico 2018/19 - Pannelli per copertura finestre</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>702.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>702.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592801451</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Esecuzione di monitoraggi di fibre asbestiformi aerodisperse presso gli ambienti di lavoro afferenti al dipartimento DMMM - Politecnico di Bari, Via E. Orabona, 4&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06637530723</codiceFiscale><ragioneSociale>AER CONSULTING SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06637530723</codiceFiscale><ragioneSociale>AER CONSULTING SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12012.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12012.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA027F6F20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi di manutenzione degli ambienti interni ed esterni dello Student Center e di risanamento delle strutture adiacenti ai nuovi laboratori di acustica del DICAR </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05740030720</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL VERDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05740030720</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL VERDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF827F0376</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi urgenti di realizzazione di nuova pavimentazione perla messa in sicurezza degli spazi relativi allo Student Center</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04480810722</codiceFiscale><ragioneSociale>TENNIS TECNICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04480810722</codiceFiscale><ragioneSociale>TENNIS TECNICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0927DA7B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI WAYFINDING E DELLA SEGNALETICA NEL CAMPUS E. QUAGLIARIELLO – autorizzazione affidamento opere aggiuntive </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBERG SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBERG SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6151.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6151.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2527ABE3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Interventi di manutenzione straordinaria per la sede di Taranto del Politecnico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02409210735</codiceFiscale><ragioneSociale>QUATRARO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02409210735</codiceFiscale><ragioneSociale>QUATRARO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28275.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28275.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3528DE6EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori di riqualificazione di ambienti, aule, corridoi e ballatoi con interventi di manutenzione e opere di tinteggiatura</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale><ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI SAS di Marcella Cascio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale><ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI SAS di Marcella Cascio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36286E4F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza del solaio dell’intercapedine del piano -1 del Corpo a Z in prossimità del nuovo percorso pedonale previsto nell’ambito del Progetto Poliground e altri interventi di manutenzione straordinaria”</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08126680720</codiceFiscale><ragioneSociale>LACOGEIT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08126680720</codiceFiscale><ragioneSociale>LACOGEIT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31945.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31945.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3825BDCEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fabbricazione prototipi (Prof. Petruzzelli) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02284920507</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE INPHOTEC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02284920507</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE INPHOTEC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7529F5C7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO (PROF. CAMPANELLI SABINA LUISA)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619110725</codiceFiscale><ragioneSociale>SAT SAS DI PARTIPILO V&amp;C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619110725</codiceFiscale><ragioneSociale>SAT SAS DI PARTIPILO V&amp;C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612868C86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura teli fono assorbenti oscuranti ignifughi per l’Auditorium della sede di Taranto del Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07970480724</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORENTINI A.R.reda</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07970480724</codiceFiscale><ragioneSociale>FIORENTINI A.R.reda</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11467.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11467.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE72A6DF85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ABBONAMENTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale><ragioneSociale>UNI-Ente Nazionale Italiano Unificazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale><ragioneSociale>UNI-Ente Nazionale Italiano Unificazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF2A56415</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRASPORTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02767480730</codiceFiscale><ragioneSociale>GUARNIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02767480730</codiceFiscale><ragioneSociale>GUARNIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4428676FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento Affidamento dei lavori relativi alla “Riqualificazione gruppo servizi igienici in prossimità della Sala Videoconferenza dell’Amministrazione Centrale”&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08205740726</codiceFiscale><ragioneSociale>T&amp;C MANUTENZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08205740726</codiceFiscale><ragioneSociale>T&amp;C MANUTENZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33540.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z70288BD79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REAGENTI, FILTRI E SOLVENTI PROF.  SPASIANO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01938190731</codiceFiscale><ragioneSociale>BIOTEK</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00326460730</codiceFiscale><ragioneSociale>F.I.T. DI ARMANDO DI ROMA &amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale><ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03587930722</codiceFiscale><ragioneSociale>Levanchimica Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1153.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1153.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF2296F8A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI SU IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI DI ADATTAMENTO LOCALI EX FAC. ARCHITETTURA PER SEGRETRIE STUDENTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07208390729</codiceFiscale><ragioneSociale>DENTICO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07208390729</codiceFiscale><ragioneSociale>DENTICO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39436.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39436.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C29266B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi urgenti di impermeabilizzazione, riqualificazione ambienti terzo piano Corpo Biblioteca e realizzazione di altri interventi di manutenzione straordinaria in altre strutture del Politecnico.&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07482530727</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL KA.MA. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07482530727</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL KA.MA. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3828FE1A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi vari di opere da fabbro  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSTMNL57R11A662D</codiceFiscale><ragioneSociale>PASTORESSA EMANUELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSTMNL57R11A662D</codiceFiscale><ragioneSociale>PASTORESSA EMANUELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2A20C3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi vari di opere da fabbro.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07607580722</codiceFiscale><ragioneSociale>CARDE' DI CARLI G. &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07607580722</codiceFiscale><ragioneSociale>CARDE' DI CARLI G. &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16536.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F2A1FAAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di messa in sicurezza e recupero solaio corridoio piano interrato del Corpo a Z e solaio intercapedine pettine di Geologia – lato sud” </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06036140728</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ATTOLICO PAOLO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06036140728</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ATTOLICO PAOLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29549.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29549.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0629D1E69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione di soppalco in carpenteria metallica nell’ambito del progetto di Riqualificazione degli spazi dell’Officina al Livello 0 del corpo L01 da adibire a “LabDex | Laboratorio Dipartimento di eccellenza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07056860724</codiceFiscale><ragioneSociale>CS METALLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07056860724</codiceFiscale><ragioneSociale>CS METALLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8929C13BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di “Ripristino impermeabilizzazione lastrico solare DIAS di Taranto e lavori di sistemazione aree esterne DICAR di Bari”&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06796080726</codiceFiscale><ragioneSociale>MICHELE MASTRONARDI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06796080726</codiceFiscale><ragioneSociale>MICHELE MASTRONARDI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38932.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38932.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>77259442AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Appalto per la realizzazione dei lavori di “Rifacimento di parte della pavimentazione dei camminamenti esterni in prossimità delle Grandi Aule - Campus Politecnico di Bari”.&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06182760725</codiceFiscale><ragioneSociale>CAPORALE società a responsabilità limitata</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06814580723</codiceFiscale><ragioneSociale>RESTAURI MEDA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04852360728</codiceFiscale><ragioneSociale>CATUCCI COSTRUZIONI DI CATUCCI IGNAZIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06589800728</codiceFiscale><ragioneSociale>SAULLE IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07036480726</codiceFiscale><ragioneSociale>MATARRESE COSTRUZIONI SRL U.S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07003320723</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICAEDIL PASQUALE DE TULLIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03292140724</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLTEDISON SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05024680729</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFE EMME COSTRUZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04013800729</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA EDILE MASCIOPINTO VINCENZO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06969040721</codiceFiscale><ragioneSociale>DICOSOLA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05106910721</codiceFiscale><ragioneSociale>Work Planning Security</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04486860721</codiceFiscale><ragioneSociale>Rocco Mangialardi &amp; C. Snc</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07926290722</codiceFiscale><ragioneSociale>DECO DOMUS ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07926290722</codiceFiscale><ragioneSociale>DECO DOMUS ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100650.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100650.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2A32203</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE TELAIO TUBOLARE POST E CENTINA ROLL-BAR ANT. FORMULA SAE PER L'ESIGENZA DEL POLIBA CORSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RMLGPL48M11D969B</codiceFiscale><ragioneSociale>ERMOLLI ORGANIZZAZIONE CORSE Ermolli Gian Paolo </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RMLGPL48M11D969B</codiceFiscale><ragioneSociale>ERMOLLI ORGANIZZAZIONE CORSE Ermolli Gian Paolo </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982A12ED2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA-CONTRATTO ANNUALE FULL SERVICE PER FOTOCOPIATORI NAUSHUATEC - BIBLIOTECA CENTRALE "M. BRUCOLI" - ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale><ragioneSociale>SISMET Sistemi e metodi per ufficio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale><ragioneSociale>SISMET Sistemi e metodi per ufficio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F285A36C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOVRASTAMPA DIPLOMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO ED INGEGNERE ANNI 2014-2015-2016 E INTERCALARI DA SOVRASTAMPARE FORMATO 60 X 42 - 170GR </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05000430727</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD STAMPA DI G.MORISCO E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22813AB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA CONTABILE E E FISCALE ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N. 1363</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>prdpla62m27l528p</codiceFiscale><ragioneSociale>Paolo Parodi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>prdpla62m27l528p</codiceFiscale><ragioneSociale>Paolo Parodi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39860.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z352911D8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO BRAIN WELLNESS SERVIZIO DI COUNSELING PSICOLOGICO LAVORATORI PERIODO SETTEMBRE 2019/2020 RIF. DOC. DEPOT N.1640</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05204280720</codiceFiscale><ragioneSociale>IRSEM Soc. COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05204280720</codiceFiscale><ragioneSociale>IRSEM Soc. COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9826CD8B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE: MAGAZINE AMAZING PUGLIA, NUMERI 5/6/7/8 PERIODO GENNAIO, APRILE, LUGLIO, OTTOBRE 2019  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02328760745</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXT DI MOLLICA FABIO E C. S.A.S</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02328760745</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXT DI MOLLICA FABIO E C. S.A.S</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0029FABBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE NECROLOGIE PER ESIGENZE RETTORATO (IL DECANO) ED. NAZIONALE DATE 24.08.2019 E 10.08.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>346.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A29B8993</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE NECROLOGI PER CONTO DIRETTORE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA (07.08.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A26D0E9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAMPAGNA POLIBA 2019 SU BRINDISIREPORT E FOGGIATODAY - PERIODO COMPRESO TRA IL 29/01/2019 E 31/12/2019 (COME DA VS OFFERTA N.71459 DEL 18/01/2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10786801000</codiceFiscale><ragioneSociale>CITYNEWS S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10786801000</codiceFiscale><ragioneSociale>CITYNEWS S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392B3FDCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MISSIONE CINA PRORETTORE PROF.SSA LOREDANA FICARELLI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2B42792</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MISSIONE TORINO DIRETTORE GENERALE (ANNA SIRICA E NICOLA BRUNO) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>771.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682B42AD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTO A/R BARI-ROMA DEL 12/09/2019 IN FAVORE DEL PROF. G. PERCOCO - AG EVES DI BREVIVET </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>467.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D293CDA1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTERIA AEREA PER ESIGENZE RETTORATO (DELEGATI DEL RETTORE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>818.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z800AF50B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO MISURATORE FISCALE RCH MODELLO ONDA "S" A SISTEMA TELEMATICO - IN DOTAZIONE POLIBASTORE (OBBLIGATORIO DAL 01.01.2020)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRNVTI73T12A662Q</codiceFiscale><ragioneSociale>A.T.E. di BRANCALE VITO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNVTI73T12A662Q</codiceFiscale><ragioneSociale>A.T.E. di BRANCALE VITO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842B3FE65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MISSIONE TIRANA RETTORE E DELEGATI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2277.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2B45CF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI NR. 65 PANNELLI IN FOREX F.TO 91x71</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1384.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2ADCC64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE NR 2 PERNOTTAMENTI CAMERA DOPPIA USO SINGOLO DOTT. PAOLO PARODI (20-22.11.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10913010962</codiceFiscale><ragioneSociale>JR ENTERPRISE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10913010962</codiceFiscale><ragioneSociale>JR ENTERPRISE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2B4E8C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 20 BROCHURE PER RETTORATO (REFERENTE PROF. DAVID NASO) - VS OFFERTA DEL 19.12.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102B456BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE NECROLOGIO PROF. VINCENZO COTECCHIA (GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 18.12.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02492480724</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISUD S.P.A. LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02492480724</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISUD S.P.A. LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762AEA2DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COFFEE BREAK RINFORZATO PER 70 PERSONE PER SEMINARIO 2 DICEMBRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00429080732</codiceFiscale><ragioneSociale>BAR POSEIDONE DI LUIGI PULPO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00429080732</codiceFiscale><ragioneSociale>BAR POSEIDONE DI LUIGI PULPO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA929717F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto> ORGANIZZAZIONE VIAGGIO IN ISRAELE DELEGAZIONE POLITECNICO DI BARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9842.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032AB1A46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO BUS PER VISITA DI ISTRUZIONE INFODAY PROGETTO INTERREG- TARANTO-BARI A/R (BARI 22/11- PROF. LAUCELLI )</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DMCMTN50R61E986I</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMICHELE VIAGGI BUS OPERATOR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DMCMTN50R61E986I</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMICHELE VIAGGI BUS OPERATOR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A26E2EDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE SALONE DELLO STUDENTE ANNO 2019 PER LE CITTA' DI: NAPOLI, PESARO, PESCARA, ROMA E BARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09406120155</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPUS EDITORI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09406120155</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPUS EDITORI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152A5ABEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PERCORSO FORMATIVO SUI REQUISITI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' E SULLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08857861002</codiceFiscale><ragioneSociale>Più srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08857861002</codiceFiscale><ragioneSociale>Più srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12B4654F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLESTIMENTO PER 20 GIORNI MOSTRA FOTOGRAFICA : SPACE_GIRLS- DONNE NELLO SPAZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06351030728</codiceFiscale><ragioneSociale>BARI CONGRESSI &amp; CULTURA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06351030728</codiceFiscale><ragioneSociale>BARI CONGRESSI &amp; CULTURA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0727B64AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA- D.D N.205/2019-AFFIDAMENTO PROGETTO RESTYLING E DI RIORGANIZZAZIONE DEL PORTALE POLIBA.IT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07084800726</codiceFiscale><ragioneSociale>L'ARANCIA DI CARELLA,  Fornarelli e Laricchia S.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07084800726</codiceFiscale><ragioneSociale>L'ARANCIA DI CARELLA,  Fornarelli e Laricchia S.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E28B972F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI DOTT. RUCCI- BERGAMO-BARI AR 20/21 MAGGIO 2019 (ORDINE AUTOMATICO DI RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1651)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>86.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462A40AB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI DOTT. ROMEO ( ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1650)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>205.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7729244CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTERIA AEREA A/R BARI-MILANO IN FAVORE DI PALERMO A. E FORTUNATO L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>594.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92AF7F4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTERIA AEREA A/R BARI-ROMA IN FAVORE DI FORTUNATO LUCA E CHIRICALLO ROSA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>201.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332A526D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTI AEREI PER DOTT. ANTONIO ROMEO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>541.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7724098F4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL POLITRECNICO DI BARI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02149990729</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni Metalliche srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06153600728</codiceFiscale><ragioneSociale>Costruzioni Vulpio di Vulpio Corrado</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05600260722</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUAFREDDA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05560850728</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.RI.ME. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04834850721</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05934650721</codiceFiscale><ragioneSociale>Gaetano Buonpensiere</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05670060721</codiceFiscale><ragioneSociale>Giesse Impianti S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00828070722</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04404150726</codiceFiscale><ragioneSociale>S.P.E.L. S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05840630726</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOGEST S.A.S. DI CURCI LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04964690723</codiceFiscale><ragioneSociale>MARIANI NICOLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale><ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04063800728</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04063800728</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51739.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>51739.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2A6BA1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TABLET E ACCESSORI  COME DA VS. PREV. 2718/PA DELL'8.11.19 -PROF. GUERRIERO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1508.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1508.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02A4E4E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE RICHIESTA PROF RUTA RDO MEPA N 2439074</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01621030889</codiceFiscale><ragioneSociale>RICCA IT  S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04674670288</codiceFiscale><ragioneSociale>ELENIC DI DANIELE STOCCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02224681201</codiceFiscale><ragioneSociale>L'ARCOBALENO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05495770652</codiceFiscale><ragioneSociale>NOTELSEIT SRLS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02345550970</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBIT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01621030889</codiceFiscale><ragioneSociale>RICCA IT  S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42B1FF2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CATERING SEDE DI TARANTO IN DATA 17/12/2019 COME DA PREV. DEL 29.11.19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02645420734</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL SALA RICEVIMENTI VILLA MARIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02645420734</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL SALA RICEVIMENTI VILLA MARIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1310.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2967E73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SOFTWARE DENOMINATO ANSYS- PROTOCOLLO N 1905-L085-OFF-ANS-P-TN-BNT_REV1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00599320223</codiceFiscale><ragioneSociale>ENGIN SOFT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00599320223</codiceFiscale><ragioneSociale>ENGIN SOFT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62A3ACC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDI D'UFFICIO (3 SCRIVANIE E 3 CASSETTIERE ), TRASPORTO E MONTAGGIO COME DA VS. PREV. NR. ORDINE:1060578358</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale><ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale><ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>606.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032B19A21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RISCATTO NOLEGGIO  SISTEMA CROMATOGRAFICO JASCO MOD. LC-4000 (RDO MEPA 2232599 DEL 1.4.19)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08609570158</codiceFiscale><ragioneSociale>JASCO EUROPE S.R.L - CREMELLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08609570158</codiceFiscale><ragioneSociale>JASCO EUROPE S.R.L - CREMELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12B20A21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI COFFE BREAK RICHIESTO DAL PROF. PIETRO D'AVENIA (DMMM) IN OCCASIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE  ADVANCES AND CHALLENGES IN NONLINEAR ANALYSIS... AND BEYOND COME DA VOSTRO PREV. - 6/5 TD MEPA  875364</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2727.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2727.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02A93D55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROF DAMIANI - RDO MEPA 2444471</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01815050891</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE DI VINDIGNI ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01121870073</codiceFiscale><ragioneSociale>HEXTRA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06689540489</codiceFiscale><ragioneSociale>AXIOM.IT SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01283980066</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNODATA S.N.C. DI LORIS PISANI E STEFANO PECCHENINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3470.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE927D1B11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura notebook ed accessori – CIG ZE927D1B11 (TITULUS Fascicolo 2019-X/4.48)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02920840820</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA COMMERCIALE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02257830030</codiceFiscale><ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4276.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z322967E4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO- PROF DI LECCE RDO MEPA 2433434</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02744750734</codiceFiscale><ragioneSociale>MYHERMES S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale><ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01422170629</codiceFiscale><ragioneSociale>PASCARELLA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01455560464</codiceFiscale><ragioneSociale>ONDA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01153380769</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRONICA ROSSI DI CARMINE ROSSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02744750734</codiceFiscale><ragioneSociale>MYHERMES S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2036.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA239B153</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO SERVICE N. IT_QUO_2018_DBD4I5/DM  CENTRO STELLA POLITECNICO (CIG ZCA239B153)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale><ragioneSociale>VERTIV SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale><ragioneSociale>VERTIV SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1352.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8529AB3A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI TAGLIO CAVI PER ALIMENTAZIONE IN MT INSISTENTI NELL'AREA DI CANTIERE DENOMINATA EX SAT. (D.D. NR. 605 DEL 05.09.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07817000727</codiceFiscale><ragioneSociale>FC IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07817000727</codiceFiscale><ragioneSociale>FC IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D28AC192</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LICENZA SOFTWARE "POINTWISE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>3742.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2973584</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LETTERA ORDINE SERVIZI EXTRA CANONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVOLTA IN CONDIZIONI D'URGENZA ALL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DEL CAMPUS (D.D. NR. 580 DEL 06.08.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26445.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26445.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z302973906</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LETTERA D'ORDINE SERVIZI EXTRA CANONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  A SERVIZIO DELL'AULA G2 DEL CENTRO MAGNA GRECIA DI TARANTO (D.D. NR. 579 DEL 06.08.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26203.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26203.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE429732A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LETTERA ORDINE SERVIZI EXTRA CANONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'AULA G1 DEL CENTRO MAGNA GRECIA DI TARANTO ( D.D. NR. 578 DEL 06.08.2019) CIG ZE429732A2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26203.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26203.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5A28AC02C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RIPARAZIONE TRIBOMETRO - RIF. DOC. DEPOT N.1561</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10606840014</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTON PAAR ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10606840014</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTON PAAR ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6706.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE297364F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LETTERA D'ORDINE SERVIZI EXTRA CANONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO VARIE SEDI DEL POLITECNICO DI BARI (D.D. NR.581 06.08.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29974.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29974.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2973C5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESE DI FEBBRAIO-GIUGNO 2019 SERVIZIO STRAORDINARIO PRESTATO DA N.1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO COLLABORATORE PER IL CONTROLLO AGLI SPAZI DELLO STUDENT CENTER D.D. N.527 DEL 19/07/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13965.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13965.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESE DI LUGLIO 2019 INTEGRAZ. NS. FATTURA N.20/EL DEL 31/07/02019 PER ADEGUAMENTO CANONE MENSILE COME DA D.D. N.572 DEL 02/08/2019 CONCESSIONE DELLA GEST. IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERG. E MANUTENZ. PULIZIA E PORTIERATO </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13093.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13093.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESE DI GIUGNO 2019 INTEGRAZ. NS FATTURA N.19/EL DEL 30/06/2019 PER ADEGUAMENTO CANONE MENSILE COME DA D.D. N.572 DEL 02/08/2019 CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOB. INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13093.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13093.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DEGLI IMMIBILI DEL POLITECNICO DI BARI.CONTRATTO REP. N.153 DEL 31/05/2016. - MESE DI AGOSTO 2019.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>261079.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>261079.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA E INFORMATIZZATA DEI SERVIZI DI ENERGIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DEGLI IMMOBILI DEL POLIITECNICO DI BARI. CONTRATTO RE. NR. 153 DEL 31.05.2016 (D.D. NR.572 DEL 02.08.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>316011.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>316011.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F29EAB5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MESE DI GENNAIO/MAGGIO 2019- LETTERA ORDINI SERVIZI EXTRA CANONE DI VIGILANZA 1° SEMESTRE 2019 (D.D. 675 25/09/2019) SERVIZIO DI VIGILANZA EXTRA &#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23266.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23266.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB329EA91B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LETTERA ORDINE SERVIZI EXTRA CANONE DI VIGILANZA 2° SEMESTRE 2018 (D.D. 674 25/09/2019)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28436.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28436.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4729E9AB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LETTERA ORDINE SERVIZI EXTRA CANONE DI FACCHINAGGIO PER IL TRASFERIMENTO DI ARREDI E SUPPELLETILI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE DELLE BIBLIOTECHE DEL CAMPUS (D.D. 635 17/09/2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17693.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17693.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESE DI OTTOBRE 2019-CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA,MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DEGLI IMMOBILI DEL POLITECNICO DI BARI.CONTRATTO REP. N.153 DEL 31/05/2016 </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>261079.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>261079.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB129EA3AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI EXTRA CANONE DI FACCHINAGGIO PER IL TRAFSERIMENTO DI ARREDI E SUPPELLETTILI IN OCCASIONE DELLA VISITA CEV. (D.D. NR. 637)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17023.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17023.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2973A1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESE DI GENNAIO-GIUGNO 2019 Servizio di presidio biblioteche 1 semestre 2019.Servizio di presidio per consentire l'apertura delle biblioteche 'Brucoli' e 'Vitruvio' agli studenti.Rif. Vs. Lettera d'ordine ex D.D. n. 528 del 19/07/2019 - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16975.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16975.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6629E9169</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI EXTRA CANONE DI FACCHINAGGIO PRESSO LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (D.D. NR. 634)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18370.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D29EA267</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI EXTRA CANONE DI FACCHINAGGIO PER TRASFERIMENTO DI ARREDI E SUPPELLETTILI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'A.A. 2019 ( D.D. NR. 636)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9768.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9768.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8029BAF43</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 1° SEMESTRE 2019 (D.D. NR.624 DEL 11.09.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35901.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35901.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z10297383E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE (D.D. NR.582 DEL 06.08.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28961.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28961.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0828D2F38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI EXTRA CANONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI (LETTERA ORDINE PROT. NR. 15065 DEL 13/06/2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11774.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11774.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B28D3005</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI EXTRACANONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2° SEMESTRE 2018 (D.D NR. 340 DEL 15.5.2019)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32217.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32217.49</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9728D3081</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI EXTRACANONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SOTTOCENTRALI NR. 2 E 3. (LETTERA ORDINE PROT. NR. 15069)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17222.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17222.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8728D3118</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI EXTRACANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO-FOGNARI 2° SEMESTRE 2018. (D.D. NR.341)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16461.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16461.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6828D3190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO EXTRACANONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO-FOGNARI 2°SEMESTRE 2018 (LETTERA ORDINE PROT. NR. 15072)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13328.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13328.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C28D320F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI EXTRACANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E TERMICI - 2° SEMESTRE 2018 (D.D. NR. 343)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6668.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6668.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE28D6172</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI FACCHINAGGIO SECONDO SEMESTRE 2018 CIG ZEE28D6172</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12860.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1828D5FA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2018 (D.D. 392)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9476.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9476.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9228D5D3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO AUTISTI 2° SEMESTRE 2018 (D.D. N. 390) CIG Z9228D5D3D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8130.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD128D6274</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESE GIUGNO 2018 SERVIZIO AREE A VERDE CENTRO MAGNA GRECIA LETTERA ORDINE EX D.D. N. 391 DEL 03/06/2019 FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17/TER D.P.R. 633/72 (CIG ZD128D6274)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2012.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2012.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF628D5BC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PRESIDIO BIBLIOTECHE 2° SEMESTRE 2018 (D.D. NR.389)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13107.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13107.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C29EA6D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fattura Acquisto - 41/EL - 10/10/2019 - MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2019 Servizi extra di facchinaggio per il trasferimento del DMMM.- Trasferimento del DMMM dalla&#xd;
sede del plesso di Japigia alla nuova sede presso il Campus Universitario;- Trasferimento </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8526.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22454.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372B3B3B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di coffe break per i giorni 19-20/12/2019&#xd;
2 CIG=&#xd;
Z372B3B3B7 (1.818,18 +IVA)&#xd;
Z852B28B11 (2.727,27 +IVA)&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4545.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4545.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2AEB2A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLO BUS, VISITA TECNICA STABILIMENTO HEINEKEN - MASSAFRA, 4/12 - PROF. DIGIESI, COME DA VS OFFERTA DEL 28/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DMCMTN50R61E986I</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMICHELE VIAGGI BUS OPERATOR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DMCMTN50R61E986I</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMICHELE VIAGGI BUS OPERATOR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712B37BC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUA DEMINERALIZZATA - 50 TANICHE DA 20 LT.&#xd;
COME DA VS OFFERTA N.35292 DEL 25/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00824000723</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00824000723</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72899E1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>n.2 multifunzione richiesta stampante-scanner multifunzione a3 mod. &#xd;
Brother mfc-j6530dw&#xd;
(esigenze biblioteca dicatech e biblioteca digitale)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01967100742</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY &amp; SERVICE SAS DI NISTRI ANGELO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06780720725</codiceFiscale><ragioneSociale>pixel di maurizio lorenzo</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04971670726</codiceFiscale><ragioneSociale>SANTOSTASI UFFICIO DI FABIO SANTOSTASI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05842450727</codiceFiscale><ragioneSociale>SVAI DI MICHELE PECORELLI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04896030758</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNO SERVICE S.R.L.S</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05842450727</codiceFiscale><ragioneSociale>SVAI DI MICHELE PECORELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>419.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>419.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E2AC3E14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTREZZATURA INFORMATICA - DOTT. C. BUCCI&#xd;
&#xd;
(GARA DESERTA)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555050341</codiceFiscale><ragioneSociale>CDM TECNOCONSULTING S.P.A. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01475240808</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETEK SISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02744750734</codiceFiscale><ragioneSociale>MYHERMES S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01890930736</codiceFiscale><ragioneSociale>SM SERVICE ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01363730027</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONI EDP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D28AC192</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LICENZA SOFTWARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>75-2567341</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>POINTWISE, INC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>75-2567341</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>POINTWISE, INC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3837.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3837.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12A3B85B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>consumabili per i circuiti idraulici e del vuoto del sistema GLEEBLE 3185</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>HRB16115</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DSI EUROPE GMBH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>HRB16115</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DSI EUROPE GMBH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1339.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1339.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A2A3AF9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pubblicazioni articoli</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1454.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1454.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD02ADC6FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>nolo bus prof. Torresi - 5 dicembre 2019 visita tecnica centro ENEA  Rotondella</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2AE2A0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pubblicazione articolo scientifico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>454.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>454.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE92AF688B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizi di gestione e rinnovo licenze</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00000000011</codiceFiscale><ragioneSociale>UK RESEARCH AND INNOVATION </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00000000011</codiceFiscale><ragioneSociale>UK RESEARCH AND INNOVATION </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2927933</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06075650728</codiceFiscale><ragioneSociale>ADRIANET S.N.C. DI ABBINANTE MUZIO &amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale><ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SpA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02155320720</codiceFiscale><ragioneSociale>Ariete Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06075650728</codiceFiscale><ragioneSociale>ADRIANET S.N.C. DI ABBINANTE MUZIO &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2ABC439</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PAGAMENTO PUBBLICAZIONE SU RIVISTA INT. JOURNAL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05105631211</codiceFiscale><ragioneSociale>PRAISE WORTHY PRIZE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05105631211</codiceFiscale><ragioneSociale>PRAISE WORTHY PRIZE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1293.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1293.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4628FCCEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO PROF PAPPALETTERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08702311005</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLIBIOTEC s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08702311005</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLIBIOTEC s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>881.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>880.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622A4BECF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO NOTEBOOK DELL- RICHIESTA PROF. FRATINO RDO MEPA 2425404</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale><ragioneSociale>DELL SpA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02955490731</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGIT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04873330759</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMI AITEK DI BOTTAZZO NADIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04954310753</codiceFiscale><ragioneSociale>BARONE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2ABCFFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO LICENZE MAGNET</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>1368028</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Infologic Design Ltd</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>1368028</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Infologic Design Ltd</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>742.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>742.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA29E69E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE VARIO DELLA DITTA MISTRAS COME OFFERTA ALLEGATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>73329168033</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTRAS GROUP SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>73329168033</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTRAS GROUP SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2B1BEBA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>nolo impianto audio per evento del 17/12/19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03223520739</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GOMMA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03223520739</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GOMMA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A29BB1F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI EXTRA CANONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI VARI PER VISITA CEV.-D.D. NR. 625 DEL 11/09/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19718.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19718.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B29BAC8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI EXTRA-CANONE PULIZIA 1° SEMESTRE 2019. D.D. NR. 623 DEL 11.09.2019. - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4661.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4661.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto> CANONE MESE DI LUGLIO 2019-CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA,&#xd;
MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DEGLI IMMIBILI DEL POLITECNICO DI BARI.CONTRATTO REP. N.153 DEL 31/05/2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247986.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247986.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019: CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DEGLI IMMOBILI DEL POLITECNICO DI BARI.CONTRATTO REP. N.153 DEL 31/05/2016. - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>261079.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>261079.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2028D59F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI ELETTRICI SU BANCHI AULE PARI E DISPARI (PROGETTO PRO3). (D.D. NR. 388). - MESE DI SETTEMBRE 2018LAVORI EXTRA CANONE INTERVENTI ELETTRICI SU BANCHI AULE PARI E DISPARI -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA7297137C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIQUIDATA FATTURA ACQUISTO - 34/EL - 24/09/2019 - LAVORI PRESSO LABORATORI E LOCALI DMMMRIF. VS. ORDINE N 51 DEL 06/08/2019 - D.D. N. 574 DEL 05.08.2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9161.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9161.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ACQUISTO - 6/EL - 31/05/2019 - CANONE CONCESSIONE MAGGIO 2019. - 2019 CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE E INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA, PULIZIA, E PORTIERATO DEGLI IMMOBILI DEL POLITECNICO DI BARI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247986.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247986.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF25A1FB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORRE 12000BTU COMPLETO DI TUBAZIONE IN RAME, CAVO MULTI COPPIA; SMONTAGGIO CONDIZIONATORE ESISTENTE CON STOCCAGGIO IN DISCRICA CONTROLLATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1418.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1418.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO REP. NR. 153 DEL 31/05/2016. CANONE MESE FEBBRAIO 2019 - CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DELL'IMMOBILE DEL POLITECNICO DI BARI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247986.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247986.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE MESE APRILE 2019- CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DELL'IMMOBILE DEL POLITECNICO DI BARI. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247986.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247986.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE MESE MARZO 2019- CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DELL'IMMOBILE DEL POLITECNICO DI BARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247986.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247986.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE MESE GIUGNO 2019- CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DELL'IMMOBILE DEL POLITECNICO DI BARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247986.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247986.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE MESE DICEMBRE 2018- CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DELL'IMMOBILE DEL POLITECNICO DI BARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247986.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247986.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE42293B6A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ACQUISTO - 43/EL - 07/12/2018 - SERVIZIO AUTISTI PERIODO AGOSTO 2018 (D.D. NR. 128 DEL 01.03.2018)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>505.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>505.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A26D14AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA ELABORATI GRAFICI PROGETTO POLILIBRARY. (2 COPIE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>68.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7519543B2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>I FATTURA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONI DEL PIANO INTERRATO E PIANO TERRA DELLA SEZIONE DENOMINATA "CORPO BIBLIOTECA", NONCHÈ DEL PIANO TERZO DELLA SEZIONE DENOMINATA "CORPO A ZETA" - PROGETTO POLILIBRARY</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale><ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI SAS di Marcella Cascio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale><ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI SAS di Marcella Cascio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174911.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>174911.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7519543B2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>II FATTURA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONI DEL PIANO INTERRATO E PIANO TERRA DELLA SEZIONE DENOMINATA "CORPO BIBLIOTECA", NONCHÈ DEL PIANO TERZO DELLA SEZIONE DENOMINATA "CORPO A ZETA" - PROGETTO POLILIBRARY</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale><ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI SAS di Marcella Cascio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06468161218</codiceFiscale><ragioneSociale>GISAM COSTRUZIONI SAS di Marcella Cascio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>447800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>447800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A2AC411F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>riparazione frigorifero lab.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04121550729</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA KLIMAFRIGO  S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04121550729</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA KLIMAFRIGO  S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z342B3B7CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pubblicazioni su journal of sensors</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>181094119</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>HINDAWI LIMITED</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>181094119</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>HINDAWI LIMITED</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1702.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1702.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272B19716</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>- Noleggio Bus 17/12/19 visita tecnica Base aerea Gioia del Colle - Prof. Digiesi</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02767480730</codiceFiscale><ragioneSociale>GUARNIERI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DMCMTN50R61E986I</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMICHELE VIAGGI BUS OPERATOR</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01876940741</codiceFiscale><ragioneSociale>CICCIMARRA CARLO &amp; FIGLI SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02767480730</codiceFiscale><ragioneSociale>GUARNIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92A3F846</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Notebook Lenovo&#xd;
Legion Y540 15IRH</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOTEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CLMGPP75T10A225M</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06036770722</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA INFORMATICA &amp; STRUMENTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06036770722</codiceFiscale><ragioneSociale>SFERA INFORMATICA &amp; STRUMENTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>969.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>969.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152A773D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - COMPRESSORI ATLAS COPCO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03337190726</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRDENI S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03337190726</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRDENI S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2B0E6CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE 1/2 CODA E SERVICE AUDIO&#xd;
ORDINE N 513&#xd;
ORDINE N 492</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06421650729</codiceFiscale><ragioneSociale>Pianoclub di Roberto Maffei SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06421650729</codiceFiscale><ragioneSociale>Pianoclub di Roberto Maffei SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2A5E460</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BENI STRUMENTALI E MATERIALE DI CONSUMO- PROF.SSA FANTI M.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2235.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2235.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312A93A7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FILTRO PER DEIONIZZATORE MILLIPORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale><ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale><ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>666.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE227169C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ROBOT-ADVANCED-KIT VS. QUOTAZIONE 6648-2430- PROF. G. AVITABILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale><ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale><ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912A2AC4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PERSONAL WORKSTATION HEWLETT PACKARD Z4 G4- PROF. CARBONE G.</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03158610729</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOTEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale><ragioneSociale>SISMET Sistemi e metodi per ufficio</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06535820721</codiceFiscale><ragioneSociale>TECHNOLOGY SERVICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOTEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2596.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2596.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512B4315C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE VARIO SANDISK EXTREME 500GB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882A3F159</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISPOSITIVI DI ESPANSIONE MEMORIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9629FA80E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Consulenza ed assistenza nell'ambito della proprietà industriale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2A38FE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MISSIONE A TORINO DAL 25/09/2019 AL 29/09/2019 - CHIARANTONI CARLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1058.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1058.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESE DI GENNAIO 2019-CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI&#xd;
ENERGIA, MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DEGLI IMMIBILI DEL POLITECNICO DI&#xd;
BARI.CONTRATTO REP. N.153 DEL 31/05/2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247986.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247986.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6362217B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019-CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE INTEGRATA ED INFORMATIZZATA DEI SERVIZI ENERGIA,MANUTENZIONE, PULIZIA E PORTIERATO DEGLI IMMIBILI DEL POLITECNICO DI BARI. Fattura Acquisto -47/EL - 30/11/2019 E 49/EL - 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08039500726</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGREEN S.C. A. R. L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>541057.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>541057.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362A2AD43</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONI  VARIE  SPESE PUBBLICAZIONE LAVORO SU RIVISTA  OPEN ACCESS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1288.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1288.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362A4E9DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONI VARIE STAMPA COVER DELLA RIVISTA DI  "SOFT MATTER"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>342176471</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>342176471</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02B04A60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE TECNICA STAMPA VOLUME "CUPOLE STEREOTOMICHE IN PIETRA DA TAGLIO NEL XXI SECOLO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07068861009</codiceFiscale><ragioneSociale>GANGEMI EDITORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07068861009</codiceFiscale><ragioneSociale>GANGEMI EDITORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052A311CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONI VARIE PUBBLICAZIONE SU RIVISTA IEEE ACCESS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>55555555</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPYRIGHT CREARANCE CENTER </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>55555555</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>COPYRIGHT CREARANCE CENTER </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1334.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2BEEFE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Diritto allo Studio</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contributo forfettario per l'acquisto a tariffa agevolata di abbonamenti del trasporto pubblico urbano nella città di Taranto per studenti universitari Art. 4 - Convenzione del 29 settembre 2011- IV trimestre 2019- Convenzione con unico contraente</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00146330733</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00146330733</codiceFiscale><ragioneSociale>A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2A85711</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CATERING PER INTERNATIONAL MEETING</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07961870727</codiceFiscale><ragioneSociale>GAIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07961870727</codiceFiscale><ragioneSociale>GAIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>981.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>981.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2974579</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ARREDI LABORATORI DESCRITTI NELL'ALLEGATO A- CONCORDANDO I COLORI CON IL DOTT.L. DE CICCO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00570830729</codiceFiscale><ragioneSociale>Laterza Fratelli di Laterza Stefano e C.Sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03307490759</codiceFiscale><ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02399360714</codiceFiscale><ragioneSociale>UFFICIO BLOXS DI DAMATO GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04373800723</codiceFiscale><ragioneSociale>DOS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9624.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B293F1C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROF SORIA - REPLICA ALL'UFFICIO BREVETTI GIAPPONE ENTRO IL 25.09.2019 RIF. DOC. DEPOT. N. 1680</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0827A8B47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ANALISI  NMR- ESTRAZIONE DI METABOLITI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03657731000</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03657731000</codiceFiscale><ragioneSociale>ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16968.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16968.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA52A98EB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CARTA BIANCA A4 E PROTOCOLLO A QUADRETTI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Patierno Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07440240724</codiceFiscale><ragioneSociale>RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08348630727</codiceFiscale><ragioneSociale>TRENTADUE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Patierno Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>737.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>737.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2AF5C0D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>attrezzatura informatica</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale><ragioneSociale>DELL SpA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00399270750</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SALENTO COPIATORI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02473330732</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIBUS HARDWARE DI DE CARLO ANGELO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04309140756</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD ITALIA COPIATORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale><ragioneSociale>DELL SpA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2A3F808</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>- acquisto attrezzature informatiche&#xd;
 richiesta prof Puglisi - 2020&#xd;
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07553401006</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTIME STORE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01316701000</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERAL COMPUTER</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale><ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05688670651</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4863.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4863.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C25803A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Abbonamenti a riviste Italiane ed estere - Anno 2019</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale><ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale><ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>237.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>237.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C25803A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto> ABBONAMENTO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale><ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11164410018</codiceFiscale><ragioneSociale>EBSCO INFORMATION SERVICES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1245.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1245.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F2AB00AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Consulenza ed assistenza nell'ambito della proprietà industriale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>372.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62A97A5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Consulenza ed assistenza nell'ambito della proprietà industriale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1727.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1727.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92AF7482</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Servizi di catering del 2 dicembre presso Museo della Fotografia - Prof.ssa Maria Pia Fanti - 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05743290727</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05743290727</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812AF01FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto> acquisto attrezzature informatiche prof Boggia RDO MePA 2464369 - 2020</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03662450729</codiceFiscale><ragioneSociale>D&amp;G SERVIZI DI INFORMATICA SAS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03143470734</codiceFiscale><ragioneSociale>IMEDIATOP DI ANNA POPOVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03990720751</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVIESTARS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04863810729</codiceFiscale><ragioneSociale>SIM NT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3628.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3628.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2A50DFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto> servizio catering per 60 prs prev. 23.10.19 - 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07665730722</codiceFiscale><ragioneSociale>BACIO LAB S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07665730722</codiceFiscale><ragioneSociale>BACIO LAB S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2AC430F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO REAGENTI - PROF SURANNA RDO MEPA 2457058</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale><ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03098510807</codiceFiscale><ragioneSociale>ELVICHEM DI PRONESTI' ELIZA ANNA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale><ragioneSociale>SIGMA ALDRICH</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11615340012</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA PINTO SRL UNIP.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale><ragioneSociale>VWR International PBI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale><ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1748.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1748.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA27C3F85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STIPULA LOTTO2 RDO 2390282 - SISTEMA LASER E SET DI OTTICHE (PROF MOSSA)</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11096070153</codiceFiscale><ragioneSociale>FLUXOPTICA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11096070153</codiceFiscale><ragioneSociale>FLUXOPTICA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2B1A217</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PACOMETRO SERIE P331-H COME DA PREVENTIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00481810638</codiceFiscale><ragioneSociale>BOVIAR  SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00481810638</codiceFiscale><ragioneSociale>BOVIAR  SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32740109</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Pianificazione e valutazione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto biglietti aerei dott. Antonio Romeo - 27/28 febbraio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>267.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>267.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52976451</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>5 ANNUALITA' DEL BREVETTO EUROPEO N.15820894.2 DAL TITOLO "METOD FOR DETERMINING THE MODAL PARAMETERS OF ROAD OR RAIL VEHICULES" PROF. SORIA DOVUTA ENTRO IL 16/10/2019 RIF. DOC. DEPOT. N.1723</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D26CA875</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento di pacchetto apparati ALLIED TELESIS con 2 Access Point WIFI e Swicth 8 porte Gigabit POE+ per esigenze del PoliBa</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D26CA875</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento di pacchetto apparati ALLIED TELESIS con 2 Access Point WIFI e Swicth 8 porte Gigabit POE+ per esigenze del PoliBa</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D26CA875</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento di pacchetto apparati ALLIED TELESIS con 2 Access Point WIFI e Swicth 8 porte Gigabit POE+ per esigenze del PoliBa</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05923740723</codiceFiscale><ragioneSociale>XRONOS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05923740723</codiceFiscale><ragioneSociale>XRONOS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z752B2460B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riscatto attrezzature laboratorio OPENMULTILAB- Prof. Attivissimo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13236390152</codiceFiscale><ragioneSociale>FESTO CTE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13236390152</codiceFiscale><ragioneSociale>FESTO CTE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362A611F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale vario (Cell Ctng Slides, 10x30 2-we – cod. 1450016) per esigenze del DMMM - Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00801720152</codiceFiscale><ragioneSociale>BIO-RAD LABORATORIES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00801720152</codiceFiscale><ragioneSociale>BIO-RAD LABORATORIES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z752B2460B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riscatto attrezzature laboratorio OPENMULTILAB- Prof. Attivissimo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13236390152</codiceFiscale><ragioneSociale>FESTO CTE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13236390152</codiceFiscale><ragioneSociale>FESTO CTE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA42AE33BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di prodotti (nitrato di piombo e acido nitrico) per indagine sperimentale di laboratorio per esigenze del DICATECH - Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D2A6A525</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico su prodotto IMAC 27” n. di serie DGKPQ07FFBJ9 (reset smc e reinstallazione mac os) - Politecnico di Bari</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D2A6A525</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento tecnico su prodotto IMAC 27” n. di serie DGKPQ07FFBJ9 (reset smc e reinstallazione mac os) - Politecnico di Bari</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272B885BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo di n. 2 licenze CREATIVE CLOUD_2 per esigenze del Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPULAB Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2A3C8C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di stampe a colori su pannelli FOREX  e UV in quadricromia su roll-up per esigenze del Politecnico di Bari Prof. VERDOSCIA Cesare (DICATECH)</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2A3C8C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura AD INTEGRAZIONE di stampe a colori su pannelli FOREX  per esigenze del Politecnico di Bari Prof. VERDOSCIA Cesare (DICATECH)</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>153.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B26F58FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Richiesta nolo bus da n. 52 posti per giorno 01/02/2019 - prof.ssa Cotecchia Federica del PoliBa</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B26F58FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Richiesta nolo bus da n. 52 posti per giorno 01/02/2019 - prof.ssa Cotecchia Federica del PoliBa</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182779CA1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Richiesta nolo bus da n. 52 posti per giorno 12/03/2019 - prof.ssa Ficarelli del PoliBa</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182779CA1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Richiesta nolo bus da n. 52 posti per giorno 12/03/2019 - prof.ssa Ficarelli del PoliBa</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DPLFNC69P06A893A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE PALMA FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2B48EBA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>rinnovo certificazioni </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08484761005</codiceFiscale><ragioneSociale>AJA REGISTRAS EUROPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08484761005</codiceFiscale><ragioneSociale>AJA REGISTRAS EUROPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE72B19BC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIGHT LUNCH 16.12.19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z932A8BBF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO EBOOK </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00209719094</codiceFiscale><ragioneSociale>SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GmbH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00209719094</codiceFiscale><ragioneSociale>SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GmbH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132A39506</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SONDA KP- S20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>IEIE6419798N</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>SONIDEL LIMITED</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>IEIE6419798N</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>SONIDEL LIMITED</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1956.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE2B45408</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE VARIO  ( TO RENEW HIGHER EDUCATION PROGRAM LICENCE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>1368028</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Infologic Design Ltd</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>1368028</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Infologic Design Ltd</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842AF6BB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONI VARIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CHE115694943</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MDPI AG</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2A3BAFO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE SUL SISTEMA GLEEBLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>HRB16115</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DSI EUROPE GMBH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>HRB16115</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DSI EUROPE GMBH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8311.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4296B390</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di arredi per il CSACA Poliba</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4133.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4133.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882795E75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SABBIA NORMALIZZATA CEN-STANDARD SAND</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>DEDE123991461</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NORMESAND made in Germany</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>DEDE123991461</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NORMESAND made in Germany</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2A9AE02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pubblicazione rivista </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>203338429</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>INTERBIT LTD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>203338429</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>INTERBIT LTD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC828951B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>spesa per pubblicazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>826000081</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ieee advancing technology for humanity</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>826000081</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ieee advancing technology for humanity</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA929E154D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 250 borracce in alluminio con logo PoliBa per esigenze del Centro Interdipartimentale Magna Grecia del Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03150470734</codiceFiscale><ragioneSociale>Exstolab srls</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03150470734</codiceFiscale><ragioneSociale>Exstolab srls</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02A7ED39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pubblicazione su rivista internazionale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>40000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>ELSEVIER </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>40000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>ELSEVIER </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532967F58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PACKAGING DI UN COMPONENTE OPTOELETTRICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07521125701</codiceFiscale><ragioneSociale>lionix international</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07521125701</codiceFiscale><ragioneSociale>lionix international</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0726FC6E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto> Pressure Control Unit</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>DE270493298</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>WEBER ENTEC GMBH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>DE270493298</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>WEBER ENTEC GMBH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7281BC1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Polizze assicurative per i veicoli elettrici del pilot test di Bari - Poliba</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale><ragioneSociale>Generali Italia S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale><ragioneSociale>Generali Italia S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4275.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442B497BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PENNETTA USB CONTENENTE LICENZA DEL SOFTWARE PI 129515865</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>999999</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>FRAUNHOFER  IBP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>999999</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>FRAUNHOFER  IBP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE429C13CO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Polizze assicurative per n. 20 veicoli elettrici del pilot test di Bari - Poliba</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale><ragioneSociale>Generali Italia S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale><ragioneSociale>Generali Italia S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2779454</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 20 CONF. DI TASCHE ADESIVE PER CD/DVD SENZA LEMBO DI CHIUSURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale><ragioneSociale>errebian spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale><ragioneSociale>errebian spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2A786D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Polizze assicurative per n. 10 veicoli elettrici del pilot test di Bari – DMMM Poliba</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale><ragioneSociale>Generali Italia S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale><ragioneSociale>Generali Italia S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC129CA054</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALTRO NOLEGGIO MINIBUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02767480730</codiceFiscale><ragioneSociale>GUARNIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02767480730</codiceFiscale><ragioneSociale>GUARNIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202AC444F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura 50 copie del volume "Processi Edilizi Circolari"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI 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COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC2A9DAE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto biglietti aerei missione a Roma - Vaccarelli</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFG24109D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI FOGLI DI LAMIERA COMPRENSIVO DI SPESE DI SPEDIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08551900155</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBROGIO COLOMBO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08551900155</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBROGIO COLOMBO 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S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2B45AE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione postazioni informatiche per esigenze del Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLSPQL69L11A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLSPQL69L11A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>GLOBAL SERVICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z452866C77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892A0A56F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>stampe di elevata qualità su PVC + STAMPE SU PERGAMENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTRA DI ISCRIZIONE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03814900753</codiceFiscale><ragioneSociale>EBIT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03814900753</codiceFiscale><ragioneSociale>EBIT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152AF664F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>riparazione notebook siemens</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A2A78C53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE N. PERNOTTAMENTO DOTT. PARODI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08313530720</codiceFiscale><ragioneSociale>PALACE EVENTI SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08313530720</codiceFiscale><ragioneSociale>PALACE EVENTI SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>135.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 6/6/19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22BADFC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di guardiana c/o il Campus universitario- Ingresso Via Orabona per il 25/01/2020 ( Evento organizzato da Padre Leonardo c/o L'Aula Magna "Attilio Alto") </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762AB20C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DOMANDA di brevetto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00501050017</codiceFiscale><ragioneSociale>Jacobacci &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42A4BE29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SCHEDE DI CREDITO USA E GETTA PER STAMPANTI SELF- SERVICE BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale><ragioneSociale>SISMET Sistemi e metodi per ufficio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale><ragioneSociale>SISMET Sistemi e metodi per ufficio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>365.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C28F18C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pernottamento componenti dei Revisori dei Conti (ATTANASIO e FORTINO) 23/05/19 - PoliBa </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08080950580</codiceFiscale><ragioneSociale>Solidarietà e Lavoro soc. coop. a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08080950580</codiceFiscale><ragioneSociale>Solidarietà e Lavoro soc. coop. a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>189.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>189.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "AZIONE DI RIVALSA NEI CASI DI CONDANNA DELLA P.A. AL RINASCIMENTO DANNO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462A3E476</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>riparazione Nas Synology ds 412+</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922A653EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINE AUTOMATICO DA RICHIESTA RIF. DOC. DEPOT N.1885 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02767480730</codiceFiscale><ragioneSociale>GUARNIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02767480730</codiceFiscale><ragioneSociale>GUARNIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTYA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3729E57A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura bombola di azoto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03270040961</codiceFiscale><ragioneSociale>AIRLIQUIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072B3321A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLO ABETI NATALIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03664220724</codiceFiscale><ragioneSociale>Esecuzione verde Società Agricola srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03664220724</codiceFiscale><ragioneSociale>Esecuzione verde Società Agricola srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312B9E289</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA COMPUTER ASSEMBLATO- DISPOSITIVO CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DEL 19.12.2019 N.7</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07314320727</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPIONE ANTONIO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C29EA47C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTI AEREI PER COMMISSARI PROCEDURE PEV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1102.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>quota di iscrizione corso "La resp. penale dei pubblici ufficiali...." Enza Romano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07607700726</codiceFiscale><ragioneSociale>ISFORM &amp; Consulting s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07607700726</codiceFiscale><ragioneSociale>ISFORM &amp; Consulting s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B29E0E34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTERIA AEREA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1493.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>quota di iscrizione corso "resp. penale dei pubblici ufficiali " Vincenza Maria Romano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07607700726</codiceFiscale><ragioneSociale>ISFORM &amp; Consulting s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07607700726</codiceFiscale><ragioneSociale>ISFORM &amp; Consulting s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB728570D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Prenotazione camere matrimoniali a nome dei sigg. Luigi Nicolais, Alberto Sangiovanni – Vincentelli, Benedetto Vigna periodo 12-15/06/2019 per il PoliBa congresso IWASI 2019</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03688510100</codiceFiscale><ragioneSociale>Handlinvest srl - Hotel Palazzo Papaleo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03688510100</codiceFiscale><ragioneSociale>Handlinvest srl - Hotel Palazzo Papaleo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>604.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52893C81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pernottamenti alberghieri </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01710330430</codiceFiscale><ragioneSociale>Bestar srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01710330430</codiceFiscale><ragioneSociale>Bestar srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1022.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42A33690</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTI AEREI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2427.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB0294CD8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Spostamento partecipanti alla "Training School: Computational Methods for fractional-order problems"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03548410723</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHIAVONE VIAGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042ACDA9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura 15 batterie ricaricabili al piombo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07960830722</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECA Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07960830722</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECA Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612A33755</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTI AEREI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>882.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22828136</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>prestazione artistica Uccio desantis</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06262710723</codiceFiscale><ragioneSociale>idea soc coop</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06262710723</codiceFiscale><ragioneSociale>idea soc coop</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2727.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2819E99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di lunch e garage </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5060.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F29E0CBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE ALBERGHERIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>14716621009</codiceFiscale><ragioneSociale>HPS PALERMO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>14716621009</codiceFiscale><ragioneSociale>HPS PALERMO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1632.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB12A5D306</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di sponsorizzazione, videoreportage evento accoglienza delle matricole 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PPVMHL66S22A662E</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO RELAZIONI MEDIA DI PAPAVERO MICHELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PPVMHL66S22A662E</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO RELAZIONI MEDIA DI PAPAVERO MICHELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA4286EB0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di servizio per eventi welcome coffee e pranzo a buffet periodo 8-22/05/2019 per il PoliBa sede di TARANTO </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02645420734</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL SALA RICEVIMENTI VILLA MARIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02645420734</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL SALA RICEVIMENTI VILLA MARIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4297894E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DEI MANIFESTI DI COMUNICAZIONE VISIVA EVENTI  "IEEE SMC 2019" e 1ST SCHOOL ON SUBORBITAL FLIGHT </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06538360725</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROPRINT STUDIO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06538360725</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROPRINT STUDIO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502A462B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA 1 NOTEBOOK "DELL INSPIRON 2 IN 1"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF3288BB86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiale per il poliba corse</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01762490066</codiceFiscale><ragioneSociale>GIEFFE RACING PARTS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01762490066</codiceFiscale><ragioneSociale>GIEFFE RACING PARTS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1202.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z702A8F046</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di traduzione e Proofreading da Italiano a Inglese di articoli risultati di Progetto Prof. ssa FOTI (DICAR) del Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06723340722</codiceFiscale><ragioneSociale>ILSS International Language School Services</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06723340722</codiceFiscale><ragioneSociale>ILSS International Language School Services</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE72A6DA9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Biglietteria aerea per prof. Pontrandolfo e dott.ssa Sirica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>822.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z62287D154</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLO N.2 BUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876940741</codiceFiscale><ragioneSociale>CICCIMARRA CARLO &amp; FIGLI SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876940741</codiceFiscale><ragioneSociale>CICCIMARRA CARLO &amp; FIGLI SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552874394</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLO BUS DEL 30/31 MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06744110724</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMPESTA AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06744110724</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMPESTA AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>iscrizione convegno </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03331010284</codiceFiscale><ragioneSociale>Eurowaste srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03331010284</codiceFiscale><ragioneSociale>Eurowaste srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D2ADC14B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale vario di cancelleria per esigenze della Direzione SBA del Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Patierno Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Patierno Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>183.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>183.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2876E0E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLO BUS 31 MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01876940741</codiceFiscale><ragioneSociale>CICCIMARRA CARLO &amp; FIGLI SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01876940741</codiceFiscale><ragioneSociale>CICCIMARRA CARLO &amp; FIGLI SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC27D0295</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di Risme carta gr. 80 fg.500 Fabriano Copy 2 f.to A4 – MEPA cod. art. 33991PAT per esigenze di magazzino del Politecnico di Bari</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Patierno Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03365850712</codiceFiscale><ragioneSociale>Libreria Patierno Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C29A8776</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03715860759</codiceFiscale><ragioneSociale>BASTONE SALVATORE S.R.L </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03182520712</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO CONTABILE COPPOLA DI MATTEO COPPOLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CTIDIA67T63E986G</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILFERRAMENTA DI CITO IDA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale><ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07775130722</codiceFiscale><ragioneSociale>WOOD PALLET DESIGN S.A.S </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07775130722</codiceFiscale><ragioneSociale>WOOD PALLET DESIGN S.A.S </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A285EE8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>prenotazione camere d'albergo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1636.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF28912E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 4 coffee break e n. 4 brunch per quatto persone per i giorni dal 7 al 10 maggio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06890840728</codiceFiscale><ragioneSociale>DA CE' </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06890840728</codiceFiscale><ragioneSociale>DA CE' </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542875109</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE CAMERA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>198.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652879268</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE BIGLIETTO FERROVIARIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>155.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z32281B259</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>biglietti aereo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7128784F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>385.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102BA35CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di servizi pubblicitari REPUBBLICA ediz. reg. del 24/01/2020 per esigenze del DEI Prof. Tommaso DI NOIA - Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale><ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C.  S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale><ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C.  S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5627792DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>monitor pc</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882951717</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di biglietto aereo A/R ALITALIA a nome del sig. POLI RINALDO   a Tolosa 9-15/09/2019</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>342.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>342.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD2843E2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9283789B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>prenotazione alberghiera</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>327.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB32B8AB78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di servizi pubblicitari del 15 e 17/01/2020 per esigenze del DEI Prof. Tommaso DI NOIA per promozione Master in Data Science - Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1508.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2822542</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6528627A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLO PIANOFORTE A COSA PER IL GIORNO 23/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03545540720</codiceFiscale><ragioneSociale>NAPOLITANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03545540720</codiceFiscale><ragioneSociale>NAPOLITANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F285D72E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE CAMERA dus</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00257890723</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SAIGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00257890723</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SAIGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1292A17F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 3 toner compatibili per stampante HP LASERJET 1200 series per esigenze del Politecnico di Bari</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Iscrizione corso di formazione "Le procedure telematiche di gara" per Leonardo Mastropietro, Antonello Rucci e Giuseppe Rucci - Offerta 3x2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE027CEE7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COFFE BREACK + LUNCH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06314570729</codiceFiscale><ragioneSociale>LA GALLERIA DEL GUSTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06314570729</codiceFiscale><ragioneSociale>LA GALLERIA DEL GUSTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52862222</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ZAINI E CARTELLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02554531208</codiceFiscale><ragioneSociale>PIQUADRO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02554531208</codiceFiscale><ragioneSociale>PIQUADRO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTE CORSO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA Organizzazione per le Amministrazioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1865.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12969BD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di toner per stampante HP LASERJET 1320 per esigenze del Politecnico di BariZE12969BD0</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2867284</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRSFNC70S60F205Q</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA CAMPUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRSFNC70S60F205Q</codiceFiscale><ragioneSociale>LIBRERIA CAMPUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA327F74D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N.500 BUSTE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2731460</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di toner compatibili per stampanti per esigenze del DMMM Politecnico di Bari</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C2769043</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Biglietti ferroviari a nome di Luca Barile Bari/Roma/Bari per i gg. dal 06 al 09 Marzo - dal 20 al 23 Marzo e dal 10 al 13 Aprile 2019 - Partecipazione Master dal titolo Comunicazione Politica organizzato da Business School24</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>325.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>325.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF5283DFD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE DI LABORATORIO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04488650484</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKON INSTRUMENTS S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04488650484</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKON INSTRUMENTS S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>852.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTE ISCRIZIONI AL CORSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02146090481</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSPORTELLO CONFESERCENTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02146090481</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSPORTELLO CONFESERCENTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9727B333E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Nolo e allestimento di materiale per innagurazione anno accademico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06320660720</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO EVENTI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06320660720</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO EVENTI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9827C8F94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER GLI EVENTO DEL 13 APRILE A DEL 23 MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PPVMHL66S22A662E</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO RELAZIONI MEDIA DI PAPAVERO MICHELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PPVMHL66S22A662E</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO RELAZIONI MEDIA DI PAPAVERO MICHELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE4282841A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CRAVATTE E FOULARD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04785580632</codiceFiscale><ragioneSociale>E. MARINELLA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04785580632</codiceFiscale><ragioneSociale>E. MARINELLA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1086.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E278493D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura servizio catering gg. 12-13/03/19 per meeting progetto OPTITRUCK per il PoliBa_AC</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB28737AB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 8 MARZO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06320660720</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO EVENTI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06320660720</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO EVENTI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F2946368</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FILAMENTI PER STAMPANTI 3D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02847120215</codiceFiscale><ragioneSociale>ORMA SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02847120215</codiceFiscale><ragioneSociale>ORMA SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>433.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2027ED6F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO ALITALIA A NOME DI FRANCESCA CARBONE PARTENZA ROMA FIUMICINO/BARI IN DATA 12 APRILE- BIGLIETTI FERROVIARI PARTENZA BARI/CERIGNOLA 13 APRILE RIENTRO FOGGIA/ROMA TERMINI IN DATA 15/04/2019- OSPITE INAUGURAZIONE A.A 18/19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>273.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662770517</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>innovo canone di licenza d'uso ALEPH su richiesta di Santoro e Passarella. prot. 0012359 del 23/06/2018 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02228520231</codiceFiscale><ragioneSociale>Ex Libris Italy s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02228520231</codiceFiscale><ragioneSociale>Ex Libris Italy s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11152.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11152.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12A56662</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER CENA SOCIALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03022140739</codiceFiscale><ragioneSociale>TERRATURISMO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03022140739</codiceFiscale><ragioneSociale>TERRATURISMO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3643.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z27282C6D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ELETTRICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3427C788C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONE BIGLIETTO FERROVIARIO ROMA/BARI A NOME DI LUCA BARILE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5729D5E67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOGGIORNO PER RELATORI CONVEGNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03440260754</codiceFiscale><ragioneSociale>RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03440260754</codiceFiscale><ragioneSociale>RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E278091C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ABBELLIMENTO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950930735</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRONE &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950930735</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRONE &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>493.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E27A533D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ROTOLI DI CRTA FOTOGRAFICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742A19BC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Iscrizione al corso dal titolo PROGETTARE UN CORSO DI STUDIO - Nozioni di base per principianti del 10-11 ottobre 2019 – Dott.ssa TURCHIARULO Mariangela</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08857861002</codiceFiscale><ragioneSociale>Più srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08857861002</codiceFiscale><ragioneSociale>Più srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA ISCRIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02774280016</codiceFiscale><ragioneSociale>SOI SOC. ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02774280016</codiceFiscale><ragioneSociale>SOI SOC. ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1062.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022A1E109</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzioen Generale - Settore Comunicazione Istituzionale, Eventi e Formazione, Ufficio Stampa</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio e acquisto materiale tecnico per lo svolgimento dello spettacolo che si terrà presso il Campus universitario in occasione della Giornata della Matricola in data 28/10/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06623100721</codiceFiscale><ragioneSociale>Adrenalin Zone srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06623100721</codiceFiscale><ragioneSociale>Adrenalin Zone srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A27E3104</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLO PIANOFORTE MEZZA CODA YAMAHA PER IL GIORNO 13/04/2019 C/O L'AULA MAGNA E ATTILIO ALTO, PER L'INAUGURAZIONE DELL'A..A 2018/2019- LA CONSEGNA DEVE AVVENIRE IL GIORNO 12/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03545540720</codiceFiscale><ragioneSociale>NAPOLITANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03545540720</codiceFiscale><ragioneSociale>NAPOLITANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z52278DA3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio catering</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>927.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA27B7944</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di una toga </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRNSNO66E66E891Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CB MODA E STILE BARONE SONIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNSNO66E66E891Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CB MODA E STILE BARONE SONIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>656.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A27EEE74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO RIPARAZIONE E STIRATURA DI TOGHE, COLLETTI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'A.A 2018/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04664810720</codiceFiscale><ragioneSociale>STELLA S.N.C DI CUCUMAZZO MARIA &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04664810720</codiceFiscale><ragioneSociale>STELLA S.N.C DI CUCUMAZZO MARIA &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE27B6D99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CORNICI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DPLPPL73L10A662D</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSEPARTOUT DI DE PAULIS PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DPLPPL73L10A662D</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSEPARTOUT DI DE PAULIS PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E27BC189</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>prenotazione servizio alberghiero</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00257890723</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SAIGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00257890723</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SAIGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112802A17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRENOTAZIONI CAMERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2436.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD92A1F8AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzioen Generale - Settore Comunicazione Istituzionale, Eventi e Formazione, Ufficio Stampa</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Stampa e fornitura di Roll-up</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8127D5165</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>prenotazione biglietto aereo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>238.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE227941C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESENTAZIONE E DIFFUSIONE CON REDAZIONALI SU QUOTIDIANO I LIKE PUGLIA MANIFESTAZIONE DEL 08/03/2019 RIF. DOC. DEPOT N. 1275</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07550130723</codiceFiscale><ragioneSociale>I Like Puglia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07550130723</codiceFiscale><ragioneSociale>I Like Puglia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0427D3C73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>prenotazione biglietti aerei </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>458.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB27EC426</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>219.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2528E3BD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 8 Monitor 27 pollici Philips per esigenze del Politecnico di Bari</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4627EF4D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>312.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C272135C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quota di iscrizione partecipazione dott.ssa Tonia Cinquepalmi e dott. Guido Urbano al Corso del Cineca dal titolo Chiusure contabili a Roma dal 20 al 21 febbraio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00317740371</codiceFiscale><ragioneSociale>Cineca Consorzio Interuniversitario</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00317740371</codiceFiscale><ragioneSociale>Cineca Consorzio Interuniversitario</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB527C53BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>prenotazione biglietti aerei</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>396.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA327B3B61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA E NOLEGGIO APPARATI PER L'INAUGURAZIONE DELL''A.A 201/2019 C/O L'AULA MAGNA &amp;QUOT;ATTILIO ALTO&amp;QUOT; CHE SI TERRA' IL 13/04/2019 RIF. DOC. DEPOT. 1295</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07324090724</codiceFiscale><ragioneSociale>3G SRL - TECNOLOGIE &amp; SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07324090724</codiceFiscale><ragioneSociale>3G SRL - TECNOLOGIE &amp; SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9279D4C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>stamper per poster </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1434.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1828AF3FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di sedia ergonomica modello DOWINX GAMING NERA per esigenze del Politecnico di Bari</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Iscrizione al corso "UGOV-CO Gestione contabile avanzata progetti" per Chiricallo Rosa, Anzivino Angiolina, Fortunato Luca, Fortunato Lucrezia e Ottomano Tiziana c/o Cineca sede di Roma dal 27 al 28 febbraio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00317740371</codiceFiscale><ragioneSociale>Cineca Consorzio Interuniversitario</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00317740371</codiceFiscale><ragioneSociale>Cineca Consorzio Interuniversitario</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE27C38C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di pannelli monofacciali autoportanti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01095590723</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubblicità &amp; Stampa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B28ED182</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPECIALE FORMAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00254380728</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A29E12D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di gadget vari per il congresso mondiale “IEEE System, Man and Cybernetics” – PoliBa 6-9/10/2019</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04619630728</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2849.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2849.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z282A3DA6A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzioen Generale - Settore Comunicazione Istituzionale, Eventi e Formazione, Ufficio Stampa</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio Mongolfiera per voli vincolati in data 28/10/2019 presso il Campus universitaro del Politecnico di Bari</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03471730782</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Landing on south italy</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03471730782</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Landing on south italy</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6528E1D0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio noleggio con conducente </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>14573861003</codiceFiscale><ragioneSociale>ELEGANCE SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>14573861003</codiceFiscale><ragioneSociale>ELEGANCE SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>303.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8727E3B62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA A NOLO DI VASI E PIANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03664220724</codiceFiscale><ragioneSociale>Esecuzione verde Società Agricola srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03664220724</codiceFiscale><ragioneSociale>Esecuzione verde Società Agricola srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B27B42D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04421490725</codiceFiscale><ragioneSociale>CEGLIE EUROBUS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04421490725</codiceFiscale><ragioneSociale>CEGLIE EUROBUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E283D849</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>N.1  IN-LINE FIBER POLARIZER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale><ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02302390154</codiceFiscale><ragioneSociale>DB ELECTRONIC INSTRUMENTS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>347.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE32A2925B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di serbatoio olio e benzina per esigenze del POLIBACORSE Grecia del Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RLLCLD78M22L083F</codiceFiscale><ragioneSociale>rcracing di rallo claudio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RLLCLD78M22L083F</codiceFiscale><ragioneSociale>rcracing di rallo claudio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>iscrizione corso di formazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07607700726</codiceFiscale><ragioneSociale>ISFORM &amp; Consulting s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07607700726</codiceFiscale><ragioneSociale>ISFORM &amp; Consulting s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD2792BD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pagina intera su la Reppublica Regionale Ed. Bari </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale><ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C.  S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale><ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C.  S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA ISCRIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02133771002</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO INTERUNIVERSITARIO ECONA - SAPIENZA UNIVERSITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02133771002</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO INTERUNIVERSITARIO ECONA - SAPIENZA UNIVERSITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2954AE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di abbigliamento per esigenze autisti del Politecnico di Bari </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNCRSO65L56A662T</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA DI MONACHINO ROSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNCRSO65L56A662T</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA DI MONACHINO ROSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>QUOTA ISCRIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10865490014</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEAPA di Isaija Patrizia</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10865490014</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEAPA di Isaija Patrizia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC229657A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>grafica e stampa di materiale tipografico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05632140728</codiceFiscale><ragioneSociale>PAGINA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05632140728</codiceFiscale><ragioneSociale>PAGINA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>535.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69289E3B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO BUS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02767480730</codiceFiscale><ragioneSociale>GUARNIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02767480730</codiceFiscale><ragioneSociale>GUARNIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442A63325</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pagamento 8^ annualità per brevetto n. 1414358 dal titolo "Sistema ottico per la misurazione dello spostamento...."</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10252671002</codiceFiscale><ragioneSociale>De Tullio &amp; Partners </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10252671002</codiceFiscale><ragioneSociale>De Tullio &amp; Partners </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9127C6679</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Nolo bus  viaggio istruzione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05405660720</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPALMA FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05405660720</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPALMA FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A279ECC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI COFFE BREAK 18/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC282F703</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTO AEREO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>176.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7927D01C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Ricerca e Relazioni Internazionali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Biglietteria emessa in favore della prof.ssa Ficarelli e della dott.ssa Calia / Italia - Cina a/r</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02085970503</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.T.I. srl (Az.Serv.Tur.Integrati)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02085970503</codiceFiscale><ragioneSociale>A.S.T.I. srl (Az.Serv.Tur.Integrati)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8660.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z962779082</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiale di cancelleria e consumabili</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07746610729</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICE ITALIA &amp; C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1391.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF128BA810</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VIDEO PROIETTORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05699930722</codiceFiscale><ragioneSociale>PC ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z32279E231</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Nolo bus visita cantieri </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06744110724</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMPESTA AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06744110724</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMPESTA AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD126E83E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Biglietti aereo Ryanair a nome di Romano Vincenza Maria e Biagio D'Aquino per Valencia partenza il 09 rientro il 12/04/2019 (Orientamento) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>401.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>401.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22737F58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 2 carrelli e n. 10 conf. da 50 buste trasparenti in plastica con fori laterali per il PoliBa</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z38290CCF9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>biglietti aereo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NVRBRC65E57A662H</codiceFiscale><ragioneSociale>NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NVRBRC65E57A662H</codiceFiscale><ragioneSociale>NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1079.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4327663AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiale di consumo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF628A1284</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzioen Generale - Settore Comunicazione Istituzionale, Eventi e Formazione, Ufficio Stampa</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Prenotazione biglietti aereo Alitalia  Bari/Roma Fiumicino/Catania partenza 04/06/2019 e biglietti aereo Volotea Catania/Bari 08/06/2019 a nome di Gianvito Armenise, Claudio De Falco e Sarah Pellegrini</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1712.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1712.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incremento quota associativa anno 2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale><ragioneSociale>UNI-Ente Nazionale Italiano Unificazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80037830157</codiceFiscale><ragioneSociale>UNI-Ente Nazionale Italiano Unificazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45277942B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ETICHETTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01494590688</codiceFiscale><ragioneSociale>SERI STAMPA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01494590688</codiceFiscale><ragioneSociale>SERI STAMPA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6427377A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di stole accademiche + spese di spedizione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRNSNO66E66E891Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CB MODA E STILE BARONE SONIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNSNO66E66E891Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CB MODA E STILE BARONE SONIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>643.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>643.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA228A27FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzioen Generale - Settore Comunicazione Istituzionale, Eventi e Formazione, Ufficio Stampa</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Prenotazione camera DUS vista mare a nome di Gian Antonio Stella chek-in 22 chek-out 23 maggio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09446391006</codiceFiscale><ragioneSociale>Piazza di Spagna View srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>290.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>290.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02940428</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAMPAGNA DI COMUNICAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03245270727</codiceFiscale><ragioneSociale>FONO VI.PI. ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03245270727</codiceFiscale><ragioneSociale>FONO VI.PI. ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2868.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD62935191</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura attrezzature informatiche </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00378530943</codiceFiscale><ragioneSociale>computer art soc coop arl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03211130723</codiceFiscale><ragioneSociale>Sancilio di Sancilio Francesco</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05377270722</codiceFiscale><ragioneSociale>SEVEN COMPUTER CENTER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale><ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2538.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152AF664F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione Notebook Fujitsu Siemens</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2922D54</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>58.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6128A4299</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Centro Interdipartimentale Magna Grecia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di toner VARI originali e compatibili stampanti per esigenze Centro Magna Grecia TA del Politecnico di Bari</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>747.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2896677</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05356780725</codiceFiscale><ragioneSociale>COPY@NET SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1279EF3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di toner HP originali stampanti per esigenze Centro Linguistico del Politecnico di Bari</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2A16E63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Spettacolo- evento "Lezione di Volo" festa della matricola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06024770726</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Culturale ResEXtensa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06024770726</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Culturale ResEXtensa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92907F92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO POLIBA MAGGIO-GIUGNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07160060724</codiceFiscale><ragioneSociale>ACTIVEMEDIASUD S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07160060724</codiceFiscale><ragioneSociale>ACTIVEMEDIASUD S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4028DB6E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di toner BROTHER (Nero-Y-M-C) per esigenze del Politecnico di Bari (DEI)</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale><ragioneSociale>MISTER TONER S.N.C. di Fabio Minafra &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E28F94D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiale vario per la sanità </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale><ragioneSociale>CHEMIC ALS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale><ragioneSociale>CHEMIC ALS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2410.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E28AA6F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO PREMIUM SERVICE WOLFRAM MATHEMATICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01408650511</codiceFiscale><ragioneSociale>ADALTA SNC di Fazzi e Marcantoni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01408650511</codiceFiscale><ragioneSociale>ADALTA SNC di Fazzi e Marcantoni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1632.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52932FC3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fogli carta pergamena naturale per laurea - 230 gr. - 45x32 cm. - conf. da 250 fogli per il PoliBa</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03378490720</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUSEPPE TANZI &amp; FIGLI s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2997.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2997.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C28A5282</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DI PC AFFETTO DA VIRUS DELLA PROF.SSA COTECCHIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzioen Generale - Settore Comunicazione Istituzionale, Eventi e Formazione, Ufficio Stampa</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quote di iscrizione al 49° Corso ISOIVA che si terrà a Catania dal 05 al 07 giugno 2019 - Partecipanti Armenise Gianvito, De Falco Claudio e Pellegrini Sara</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Interuniversitario sulla formazione - CO.IN.FO.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Interuniversitario sulla formazione - CO.IN.FO.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>quota d'iscrizione corso formazione "Registro dei trattamenti...." D'Elia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale><ragioneSociale>TUV ITALIA Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale><ragioneSociale>TUV ITALIA Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2A0A7AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>pubblicazione sul sole 24 ore</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02414280343</codiceFiscale><ragioneSociale>B-SIDE COMMUNICATION</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02414280343</codiceFiscale><ragioneSociale>B-SIDE COMMUNICATION</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8329B22E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di portachiavi e penne USB per il PoliBa</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04223160161</codiceFiscale><ragioneSociale>IL PUNTO GRAFICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04223160161</codiceFiscale><ragioneSociale>IL PUNTO GRAFICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC929BE250</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>partecipazione al SAIE BARI 2019</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06382730155</codiceFiscale><ragioneSociale>SENAF SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06382730155</codiceFiscale><ragioneSociale>SENAF SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3183.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISCRIZIONE ANNUALE AIB + ISCRIZIONE A NOME DI LUIGI PASSARELLA, MAURO DE BENDICTIS, LUIGI SOLLAZZO, MAGDA MACCARI AL CORSO DAL TITOLO INTRODUZIONE ALLA BIBLIOMETRIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02903570584</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Italiana Biblioteche</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02903570584</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Italiana Biblioteche</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682953D87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALE VARIO DI CONSUMO LAB.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale><ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale><ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69293CB2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura telefoni mobili</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6929ED6DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>copia volumi libro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07252100586</codiceFiscale><ragioneSociale>Edizioni Quasar di Severino Togno srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07252100586</codiceFiscale><ragioneSociale>Edizioni Quasar di Severino Togno srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>706.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782953FE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO KIT LAB. SALVATI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale><ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale><ragioneSociale>RS COMPONENTS S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>807.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82946761</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di filamenti flessibili per stampante 3D per esigenze del Politecnico di Bari (DMMM)</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01735920900</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01735920900</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>396.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC297767B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>vortex e accessori </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09802470154</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHARLAB ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09802470154</codiceFiscale><ragioneSociale>SCHARLAB ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA825B7CA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CATERING</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02645420734</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL SALA RICEVIMENTI VILLA MARIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02645420734</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL SALA RICEVIMENTI VILLA MARIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6328FFEE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura servizi tecnici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08313530720</codiceFiscale><ragioneSociale>PALACE EVENTI SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08313530720</codiceFiscale><ragioneSociale>PALACE EVENTI SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22911DE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>riparazione sonda spettrometro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02143930150</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUKER Italia SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02143930150</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUKER Italia SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C29BBD17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Promo-pubblicitaria di una pagina sulla rivista FAX </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07104240721</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERPRESS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07104240721</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERPRESS s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z67294AA30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICATECh</denominazione></strutturaProponente><oggetto>assistenza tecnica aggiornamento hardware e software</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2876D13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiale per officina</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08000860729</codiceFiscale><ragioneSociale>F.I.M. BARI srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08000860729</codiceFiscale><ragioneSociale>F.I.M. BARI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1729.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzioen Generale - Settore Comunicazione Istituzionale, Eventi e Formazione, Ufficio Stampa</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Adesione al Progetto ISOIVA anno 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Interuniversitario sulla formazione - CO.IN.FO.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Interuniversitario sulla formazione - CO.IN.FO.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C28A2F34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>prenotazione biglietti aereo dott. Rucci e Dott. Romeo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04663660720</codiceFiscale><ragioneSociale>Il Periscopio Viaggi s.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>305.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002943B16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura attrezzature informatiche </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale><ragioneSociale>PIXEL S.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>397.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62A064B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>nolo bus per CERN gINEVRA 23-27 OTTOBRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04528500723</codiceFiscale><ragioneSociale>LAURETANA VIAGGI DI DEPALMA VIAGGI S.R.L. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04528500723</codiceFiscale><ragioneSociale>LAURETANA VIAGGI DI DEPALMA VIAGGI S.R.L. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Quota iscrizione Convegno RAU - Fortunato, Martino, A. Fortunato, Chiricallo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02461530822</codiceFiscale><ragioneSociale>Conca D'Oro Viaggi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02461530822</codiceFiscale><ragioneSociale>Conca D'Oro Viaggi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Iscrizione corso CRUI "Protezione dei dati personali"- Roma 26,27 e 28 marzo 2018 per Gaetano Petruzzelli e Luciana Balducci</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08857861002</codiceFiscale><ragioneSociale>Più srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08857861002</codiceFiscale><ragioneSociale>Più srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzioen Generale - Settore Comunicazione Istituzionale, Eventi e Formazione, Ufficio Stampa</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Partecipazione di De Santis Nicola al 49° Corso di formazione ISOIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Interuniversitario sulla formazione - CO.IN.FO.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97556790018</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Interuniversitario sulla formazione - CO.IN.FO.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A2951B2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Biglietto aereo Daquino</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTMCL67H44A893R</codiceFiscale><ragioneSociale>Martravel di Centrone Marcella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7329C8E3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTERIA AEREA DOTT. FORTINO E DOTT. ATTANASIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NVRBRC65E57A662H</codiceFiscale><ragioneSociale>NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NVRBRC65E57A662H</codiceFiscale><ragioneSociale>NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>675.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC229AC512</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE GRAFICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06538360725</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROPRINT STUDIO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06538360725</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROPRINT STUDIO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69272696A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di zaini (Offerta del 12/02/2019) - per esigenze dell'inaugurazione dell'A.A.2018/2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02554531208</codiceFiscale><ragioneSociale>PIQUADRO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02554531208</codiceFiscale><ragioneSociale>PIQUADRO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3508.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3508.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A2A96CC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Ricerca e Relazioni Internazionali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Domanda di brevetto Europeo n. EP13713451 ref. prof.ssa Ciminelli</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2342.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE2B2493E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Economato</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Gestione server Radius</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4977.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3729D85D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPECIALE FORMAZIONE SU EPOLIS BARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06606270723</codiceFiscale><ragioneSociale>LOGGED SRL CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA EPOLIS BARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06606270723</codiceFiscale><ragioneSociale>LOGGED SRL CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA EPOLIS BARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F29C1CD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BIGLIETTERIA AEREA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NVRBRC65E57A662H</codiceFiscale><ragioneSociale>NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NVRBRC65E57A662H</codiceFiscale><ragioneSociale>NAVARRA VIAGGI DI NAVARRA BEATRICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>253.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D29DB168</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISCRIZIONE CONVEGNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02461530822</codiceFiscale><ragioneSociale>Conca D'Oro Viaggi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02461530822</codiceFiscale><ragioneSociale>Conca D'Oro Viaggi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912705CDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione di una pagina in quadricromia sull'Almanacco della Puglia 2018 </oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSTDIA58E57L049S</codiceFiscale><ragioneSociale>Inkline Servizi Editoriali di Castello Ida</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSTDIA58E57L049S</codiceFiscale><ragioneSociale>Inkline Servizi Editoriali di Castello Ida</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29291BC16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STRUMENTI LAB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale><ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03616040964</codiceFiscale><ragioneSociale>FARNELL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso di formazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale><ragioneSociale>università degli studi di firenze</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale><ragioneSociale>università degli studi di firenze</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>iscrizione corso</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07607700726</codiceFiscale><ragioneSociale>ISFORM &amp; Consulting s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07607700726</codiceFiscale><ragioneSociale>ISFORM &amp; Consulting s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso di formazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DMMM</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso di formazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02155610732</codiceFiscale><ragioneSociale>The British school sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02155610732</codiceFiscale><ragioneSociale>The British school sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182A708CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>DICAR</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SHAKER DATAPHYSICS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10917350018</codiceFiscale><ragioneSociale>NTEK 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Rascia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A280D332</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PUBBLICAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01502150764</codiceFiscale><ragioneSociale>Casa Editrice Libria S.a.s</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01502150764</codiceFiscale><ragioneSociale>Casa Editrice Libria S.a.s</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2732355</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>nolo impianto audio </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02866750736</codiceFiscale><ragioneSociale>event sound music sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02866750736</codiceFiscale><ragioneSociale>event sound music 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SpA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82737AB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di materiale a nolo per l'evento dell'08/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06320660720</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO EVENTI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06320660720</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAZIO EVENTI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82764EDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Licenza d'uso SW OPENAMM 2018 e 2019; licenza d'uso SW Albo on line 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05586750829</codiceFiscale><ragioneSociale>KP Tecnologies s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05586750829</codiceFiscale><ragioneSociale>KP Tecnologies s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1017.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1017.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5528701E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>coffe breack</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria Isa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSCLBT40A67A662N</codiceFiscale><ragioneSociale>Pasticceria 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Partners</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6227CE508</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BIGLIETTERIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01091470177</codiceFiscale><ragioneSociale>Brevivet Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D281C178</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHIESTA DI ESAME</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; Partners</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06508620728</codiceFiscale><ragioneSociale>Laforgia, Bruni &amp; 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VINCENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2A86967</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO COPIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04949880159</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCO ANGELI S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04949880159</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCO ANGELI S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>81280051EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>93051590722</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GIFT CARD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05921090964</codiceFiscale><ragioneSociale>AMILON SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05921090964</codiceFiscale><ragioneSociale>AMILON 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Suma</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>